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老師,企業(yè)所得稅是減掉增值稅和附加稅后才算的嗎?比如銷售總利潤含稅10000,交增值稅1379.31,附加稅165.52,費(fèi)用1000,那么企業(yè)所稅稅是10000-1379.31-165.52-1000 是這樣嗎
3/3018
2018-11-16
老師,我們公司直接從另外公司購買這個專利,請教一下老師,這個專利我所支付的費(fèi)用是作為無形資產(chǎn)還是直接進(jìn)當(dāng)期費(fèi)用呢?購買這個專利所支出的費(fèi)用在年度企業(yè)所得稅有什么優(yōu)惠嗎?
2/811
2021-12-20
老師我們公司這個月季報,要交好多企業(yè)所得稅,請問您,我可以用費(fèi)用低本年利潤,老師我的費(fèi)用這個季度可以報多少呢,不會影響公司謝謝老師
3/1090
2020-06-30
老師問一下,我們老板非要把18年新增的固定資產(chǎn)當(dāng)做費(fèi)用減掉,說是利潤大,要交企業(yè)所得稅,這樣可以嗎?
1/505
2019-01-25
請問去年有虧損,但是還沒做匯算清繳,我可以先做暫估費(fèi)用嗎,這樣我企業(yè)所得稅這個季度就不用交?到時候做了匯算清繳要沖回嗎
1/882
2020-04-18
4-6月份沒有收入和成本,只有費(fèi)用 ,所得稅申報A表將費(fèi)用金額填進(jìn) 第2行 營業(yè)成本 是嗎
1/571
2018-07-03
范圍里有軟件開發(fā),產(chǎn)品設(shè)計 等 ,目前都是費(fèi)用,沒有成本,5月成立的,一直虧損,這個月都給開票了,收了近20萬了,都交稅嗎,不是開發(fā)軟件有優(yōu)惠政策嗎,免稅嗎 個稅都交了,沒有了就是覺得怪怪得,一直虧,年底這個月收了不少,企業(yè)所得稅可以抵上月虧損的吧,不用交吧
2/883
2016-12-23
,你好 我問一下,小規(guī)模建筑行業(yè),一般在我們不提供成本費(fèi)用的發(fā)票的時候,單單企業(yè)所得稅會收對方公司幾個點(diǎn)???
1/836
2020-09-22
目前企業(yè)所得稅還沒有匯算清繳,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)17年有費(fèi)用沒有記賬,但去年的會計報表已經(jīng)報了,我還能把費(fèi)用加上嗎?
1/857
2018-03-16
老師,我在填一個表,我們公司是AB兩個關(guān)聯(lián)公司?,F(xiàn)在在填兩個表,原煤產(chǎn)存銷和焦炭產(chǎn)存銷。但由于A公司每月要交的稅轉(zhuǎn)發(fā)給B公司代繳?,F(xiàn)在我有問題 1.這個表有一個行業(yè)稅金,我A公司的填結(jié)轉(zhuǎn)給的所有稅加起來還有一個車船稅,但是我發(fā)現(xiàn)沒有企業(yè)所得稅 2.B公司要填行業(yè)稅金的話是增值稅加計提還有車船稅,土地使用稅,可是企業(yè)所得稅是合計的,怎么辦
2/641
2019-07-13
我們增值稅用什么取得什么進(jìn)項發(fā)票抵扣合理 再一個 所得稅 取得什么成本的費(fèi)用的發(fā)票可以抵扣所得稅我們單位沒升一般納稅人呢 沒專票 所以我們?nèi)绻_中介費(fèi)用什么發(fā)票抵扣比較合理?
1/418
2018-04-08
如果一個公司購買東西都沒有票 也都沒有入賬 會不會有什么影響呢? 比如購買辦公用品 電腦 房租這些 是不是以后企業(yè)所得稅就會高 成本這一塊就很低呢
1/331
2017-12-08
您好,我這邊銀行扣款了所得稅費(fèi)用,我做了借:所得稅費(fèi)用,貸:銀存,總公司掛一個同樣金額的往來,我怎么做分錄呀?
1/153
2021-04-26
老師我19年第二季度預(yù)交了企業(yè)所得稅款,但是我到11月份和馬上要過的12月份中費(fèi)用產(chǎn)生的比較大,算總體起來我覺得我的全年企業(yè)所得稅沒有這么多,那到我來年匯算清繳的時候會退我還是怎么樣?
1/302
2019-11-28
老師。請問下企業(yè)所得稅=收入-成本-其他費(fèi)用等,如果成本是沒有取得進(jìn)項發(fā)票的,能減嗎
2/571
2016-11-03
老師,我們公司是這個月才正式運(yùn)營的,但公司以前就注冊,我新接手的,他們以前的賬是找的代理機(jī)構(gòu)做的,公司是做APP的,前期基本沒有利潤的,只有費(fèi)用,增值稅都是零申報,我看他們交給我以前的表,只有一個企業(yè)所得稅報做的是虧損,其他的都是零申報,我沒做過這樣的賬,麻煩老師給我指導(dǎo)一下我現(xiàn)在接手應(yīng)該如何做賬,公司是沒有軟件的,我現(xiàn)在用的表格做賬,交給我的賬也沒有一張憑證報表
1/464
2016-10-26
本公司今年一直為虧損狀態(tài),預(yù)計四季度收入一筆金額,但是由于費(fèi)用較多,年底依舊為虧損狀態(tài),請問在稅務(wù)上我應(yīng)該怎么處理呢?是只有盈利后才可以彌補(bǔ)虧損?本年度計提的壞賬準(zhǔn)備確認(rèn)了遞延所得稅,該怎么處理?
1/484
2019-09-23
企業(yè)所得稅是如何繳納的 前期的會計直接按收入的2%繳納的 沒有稅前扣除費(fèi)用成本等 后期我該如何處理呢
1/560
2016-12-11
今年國稅從第三方得到的數(shù)據(jù),讓我們補(bǔ)交了去年6月開始到現(xiàn)在的增值稅,我們的企業(yè)所得稅在地稅,這部分補(bǔ)交的稅款需要補(bǔ)交地稅的稅費(fèi)么,但是我們沒有相應(yīng)的費(fèi)用票,這個公司成立了很多年,一直沒有什么賬目,這個怎么解決呀
1/508
2017-10-25
老師,申報所得稅中的營業(yè)成本包含期間費(fèi)用嗎
1/23
2022-07-13