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公司在外地的項目繳稅,本來應該按簡易計稅交3個點,結(jié)果按一般納稅人繳納交了2個點,且外經(jīng)證已經(jīng)核銷了,現(xiàn)在應該怎么挽救
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2019-08-10
老師,公司注銷的時候有固定資產(chǎn),但是稅盤已經(jīng)交上去了,沒辦法轉(zhuǎn)讓,后來稅務(wù)讓交增值稅,請問我這個固定資產(chǎn)怎么清理,怎么做賬
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2020-06-18
科目余額表中應交稅費為負數(shù)表示什么?實際這個稅費為所得稅,增值稅,附加稅,實際已繳納,報表顯示應交稅費,在貸方科目,且為負數(shù)
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2021-12-27
銷售給乙公司B商品15000件,每件不 含稅價格為20.5元,該商品交給順風運輸公 司運輸,代墊運費6800元,運費發(fā)票已轉(zhuǎn) 交給乙公司。求增值稅
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2022-09-09
現(xiàn)在報的是17年第一季度的,16年整個一年是核定征收的,我交了1萬,這1萬算已預繳的嗎,還是說只能填寫當年的,16年交的不算
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2017-01-05
上月應發(fā)工資8692.45元,已交納個稅是303.53,累計社保扣除是552.94,累計專項扣除是1000,減除費用全年累計是10000,那應發(fā)工資跟應交個稅是多少呢
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2019-03-07
售出商品時發(fā)生銷售退回,但當初售出商品產(chǎn)生的應交稅費---應交增值稅(銷項稅額)也已經(jīng)抵扣認證,之后發(fā)生的銷售退回要怎么處理?
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2022-03-26
師你好,稅局查帳,銀行支付補繳納2015年增值稅14090元;滯納金1028元;怎樣記帳? 借:應交稅金——應交增值稅(已交稅)14090元 利潤分配——未分配利潤 1028元 貸:銀行存款——工行15118元 這樣可以嗎?
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2016-08-04
我公司一直沒有交過注冊資金的印花稅,現(xiàn)在補交,可以已目前累計實際收到的實收資本交嗎(按賬上的數(shù)據(jù)作為計稅依據(jù)計算),計稅金額填寫在資金賬薄項目當中吧!
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2018-01-12
我現(xiàn)在調(diào)整的賬,影響到18年的損益,我用了以前年度損益科目。我的問題是:18年匯算清繳已經(jīng)結(jié)束了,賬目調(diào)整后,18年要是多交稅了,要去退稅?要是少交了呢?要去補交?
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2019-11-22
老師,外經(jīng)證跨地區(qū)預交增值稅及附加,同時交了兩個項目的稅,一個15萬的收入一個17萬,外經(jīng)證發(fā)現(xiàn)金額所對應的項目填反了,稅已經(jīng)去稅局交過了,還有補救的辦法嗎
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2021-07-27
我是掛靠二級資質(zhì)建筑公司資質(zhì)證書在異地施工,這公司屬于一般納稅人,我目前工程款已進入這公司帳戶,請問老師我交企業(yè)所得稅應該交百分之幾,應該怎么交
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2019-07-13
我們公司有一筆收入是2020年11月收款,我已經(jīng)確認收入并交稅了,今年2021.4他才來開發(fā)票,在2021.7我交稅的時候稅局自動讀出來又交了一回稅,這樣的情況要怎么沖回去呢
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2021-07-21
公司是成立已經(jīng)七八年了,但是稅務(wù)局那邊一直沒有認定所得稅的稅種,公司也一直沒有交,以前所得稅應該是在地稅,今年要移交到國稅了,移交后會出現(xiàn)什么情況
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2017-05-11
我們單位有張失控發(fā)票,2018.1月已經(jīng)認證了,2.28去做的進項稅轉(zhuǎn)出,這樣的話3月份就得交稅,但是專管員說正常,這個稅可以在4月份再交,這樣3月份就不用交稅了,該怎么做
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2018-03-13
當企業(yè)存貨發(fā)生非常損失時,其已抵扣的進項稅額要沖回,相應的要補繳增值稅,所以“進項稅額轉(zhuǎn)出”應記入應交增值稅的貸方。即:貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
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2017-04-28
稅款已經(jīng)扣但是收回執(zhí)的時候發(fā)現(xiàn)附加稅沒有跳出來,去稅務(wù)所更正申報是只要補交附加稅的款還是增值稅又要再交一遍,之前交的去退稅,還是稅務(wù)局會多退少補啊
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2019-01-26
老師請問一下,公司交社保開始,就沒有把社保做到賬里面,交社保已經(jīng)有兩年了,報個稅也沒有扣除社保,對方公司今天才把社保賬號跟密碼交給我, 現(xiàn)在我要怎么處理呢?
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2019-03-12
請問老師,發(fā)放工資時把員工個稅(就一個月工資),申報時距離就職時間已過幾月,所以系統(tǒng)顯示不需要交個稅,賬上留著應交稅費/應交個人所得稅,這筆業(yè)務(wù)如何處理?
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2021-05-17
老師,我們公司去年多交了企業(yè)所得稅已經(jīng)給稅務(wù)機關(guān)反映了讓我們先掛帳上以后交同種稅種給予抵扣現(xiàn)在要報年報了,這部分多交的企業(yè)所得稅要不要填納稅調(diào)整表
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2020-05-14