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    • 申報(bào)增值稅納稅時(shí),申報(bào)稅額與會(huì)計(jì)憑證金額有誤差,申報(bào)表稅額自動(dòng)生成的,改怎么處理
      1/1441
      2020-01-09
      零申報(bào)增值稅,點(diǎn)擊進(jìn)到表格里面,直接點(diǎn)擊下一步,最后保存空空的表格申報(bào)就可以是吧?
      1/1286
      2019-01-10
      申報(bào)增值稅時(shí)顯示“其他建筑服務(wù)未上報(bào),上期申報(bào)表未申報(bào),請(qǐng)?jiān)冢ㄎ乙陥?bào))”中選擇上個(gè)屬期進(jìn)行申報(bào),這是什么意思?
      4/1939
      2022-04-06
      老師!您好,我們5月收到一張專票,已認(rèn)證,但是又退回給對(duì)方了,我們5月份申報(bào)增值稅時(shí)這張發(fā)票的進(jìn)賬在申報(bào)表中如何填寫呢?
      1/904
      2020-06-11
      填增值稅小規(guī)模申報(bào)表,發(fā)票上加起來的增值稅額是22897.89元,填表的時(shí)候自動(dòng)算出來的的稅額是22897.86元,填表怎么處理?是要根據(jù)發(fā)票上的稅額倒算收入額,填在申報(bào)表上?
      2/829
      2017-02-21
      我們?nèi)ツ暧薪o客服開水費(fèi)發(fā)票,當(dāng)時(shí)按照簡(jiǎn)易計(jì)稅政策我們3個(gè)點(diǎn)發(fā)票開的,收到的水費(fèi)發(fā)票全部轉(zhuǎn)出,3個(gè)點(diǎn)的水費(fèi)增值稅額全額交稅,現(xiàn)在國(guó)稅局說不行,要9個(gè)點(diǎn)發(fā)票,今天去把去年的增值稅申報(bào)表全更正申報(bào)了,但分錄不知道怎么調(diào)整了?
      1/202
      2022-02-21
      請(qǐng)問出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的賬務(wù)怎么處理?增值稅申報(bào)表如何申報(bào)?
      1/1192
      2022-03-15
      我之前在億企贏軟件上自行修改了以前期間的增值稅申報(bào)表,納稅時(shí)系統(tǒng)帶出的表是錯(cuò)的, 然后稅務(wù)局給我發(fā)了一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)通知說我自己改表了,但是我看到的時(shí)候已經(jīng)過了要求的期限,想問下有啥影響嗎
      1/914
      2022-03-03
      提交增值稅申報(bào)表時(shí), 期末有留抵金額,選擇暫不退稅就可以了吧,
      2/43
      2025-05-15
      老師,我公司出口開具零稅率普票,但購(gòu)進(jìn)商品項(xiàng)為增值稅專用發(fā)票,購(gòu)進(jìn)的進(jìn)項(xiàng)不允許抵扣,我填增值稅申報(bào)表,表2時(shí),要把不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅填到哪一項(xiàng)中啊
      1/859
      2019-10-21
      老師 你好 請(qǐng)問一下 我在10月份勾選一張9月份發(fā)票認(rèn)證 在填增值稅申報(bào)表 進(jìn)項(xiàng)稅附表中 沒有10月份勾選的這張發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額 這種情況怎么處理 應(yīng)該在那個(gè)欄次里 把這個(gè)稅額填上
      2/722
      2019-10-08
      物業(yè)公司小規(guī)模納稅,水費(fèi)在填增值稅申報(bào)表怎樣填,步驟是?水費(fèi)開發(fā)票時(shí),選擇征稅方式是?
      1/1854
      2019-11-12
      企業(yè)自開的農(nóng)產(chǎn)品雞鴨收購(gòu)發(fā)票(免稅),再直接銷售,屬于生鮮免稅產(chǎn)品,這塊企業(yè)怎么填增值稅申報(bào)表
      3/1396
      2021-10-19
      老師,麻煩問一下增值稅申報(bào)表上的應(yīng)納稅額減征額需要手動(dòng)填上嗎? 填了減免稅申報(bào)明細(xì)表不能自動(dòng)出來呢
      1/1023
      2021-05-14
      建筑行業(yè)有外地項(xiàng)目,在外地已預(yù)繳稅款,填增值稅申報(bào)表時(shí),“本期已繳稅額\'是填預(yù)繳的增值稅金額,還是預(yù)繳的所有款項(xiàng)的總額?
      1/1437
      2020-07-10
      想問下我們單位新人把票的稅率開錯(cuò)了,發(fā)票跨月了(還未送出),雖然做了紅沖但是恰好趕上單位合并,開票單位下次申報(bào)期不會(huì)有業(yè)務(wù)了,想問下該怎么填增值稅申報(bào)表
      1/806
      2019-09-06
      老師您好,想請(qǐng)教商貿(mào)公司小規(guī)模,營(yíng)業(yè)范圍有服務(wù),開了服務(wù)費(fèi)發(fā)票,填增值稅申報(bào)表,寫到應(yīng)稅貨物及勞務(wù)一欄,還是應(yīng)稅服務(wù)一欄?
      2/1800
      2019-05-15
      老師,請(qǐng)問一下,年底我的賬上應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng)稅額借方余額是負(fù)1000,這是開了紅字負(fù)數(shù)發(fā)票。 請(qǐng)問如果以后我再有銷售開的銷項(xiàng)稅額是900,填增值稅申報(bào)表上是不用交稅,直接用1000抵扣了,賬上我需要做什么分錄呢?
      1/620
      2020-01-09
      有一筆增值稅專用發(fā)票的銷項(xiàng)負(fù)數(shù),填增值稅申報(bào)表時(shí),應(yīng)該怎樣填寫
      1/6572
      2017-11-01
      老師早上好,小規(guī)模納稅人享受免增值稅優(yōu)惠政策,本季度開票收入8000元,未開票收入56000元,請(qǐng)問填增值稅申報(bào)表時(shí)開票收入這部分填在哪行?
      1/784
      2019-11-27