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去年所得稅匯算已經結束,12月份的攤銷金額可以在今年的所得稅前扣除嗎?
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2017-09-17
今年的所得比去年增加1000元,請問企業(yè)所得稅,城建稅,教育費附加,各增加多少
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2021-04-24
老師,幫我講講第5題。2020年所得稅指的是年末所得稅?稅率開始都用15%?不太懂
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2021-04-28
1月份繳納去年第4季度所得稅的時候,去年沒有集體所得稅,怎么寫分錄呢
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2017-06-15
做完所得稅匯算清繳,去年預交的稅款大于今年應繳的所得稅款,分錄怎么做?
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2017-05-05
全年支出的職工薪酬都要在年度所得稅申報時納稅調整增加額繳所得稅嗎?
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2017-04-12
老師,星美電器的實操第61題中,12月31日所得稅費用結轉的分錄:借 本年利潤,貸所得稅費用。我覺得應該是:借利潤分配——未分配利潤,貸所得稅費用。 “本年利潤”科目最后形成利潤總額,是計算所得稅的依據(jù)。所以,所得稅費用不應該用”本年利潤”來處理?
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2022-04-07
員工從A公司調去B公司出工資,個稅要怎樣計?能把累計應繳預繳所得額放到B公司計嗎?AB公司都是我內部的公司。
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2019-05-11
A公司為總機構,B,C為分支機構,季度預繳時,總機構利潤50,B利潤20,C利潤10,那匯總分配時,A納稅所得是50還是80
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2020-04-22
老師好,18年12月外地施工按千分之2預交了1969元所得稅,今年該項目外地又預交了4干多所得稅,去年預交時分錄,借:應交稅費一應交所得稅1969元,貸:銀行1969元,我一直沒結轉到“所得稅費用”科目,截住“應交稅費-應交所得稅”借方余額有5969元,現(xiàn)匯算18年所得稅,,去年預交了的1969元我怎么申報、做分錄?怎么報匯算填報?另外今年預交的4千多要結轉到“所得稅費用”科目嗎??我公司所得稅是按季度收入在當?shù)仡A交的了,去年在當?shù)厝暌杨A交了45500元所得稅,這當?shù)仡A交結轉到了:“所得稅費用”科目了,謝謝老師??!
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2019-05-21
4.某公司現(xiàn)有A、B兩個項目可以做投資,預計A投資項目在 第一年年末獲得凈收益200000元,第二年年末將會獲得250000元,第三年年末將會獲得400 000元;預計B項目于第二年年末開始每年會有450 000元的收益,共計2年。假設投資者要求的回報 率為8%。 要求:使用終值判斷該如何做投資決策。
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2023-10-15
申報企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表,新開業(yè)公司。去年沒有資產。但是填寫時一定要資產總額大于零這個怎么填寫?
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2019-03-05
上年度企業(yè)所得稅年度納稅申報查詢打印
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2019-10-24
申報年報的時候 企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表,里面的資產總額,怎么填寫,如何算
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2020-05-22
你好,老師,請問一下企業(yè)所得稅年度納稅申報信息基礎表怎么填寫,我的必填項都填好了,還是保存不了?
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2020-03-25
老師,企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表,怎么填,我打開直接顯示是自動生成的,
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2020-05-12
1.彌補以前年度虧損分錄怎么做?如盈利3000彌補2000 借:本年利潤2000 貸:利潤分配-未分配利潤2000 2.彌補后所得稅怎么計提呢? 借:所得稅1000*25% 貸:應交稅費_應交所得稅1000*25% 3.如果以上是對的那我在計提所得稅時系統(tǒng)都是按利潤3000的基數(shù)計提的呢? 4.像這種系統(tǒng)自己生成 借:所得稅3000*25% 貸:應交稅費_應交所得3000*25% 多出的企業(yè)所得稅,我應該怎么處理呢? 5.現(xiàn)在計提所得稅是不是都按利潤總額的百分之五計提了呢?
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2020-04-18
17年匯算清繳后是虧損比如 虧損200萬 2018年第一季度虧損110W,第二季度盈利130W ,這次申報所得稅時,自動生成了彌補以前年度虧損,應交所得稅為0 那財務報表上是否還需要計提所得稅呢?那報送的財務報表 所得稅這行 不需要填了是嗎 也不需要做什么賬務處理嗎
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2018-07-14
鄒老師,您好,我想問下,我這個季度申報企業(yè)所得稅的時候,系統(tǒng)自動默認彌補以前年度虧損,第二季度應納稅額為0 ,為啥第一季度申報的時候就沒有出現(xiàn)種情況,那我第二季度里面就不用計提所得稅費用嗎
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2019-07-12
老師 2018年度企業(yè)所得稅年報中納稅申報表,職工薪酬支出及納稅調整明細表(A105050)中,工資薪金支出的帳載金額,和稅收金額怎么填寫呢?如果我的工資帳載金額是280000萬
1/1407
2019-11-05