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小微企業(yè)所得稅匯算清繳的減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表怎么填寫,2019年的所得有15萬,那減免所得應(yīng)該怎么填呢?
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2020-07-22
咨詢一下,股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得對應(yīng)的企業(yè)所得稅是單獨(dú)繳稅還是并入企業(yè)當(dāng)年應(yīng)納稅所得額合并計(jì)算所得稅
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2022-09-19
在企業(yè)年報(bào)中,出現(xiàn)有在外地預(yù)繳的所得稅示在報(bào)表中顯示,比如2018總交了40萬,只顯示26萬,余下的數(shù)據(jù)在報(bào)表中沒有,怎么辦
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2019-05-09
小規(guī)模企業(yè)年報(bào)是所得稅的匯算清繳嗎
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2021-05-07
今年繳納去年的所得稅,去年沒有計(jì)提,今年分錄做成:借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 繳納時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款,可以嗎?
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2016-08-03
本年收到上年退回的預(yù)交所得稅匯算清繳時(shí)填哪張報(bào)表請教您一下,在做2017年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),本年收到上年退回的預(yù)交所得稅匯算清繳時(shí)填哪張報(bào)表
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2018-05-18
1.(多選題, 10 分) 某企業(yè)本年實(shí)現(xiàn)主營業(yè)業(yè)務(wù)收入2000萬元,本年利潤為100萬元。企業(yè)全年支付職工工資100萬元,職工福利費(fèi)用30萬元,職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.5萬元,職工教育經(jīng)費(fèi)6萬元。企業(yè)適用15%的所得稅率。其他項(xiàng)目沒有發(fā)現(xiàn)問題,企業(yè)適用福利費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)的扣除比例為14%、2%、2.5%。請計(jì)算其全年應(yīng)當(dāng)繳納的所得稅。 A.應(yīng)納稅所得稅17.25(萬元) B.應(yīng)納稅所得稅17.925(萬元) C.調(diào)整職工三項(xiàng)費(fèi)用增加應(yīng)納稅所得額19.5(萬元) D.調(diào)整職工三項(xiàng)費(fèi)用增加應(yīng)納稅所得額16.5(萬元)
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2022-01-05
個(gè)體生產(chǎn)經(jīng)營所得,a表表示查賬征收嗎?,b表相反嗎,個(gè)體生產(chǎn)經(jīng)營要不要匯算清繳同企業(yè)所得稅,是有這樣的申報(bào)表申報(bào)嗎
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2019-01-06
個(gè)人所得稅年度清理
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2022-03-20
收到18年所得稅退稅
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2019-06-12
公司車過戶到個(gè)人名下,公司是一般納稅人,使用五年之后再轉(zhuǎn)讓給個(gè)人,需要繳納一些什么稅?
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2021-12-02
申報(bào)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表,新開業(yè)公司。去年沒有資產(chǎn)。但是填寫時(shí)一定要資產(chǎn)總額大于零這個(gè)怎么填寫?
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2019-03-05
上年度企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)查詢打印
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2019-10-24
申報(bào)年報(bào)的時(shí)候 企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表,里面的資產(chǎn)總額,怎么填寫,如何算
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2020-05-22
你好,老師,請問一下企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)信息基礎(chǔ)表怎么填寫,我的必填項(xiàng)都填好了,還是保存不了?
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2020-03-25
老師,企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表,怎么填,我打開直接顯示是自動(dòng)生成的,
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2020-05-12
1.彌補(bǔ)以前年度虧損分錄怎么做?如盈利3000彌補(bǔ)2000 借:本年利潤2000 貸:利潤分配-未分配利潤2000 2.彌補(bǔ)后所得稅怎么計(jì)提呢? 借:所得稅1000*25% 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得稅1000*25% 3.如果以上是對的那我在計(jì)提所得稅時(shí)系統(tǒng)都是按利潤3000的基數(shù)計(jì)提的呢? 4.像這種系統(tǒng)自己生成 借:所得稅3000*25% 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得3000*25% 多出的企業(yè)所得稅,我應(yīng)該怎么處理呢? 5.現(xiàn)在計(jì)提所得稅是不是都按利潤總額的百分之五計(jì)提了呢?
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2020-04-18
17年匯算清繳后是虧損比如 虧損200萬 2018年第一季度虧損110W,第二季度盈利130W ,這次申報(bào)所得稅時(shí),自動(dòng)生成了彌補(bǔ)以前年度虧損,應(yīng)交所得稅為0 那財(cái)務(wù)報(bào)表上是否還需要計(jì)提所得稅呢?那報(bào)送的財(cái)務(wù)報(bào)表 所得稅這行 不需要填了是嗎 也不需要做什么賬務(wù)處理嗎
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2018-07-14
鄒老師,您好,我想問下,我這個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)彌補(bǔ)以前年度虧損,第二季度應(yīng)納稅額為0 ,為啥第一季度申報(bào)的時(shí)候就沒有出現(xiàn)種情況,那我第二季度里面就不用計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎
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2019-07-12
老師 2018年度企業(yè)所得稅年報(bào)中納稅申報(bào)表,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表(A105050)中,工資薪金支出的帳載金額,和稅收金額怎么填寫呢?如果我的工資帳載金額是280000萬
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2019-11-05
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