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老師,假設修路的建筑企業(yè),本月結算單金額800萬,開票800萬,按完工百分比法確認的收入1200萬,因為增值稅申報表上的收入自動帶過來是800萬,另外的400萬是不是填在未開票收入一欄,但是聽說有的稅局未開票收入不能填數(shù),所以我都是見票確認收入,將收入與成本之間的差填在工程施工-合同毛利,沒有用到工程結算這個科目,整個過程下來,這樣做有沒有什么問題?
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2021-03-15
老師好,9月份的增值稅申報發(fā)現(xiàn)少交了1.8元,檢查后發(fā)現(xiàn)是進項稅系統(tǒng)自己計算多了1.64元,進項稅有認證發(fā)票和旅客運輸服務進項,數(shù)字沒填錯,系統(tǒng)合計出錯了,增值稅申報表四(加計抵減)我是按合計數(shù)填寫,兩處合計等于我多抵扣了1.8元,增值稅就少交了1.8元,這種情況該怎么處理呢?我要到稅務局更正申報嗎?
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2020-11-15
非營利性組織接受捐贈收入要填入增值稅申報表嗎?
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2022-03-03
老師,我想問一下,我們是小規(guī)模的,然后季度才做賬,4-6月第二季度,我申報了增值稅申報表,實際繳納29.7,但是我填錯了多扣了我們幾十塊,現(xiàn)在我已經(jīng)去稅務更正了,那我做4-6月的賬,是不是要計提稅費呀
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2020-07-22
增值稅減免稅務申報表上月有余額,為什么這月余額不能自動帶出來,該怎么辦
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2021-07-08
小規(guī)模企業(yè)增值稅申報表的稅額和開票系統(tǒng)的稅額不一致怎么辦
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2017-07-08
增值稅申報表的本年累計數(shù)對不上匯算清繳的總收入,這個關系大嗎?
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2022-03-29
老師,電子稅務局上的增值稅申報表的銷項稅額與稅盤導出來的銷項稅額少了0.03元,我已經(jīng)報增值稅申報表上的銷項稅額申報納稅了,我在賬上該怎么調整過來,怎么寫分錄
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2021-09-11
老師我在網(wǎng)上發(fā)票認證時,已經(jīng)統(tǒng)計確認了。后來發(fā)現(xiàn)勾選錯誤,就撤銷統(tǒng)計,重新進行勾選,再統(tǒng)計確認,平臺顯示確認完成。 之后我在電子稅務局填寫增值稅申報表時,上面顯示的本期認證相符的專票稅額是我第一次認證時勾選確認的稅額,我能不能直接在上面修改,填寫正確的進賬稅額?
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2020-05-16
請問增值稅申報表上留抵稅額在賬上是在哪個科目
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2021-01-14
增值稅申報表主表第30欄本期繳納上期應納稅額是填上期沒交的增值稅嗎?單位上月的增值稅當期就已經(jīng)交了,系統(tǒng)升級后,主表自動生成,出現(xiàn)第30欄的值是我上月交的稅款,是不是要找稅務局改一下?還是怎么辦?30欄一直沒填
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2017-09-04
我公司是一般納稅人,本月采購并出口了一批(裝飾用)鮮花。購進時收到普通發(fā)票,出口報關單上征免一欄中是照章征稅(1)。這項業(yè)務屬于出口免稅業(yè)務嗎?收到普通發(fā)票不能退稅吧?增值稅申報表如何填列?
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2023-03-01
老師,新版電子稅務系統(tǒng),增值稅申報表客運服務費與稅控盤的稅額填在哪呢?
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2023-09-11
老師,問一下第一次申報出口退稅的時候,增值稅申報表里的主表里免抵退應退稅額那里要先填好在去出口退稅申報嗎
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2024-12-12
為什么有些老師給出的解答是不含稅金額*9%?得出來的金額填在增值稅申報表進項稅額的哪一行?
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2021-01-18
評價年度內(nèi)無生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務收入的個體小診所,現(xiàn)在稅務稽查,要求補申報增值稅和企業(yè)所得稅,我一個月收入1萬多,成本60%,這種增值稅申報表怎么填列呢,現(xiàn)在有優(yōu)惠一個月10萬以內(nèi)免稅。
11/20
2024-11-20
請問老師如果公司賣二手車,沒開票,是否在增值稅申報表13%稅率的服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn),的未開票收入填。還有應該把收到的款算含稅價還是不含稅價呢?
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2025-03-12
請問老師,我們金稅盤上報匯總了之后,進入電子稅務局報稅,打開增值稅申報表之后這些數(shù)字直接就自動出現(xiàn)了,是不是直接保存提交申報就行了?我們是查賬征收圖二這個表是不是不用填寫?
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2019-07-02
你好,我在進行小規(guī)模季度申報時,提示未達起征點,那要如果填寫增值稅納稅申報表
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2019-07-02
老師好 請問一下增值稅納稅申報表24行期初未繳納稅額為上月32行期末未繳納稅額(多繳為負數(shù))但是這個月申報時期初未繳數(shù)字不對,手動也修改不了申報失敗該怎么辦?上個月的期末未繳稅額可以申請退稅嗎?網(wǎng)上該如何操作?
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2020-05-13