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轉(zhuǎn)讓股權(quán)(變更法人)后,未分配利潤已應(yīng)個(gè)人所得稅 我的意思是交稅交掉了,未分配利潤數(shù)字減少了,這減少未分配利潤怎么樣做分錄?
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2022-04-06
老師你好,請問單位的房子賣給個(gè)人,買賣雙方稅費(fèi)已全部交給房產(chǎn)交易中心,房產(chǎn)證也換了個(gè)人名字,為啥還要單位開發(fā)票給個(gè)人
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2023-11-15
老師,這個(gè)月增值稅我已經(jīng)申報(bào)了,結(jié)果是有留底6千多元不用交稅,但稅務(wù)局昨天來公司說叫我們交10萬的稅款,我該如何申報(bào)表?
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2021-06-10
本月在外地預(yù)繳增值稅2萬,并取到完稅憑證,分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(預(yù)繳稅額)2萬,貸:庫存現(xiàn)金2萬,本月底我算出下月初網(wǎng)上申報(bào)時(shí)應(yīng)交增值稅3萬,那么我本月結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅時(shí),還要把已繳數(shù)加下月應(yīng)交數(shù)相加嗎?分錄是,借:應(yīng)交稅費(fèi)一轉(zhuǎn)出未交增值稅5萬貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅5萬對
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2017-03-13
我單位為一般納稅人使用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,稅務(wù)局下的文軍人可以稅務(wù)局抵扣了9000的增值稅,我怎么做賬,要不增值稅計(jì)提數(shù)與上交數(shù)不一致。 9月份計(jì)提: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸::應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-本期轉(zhuǎn)入數(shù) 繳納時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-本期已交數(shù) 貸:銀行存款 9000怎么做賬???謝謝老師!
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2019-10-12
我想問一下,我今天發(fā)現(xiàn)之前個(gè)稅報(bào)錯(cuò)了,九月的工資報(bào)在了八月份所屬期里面,本來八月不該交稅,但我給她交了90元,實(shí)際正確的是要9月交90元,8月不需要交個(gè)稅,這種情況下我現(xiàn)在要更正,由于更正申報(bào)按鈕不能增加人員,可以點(diǎn)作廢申報(bào)嗎,然后逐月重新申報(bào)嗎,已經(jīng)繳納稅款了,會(huì)產(chǎn)生滯納金嗎,還是直接從我已交稅款里面扣除呢。
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2022-12-14
一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)或者繳納增值稅用未交增值稅,是應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅(未交稅額),而小規(guī)模納稅人是季度繳納的是應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷項(xiàng)稅額),而自開當(dāng)月是應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅(已交稅金)問題1以上總結(jié)對嗎?問題2:為何小規(guī)模納稅人季度繳納時(shí)不能用應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅(未交稅額?)
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2018-04-01
師你好,稅局查帳,銀行支付補(bǔ)繳納2015年增值稅14090元;滯納金1028元;怎樣記帳? 借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(已交稅)14090元 利潤分配——未分配利潤 1028元 貸:銀行存款——工行15118元 這樣可以嗎?
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2016-08-04
我公司一直沒有交過注冊資金的印花稅,現(xiàn)在補(bǔ)交,可以已目前累計(jì)實(shí)際收到的實(shí)收資本交嗎(按賬上的數(shù)據(jù)作為計(jì)稅依據(jù)計(jì)算),計(jì)稅金額填寫在資金賬薄項(xiàng)目當(dāng)中吧!
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2018-01-12
我現(xiàn)在調(diào)整的賬,影響到18年的損益,我用了以前年度損益科目。我的問題是:18年匯算清繳已經(jīng)結(jié)束了,賬目調(diào)整后,18年要是多交稅了,要去退稅?要是少交了呢?要去補(bǔ)交?
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2019-11-22
老師,外經(jīng)證跨地區(qū)預(yù)交增值稅及附加,同時(shí)交了兩個(gè)項(xiàng)目的稅,一個(gè)15萬的收入一個(gè)17萬,外經(jīng)證發(fā)現(xiàn)金額所對應(yīng)的項(xiàng)目填反了,稅已經(jīng)去稅局交過了,還有補(bǔ)救的辦法嗎
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2021-07-27
我是掛靠二級(jí)資質(zhì)建筑公司資質(zhì)證書在異地施工,這公司屬于一般納稅人,我目前工程款已進(jìn)入這公司帳戶,請問老師我交企業(yè)所得稅應(yīng)該交百分之幾,應(yīng)該怎么交
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2019-07-13
我們公司有一筆收入是2020年11月收款,我已經(jīng)確認(rèn)收入并交稅了,今年2021.4他才來開發(fā)票,在2021.7我交稅的時(shí)候稅局自動(dòng)讀出來又交了一回稅,這樣的情況要怎么沖回去呢
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2021-07-21
公司是成立已經(jīng)七八年了,但是稅務(wù)局那邊一直沒有認(rèn)定所得稅的稅種,公司也一直沒有交,以前所得稅應(yīng)該是在地稅,今年要移交到國稅了,移交后會(huì)出現(xiàn)什么情況
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2017-05-11
老師好,我公司交給物業(yè)公司的管理費(fèi)如何做分錄呢,好像會(huì)計(jì)準(zhǔn)則里已取消待攤費(fèi)用
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2019-12-19
這個(gè)月連發(fā)上兩個(gè)月的工資 已經(jīng)過了交稅期限了 那個(gè)稅是下月補(bǔ)繳嗎 還是怎么操作
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2018-03-26
我們?nèi)ツ暌呀?jīng)結(jié)賬了,今年又有人報(bào)了500元的交通費(fèi),和今年的發(fā)票貼在一起報(bào)可以嗎
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2018-01-18
小規(guī)模納稅人,比如業(yè)主交200管理費(fèi),已開發(fā)票200,那么銷售額是400除以1.03?還是200除以1.03?
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2019-09-05
老師,請問企業(yè)所得稅鑒證報(bào)告要補(bǔ)交320元所得稅,已在銀行扣除,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做?
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2019-05-11
老師,12月份的利潤表里的營業(yè)稅及附加填11月份已交的金額還是12月份計(jì)提的金額
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2016-01-09