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老師,增值稅納稅申報表(三)-無形資產(chǎn)不動產(chǎn)和服務(wù),也就是無形資產(chǎn)、不動產(chǎn)和服務(wù)對應(yīng)的可抵扣進項稅額嗎?如果當(dāng)期沒有購入的無形資產(chǎn)不動產(chǎn)和服務(wù),數(shù)據(jù)是不是都填0就行?
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2024-12-15
老師,物流公司運費,填增值稅申報表(一般納稅人)是填2欄貨物銷售額還是3欄勞務(wù)銷售額,還是不填?
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2022-02-20
第一次填報增值稅退稅表,已經(jīng)在上個月上傳的退稅申請,也成功了,但是增值稅表格里一直都是零申報的,這個月報9月份的增值稅,但我在表填寫退稅金額后,不通過,不知道是怎么原因
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2021-10-10
本月增值稅留抵,280元的航天技術(shù)維護費。需要在附表四中填寫嗎
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2022-04-08
老師您好 我想請教下 如果2017年12月資產(chǎn)附表上應(yīng)交稅費 是-286183.77 那么我補2018年1月的增值稅納稅申報表一的時候 怎么填寫 應(yīng)該填寫在哪欄 是填寫在本月數(shù)還是本年累計數(shù)?
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2021-02-02
我公司是一般納稅人,銷售貨物及會議服務(wù),10月份由于銷售衣服退貨,開負數(shù)發(fā)票金額379470.95元稅額64510.05元,開了正數(shù)發(fā)票會議服務(wù)金額14533.78元,稅額872.02元,在填增值稅申報表時,應(yīng)稅貨物銷售額不讓填負數(shù),應(yīng)該怎樣填,開的負數(shù)發(fā)票64510.05的稅額才能從下月開的正數(shù)銷項稅額中抵扣掉
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2017-11-07
我想請教一下,就是小規(guī)模的時候出口了部分,申報增值稅稅的時候是無票申報,因為沒有發(fā)票足夠開,不開票那些,是否需要再補開? 如果補開,增值稅申報表,怎么搞?現(xiàn)在都是一般納稅人申報表格式了
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2020-11-30
增值稅納稅申報表中的銷售收入不想再更正了,那實際的賬務(wù)金額需要跟增值稅納稅申報表中的銷售收入一致呢?需要一致的話又要如何按照實際金額做賬務(wù)處理呢?
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2022-03-29
今年4月份調(diào)整了去年的增值稅納稅申報表,補了3個點的稅的差額,現(xiàn)在導(dǎo)致去年的銷售收入增加了,賬務(wù)怎么處理。會計分錄怎么寫
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2021-11-02
老師,一般納稅人企業(yè)繳納的開票系統(tǒng)服務(wù)費280元怎么填申報表,如果本期不抵扣怎么填增值稅申報表
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2019-08-01
小規(guī)模,有稅控技術(shù)服務(wù)費,在填增值稅申報表時,這個可以全額抵扣的費用,填哪里?
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2019-12-06
增值稅納稅申報表中的應(yīng)稅勞務(wù)銷售額包括哪些銷售?
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2021-04-12
就是增值稅納稅申報表的那個,本期繳納上期應(yīng)納稅額。這個是需要我們自己填寫嗎?
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2021-02-20
增值稅納稅申報表附列資料(小規(guī)模納稅人使用)中的全部含稅收入是否包含銷售使用過的固定資產(chǎn)的收入?
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2020-01-11
老師您好,如附件,增值稅納稅申報主表,按適用稅率計稅銷售額 與 其中:應(yīng)稅貨物銷售額 不一致是什么情況?
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2021-03-23
老師,我是一般納稅人,上個月去預(yù)繳稅款了,我這個月申報增值稅,在附表四填寫后,主編可以自動帶出來嗎
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2019-11-06
老師,一般納稅人申報表附列資料1中,開具其他發(fā)票和未開具發(fā)票是什么意思,開具增值稅普票填哪里呢
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2018-07-31
老師您好!我們公司是差額納稅前1、2季度按開出的發(fā)票申報增值稅沒有添附列表,前面2季度要補起來嗎?
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2018-12-17
老師 增值稅及附加申報表里的: 服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目本期實際扣除金額,,這怎么算出來填的呢、
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2023-09-14
老師,您好,我上個季度由于開票系統(tǒng)的原因,多扣了一筆增值稅和城建稅,現(xiàn)在我要退稅,附加稅申報表顯示已經(jīng)把多交的城建稅稅款抵扣,但是銀行回單顯示并未進行抵扣,這種情況應(yīng)該怎么辦?
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2020-07-06