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老師,我剛進的一家公司,法人用自己的住房用于辦公,已經(jīng)有6年了,但是一直沒交房產(chǎn)稅,稅局也沒叫交,那我應該怎么處理這件事呢
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2020-11-17
老師,12月份認證進項發(fā)票的時候,不小心把會計分錄借方記錯了,記成借:應交稅金-應交增值稅-銷項稅額,怎么辦?12月份已經(jīng)結(jié)賬了。
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2021-01-20
一般納稅人在稅局代開的專用發(fā)票,已經(jīng)在稅局交過增值稅了,要不要在申報附加稅時也要交稅還是季度不超過九萬就不上了?謝謝!
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2016-07-06
轉(zhuǎn)讓股權(quán)(變更法人)后,未分配利潤已應個人所得稅 我的意思是交稅交掉了,未分配利潤數(shù)字減少了,這減少未分配利潤怎么樣做分錄?
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2023-03-14
關(guān)于實收資本和資本公積的印花稅,公司在投入時就實繳了,實收資本的印花稅已交過,但是途中有變更是不是還要交一次印花稅的
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2022-10-14
8月有進項稅額轉(zhuǎn)出金額10元 9月份實際應交增值稅100元,已繳納 但是科目余額表上面的應交增值稅是顯示貸方90元,這樣對嗎?
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2019-10-21
師你好,稅局查帳,銀行支付補繳納2015年增值稅14090元;滯納金1028元;怎樣記帳? 借:應交稅金——應交增值稅(已交稅)14090元 利潤分配——未分配利潤 1028元 貸:銀行存款——工行15118元 這樣可以嗎?
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2016-08-04
我公司一直沒有交過注冊資金的印花稅,現(xiàn)在補交,可以已目前累計實際收到的實收資本交嗎(按賬上的數(shù)據(jù)作為計稅依據(jù)計算),計稅金額填寫在資金賬薄項目當中吧!
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2018-01-12
我現(xiàn)在調(diào)整的賬,影響到18年的損益,我用了以前年度損益科目。我的問題是:18年匯算清繳已經(jīng)結(jié)束了,賬目調(diào)整后,18年要是多交稅了,要去退稅?要是少交了呢?要去補交?
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2019-11-22
老師,外經(jīng)證跨地區(qū)預交增值稅及附加,同時交了兩個項目的稅,一個15萬的收入一個17萬,外經(jīng)證發(fā)現(xiàn)金額所對應的項目填反了,稅已經(jīng)去稅局交過了,還有補救的辦法嗎
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2021-07-27
我是掛靠二級資質(zhì)建筑公司資質(zhì)證書在異地施工,這公司屬于一般納稅人,我目前工程款已進入這公司帳戶,請問老師我交企業(yè)所得稅應該交百分之幾,應該怎么交
1/920
2019-07-13
我們公司有一筆收入是2020年11月收款,我已經(jīng)確認收入并交稅了,今年2021.4他才來開發(fā)票,在2021.7我交稅的時候稅局自動讀出來又交了一回稅,這樣的情況要怎么沖回去呢
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2021-07-21
公司是成立已經(jīng)七八年了,但是稅務局那邊一直沒有認定所得稅的稅種,公司也一直沒有交,以前所得稅應該是在地稅,今年要移交到國稅了,移交后會出現(xiàn)什么情況
5/1360
2017-05-11
這個月錯誤會計分錄借:原材料500借:應交稅費-應交增值稅-進項稅(已認證抵扣)85貸:其他應付款585貸方應該是應付賬款。下月怎樣更正
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2017-08-18
老師,請問購新車的時候,是掛公司名的,車船使用稅,在購新車的時候,已經(jīng)一起繳交了吧? 為什么還要繳交印花稅呢?是按0.0003征收率嗎?
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2016-12-06
找郵政銀行代開勞務費發(fā)票產(chǎn)生的稅金 繳納的時候 分錄是不是這樣 借: 應交稅費-增值稅-已交稅金 貸:銀行存款 和稅局代開不一樣?
1/375
2019-04-02
公司買發(fā)票被補交了稅款之后,賬上還有該公司的應付賬款,這個怎么弄啊,因為稅款都已經(jīng)交了掛著的應付款也應該不存在了呀
1/508
2017-01-11
公司營改增前例銷售500萬已交納營業(yè)稅,目前交房辦理產(chǎn)權(quán)開出增值稅生票505萬,差額征收為5萬。這些數(shù)據(jù)如何在申報表上填列?
1/561
2017-03-25
請問一下,進項稅額要是當月已抵扣,但是當月沒有銷售稅額,這要把進項稅轉(zhuǎn)到應交稅費-未交增值稅么?還是不用管它,到年底再結(jié)轉(zhuǎn)?
1/89
2023-01-09
如果收購一家房地產(chǎn)公司,那家公司原來買了一塊土地,我收購他們公司的行為還需要再交契稅嗎? 買地的時候是已經(jīng)交了契稅的
1/758
2017-09-20