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請問我買了稅控盤共440元,填寫一般納稅人增值稅申報表時,填付咧資料4的時候如圖,但是填了之后顯示退稅440
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2020-06-08
請問一下這個收入會計分錄這么寫的對嗎?我不明白的是我的收入到底是總收入9588還是拋去計提稅金的94842呢?我的增值稅申報表里面的收入應(yīng)該填寫哪個數(shù)謝謝老師
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2020-03-31
老師,請問一般納稅人增值稅申報表(表一)中的無票收入,是指什么呢?它是被允許存在的正常收入嗎?多大數(shù)額都可以嗎老師?
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2019-08-10
我們19年11月份開了一張出口貨物的普通發(fā)票,當(dāng)月申報稅時對這筆款申報了出口減免,今年2月份又把發(fā)票作廢重新開過了,金額不變,我需要作廢19年11月份的增值稅申報表嗎
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2020-03-16
填寫增值稅申報表是否直接填寫開票系統(tǒng)開出的普通發(fā)票的金額就可以了?是否有分含稅和不含稅的呢?
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2016-07-07
老師好,我是一般納稅人,麻煩問一下稅控盤服務(wù)費(fèi)280元在增值稅申報表里如何填寫,謝謝
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2021-08-09
請問一下外貿(mào)出口企業(yè),每個月有報關(guān)出去,增值稅申報表每個月都要報免稅收入(數(shù)據(jù)按報關(guān)單折算人民幣?)嗎?
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2019-07-10
一般納稅人,19年5月取得稅控盤和維護(hù)費(fèi)一共480的專票,稅控盤尚未發(fā)行,到20年3月抵扣時,增值稅申報表如何填寫?
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2019-10-23
我想問下,旅客運(yùn)輸服務(wù)的會計處理,例如:我5月份沒有銷項(xiàng),所以我進(jìn)項(xiàng)都放進(jìn)了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,相應(yīng)的增值稅申報表也沒有進(jìn)項(xiàng)。但是5月份我也有運(yùn)輸服務(wù)的進(jìn)項(xiàng)稅,這個進(jìn)項(xiàng)稅如果想在其他月份再進(jìn)行抵扣,應(yīng)該進(jìn)入哪個科目?
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2019-08-19
老師,我公司是一般納稅人我這個匯總表是這樣的,我怎么填寫增值稅申報表呢
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2019-09-10
上期留抵246.06 本期銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)406.84,則本期應(yīng)交稅費(fèi)是406.84-246.06=160.78 還有820的稅控盤減免稅款,那么國稅里頭的增值稅申報表是這樣填寫嗎
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2017-08-07
外貿(mào)企業(yè)12月對收到的專票進(jìn)行了退稅勾選,1月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤,1月填寫了紅字信息表,1月銷方開具了紅字發(fā)票和正確的藍(lán)字發(fā)票,正確的發(fā)票在1月未進(jìn)行退稅勾選,現(xiàn)1月所屬期內(nèi)如何操作? 增值稅申報表如何填寫?賬務(wù)如何處理?
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2020-02-11
老師,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交稅款 貸:銀行存款,在增值稅申報表里是否要在第30行體現(xiàn)出來,是不是要填入附表(四)?還是不需要填?》謝謝
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2016-12-20
剛剛在填一般納稅人增值稅申報表,本月數(shù)25行期初未繳稅額為5000,這個5000元的稅在3月初已經(jīng)扣款了。但現(xiàn)在表還顯示未繳稅,這是什么問題造成的?
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2017-04-11
本月有一個 稅控盤維護(hù)費(fèi)的15.85元的進(jìn)項(xiàng)稅額,增值稅不是說這個可以全額抵扣嗎? 那申報的時候,在增值稅申報表 上的 進(jìn)項(xiàng)稅額自動出現(xiàn)的為什么不包括這個15.85?要手動改嗎?附表4 已填 不知有沒有填錯,幫忙看看
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2018-02-11
企業(yè)同時銷售硬件和軟件,軟件享受即征即退,增值稅申報表即征即退的進(jìn)項(xiàng)稅額第12欄應(yīng)該怎么填?是否要根據(jù)硬件的銷售收入來按比例分?jǐn)偅?/span>
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2020-05-08
為什么我們這個月加了設(shè)備銷售以后,增值稅申報表帶不出來交稅數(shù)據(jù),只有計稅基礎(chǔ)有數(shù)據(jù),應(yīng)納稅額是0還不能修改
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2022-07-04
工商年報中的營業(yè)收入是不是填增值稅納稅申報表的本年累計應(yīng)征增值稅不含稅銷售額那里的數(shù)字?
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2021-03-12
1、我們是一般納稅人,申報時,按月報的報表是哪些?按季報的報表是哪些?2、增值稅申報表報完后,我不知然后是要填哪些附表,就是說,產(chǎn)生哪些 數(shù)據(jù)時填附表一、附表二.........
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2016-11-06
3月份增值稅申報表里采集發(fā)票的時候填錯了一張銷項(xiàng)發(fā)票,導(dǎo)致增值稅銷項(xiàng)稅額多14.82,因?yàn)橛羞M(jìn)項(xiàng)抵扣,當(dāng)月增值稅應(yīng)交金額為0,這個要怎么處理?不更改申報表能直接做賬調(diào)增嗎?如果可以,怎么做賬?
1/823
2018-09-05