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2022年3月將本公司無(wú)形資產(chǎn)(商標(biāo))進(jìn)行評(píng)估,以評(píng)估增值后的價(jià)格對(duì)外投資。該情況本月季度申報(bào)涉及哪些稅種?如何申報(bào)。增值部分賬務(wù)資產(chǎn)可否按評(píng)估后的價(jià)值重新調(diào)整
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2022-04-14
老師,我想請(qǐng)教一下就是銀行支付了材料款,材料已經(jīng)用了,發(fā)票沒(méi)到的分錄是怎么做? 分錄是先暫估嘛? 借:庫(kù)存商品——暫估(不含稅) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)--暫估 貸:銀行存款
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2023-04-25
2016年的暫估庫(kù)存是100萬(wàn),然后2017年1-5月暫估庫(kù)存到票是80萬(wàn),還有20萬(wàn)是 之后到票的,那么這個(gè)在匯算清繳的時(shí)候要怎么做呢?暫估庫(kù)存和所得稅匯算清繳有什么關(guān)系呢?
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2017-08-23
2019年有一筆原材料估價(jià)入庫(kù),并按估價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,2020年收到發(fā)票沖銷估價(jià),應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄?跨年度沖銷與以前年度損益有關(guān)嗎?2020年補(bǔ)交2019年的印花稅又要怎么做帳?
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2020-05-10
單位的賬上有暫估應(yīng)付這個(gè)明細(xì),上一個(gè)會(huì)計(jì)給交接的時(shí)候讓我拿暫估沖成本,沒(méi)明白是什么意思,這個(gè)什么也無(wú)發(fā)生的情況下會(huì)有暫估應(yīng)付,有了之后又應(yīng)該怎么處理
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2017-03-06
"老師,請(qǐng)問(wèn)進(jìn)貨時(shí),票沒(méi)到,我是暫估貨款的,付款時(shí),借暫估貸銀行,那票收到時(shí),還要做一筆,借借應(yīng)付貸暫估嗎? 實(shí)際是貨到票沒(méi)到,付款后,票才到,是這樣一個(gè)流程的"
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2023-02-28
因供應(yīng)商倒閉有筆暫估收不到進(jìn)項(xiàng)票,貨款也不用支付,怎么做賬?然后那個(gè)發(fā)票未到進(jìn)項(xiàng)稅因?yàn)橹皶汗厘e(cuò)誤,現(xiàn)在也找不到是什么時(shí)候做的暫估,我要怎么調(diào)整呢?
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2017-05-16
16年暫時(shí)估了商品發(fā)票,17年沒(méi)回來(lái),做了匯算清繳,調(diào)增了暫估數(shù),還是不用補(bǔ)稅,會(huì)計(jì)分錄怎么處理? 應(yīng)付賬款-暫估數(shù)要沖平嗎 還是留在那里,還可以彌補(bǔ)以前年度虧損
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2017-07-27
三七種植農(nóng)民專業(yè)合作社,股東想要用自己種的三七來(lái)作為認(rèn)繳出資,三七還在地里,請(qǐng)問(wèn)認(rèn)繳出資的三七要怎么評(píng)估其公允價(jià)值?是稅務(wù)局評(píng)估還是股東大會(huì)自己評(píng)估?
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2018-12-13
我們是工業(yè)企業(yè),請(qǐng)問(wèn),如果是12月初暫估入賬的材料,那么在年底12月底,就要沖回暫估成本嗎?還是和往常一樣,次月初再?zèng)_回暫估?因?yàn)樯婕暗侥昴?,有點(diǎn)不知道怎么處理?
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2017-11-29
老師,我公司是小規(guī)模納稅人,購(gòu)進(jìn)的商品沒(méi)有收到進(jìn)項(xiàng)票,但是商品已經(jīng)賣了,并且開了普通銷項(xiàng)票,月末對(duì)商品暫估入庫(kù),這個(gè)暫估的金額是怎么算出來(lái)的,還是自己隨便估的數(shù)?下月發(fā)票到了后,發(fā)票金額要是沒(méi)有暫估的金額多,怎么處理?
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2020-05-26
22年:1季度沒(méi)有做暫估成本,交稅14000,另外3季度共暫估76萬(wàn),當(dāng)年凈利潤(rùn)-1800元。 23年:5月底之前來(lái)票76萬(wàn),可以沖22年暫估,但是要不要全沖了呢?如果沖了會(huì)導(dǎo)致退稅14000元,會(huì)不會(huì)查帳?如果不全沖,只沖到匯算清繳補(bǔ)退稅為0的話,暫估分錄該怎么寫?
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2023-05-24
2020年3月做了一筆400萬(wàn)的暫估入賬,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 40萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款 ——暫估入賬 40萬(wàn) ,每月收到發(fā)票 做 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款——xxx公司 ,然后沖回暫估 做 借:應(yīng)付賬款——暫估入賬 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—借方負(fù)數(shù)。老師請(qǐng)問(wèn)這樣處理對(duì)嗎
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2021-01-14
預(yù)計(jì)乙股票未來(lái)5年的每股股利分別為0.6元、0.7元、0.8元、0.9元和1元,從第6年開始股利增長(zhǎng)率固定為10%。計(jì)算乙股票目前的價(jià)值應(yīng)該采用的估價(jià)模型是(?。?。 A、零增長(zhǎng)股票估價(jià)模型 B、固定增長(zhǎng)股票估價(jià)模型 C、非固定增長(zhǎng)股票估價(jià)模型 D、以上都可以
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2020-02-23
@郭老師你好,能問(wèn)一下,成本暫估20萬(wàn),當(dāng)時(shí)做的分錄:借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本20萬(wàn),貸應(yīng)付帳款-暫估,匯算清繳前沒(méi)有發(fā)票,依然掛帳,匯算清繳時(shí) 調(diào)增20萬(wàn),直接調(diào)增后,是否需要做分錄,把前面這筆暫估紅沖掉呢(借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) -20萬(wàn),貸應(yīng)付帳款-暫估 -20萬(wàn))
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2022-05-05
去年一家公司向我們公司借了款,現(xiàn)在還不了,我們公司起訴了,法院讓評(píng)估公司去這個(gè)起訴的公司做評(píng)估,評(píng)估費(fèi)是我們代墊的,我賬上做的是其他應(yīng)收款,現(xiàn)在評(píng)估公司給開的發(fā)票是開給起訴公司的,只是備注說(shuō)是我們公司墊付,這個(gè)賬怎么做?
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2018-02-02
老師工作中遇到個(gè)問(wèn)題,就是我們單位有一項(xiàng)軟件著作權(quán),實(shí)際開發(fā)支出只用了幾萬(wàn)塊,然后法人找了個(gè)評(píng)估機(jī)構(gòu)給他評(píng)估成了2千萬(wàn),那我入賬該怎么如?是按評(píng)估機(jī)構(gòu)2千萬(wàn)入賬嗎?那我實(shí)際支出和評(píng)估金額之間的差額該怎么入賬?
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2023-11-27
劉老師講到成本暫估的,問(wèn)題,說(shuō)是可以年底暫估,明年初把他沖了。那這個(gè)匯算清繳的不是一年的,第二年沖銷可以嗎?例如:2019年年底暫估入賬的費(fèi)用,2020年沖銷,發(fā)票來(lái)的也是2020年的。那匯算清繳的時(shí)候是報(bào)19年,這個(gè)暫估費(fèi)用,會(huì)不會(huì)有問(wèn)題呢?
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2020-09-05
請(qǐng)教老師:速達(dá)3000里面,我當(dāng)月做了估價(jià)入庫(kù),銷售且已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本;次月發(fā)票回來(lái),發(fā)票金額和暫估價(jià)不一致,我按發(fā)票金額做了釆購(gòu)入庫(kù),按原暫估入庫(kù)金額做了估價(jià)退貨,結(jié)果造成了庫(kù)存為零,庫(kù)存金額為負(fù)數(shù),應(yīng)該怎么調(diào)整?在哪個(gè)界面調(diào)整?
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2021-12-11
暫估的原材料低于實(shí)際收到的原材料的話,那么做完沖銷暫估的分錄后,按照實(shí)際的錄入,導(dǎo)致原材料變成了負(fù)數(shù)。如借:原材料 100 貸:應(yīng)付賬款-暫估 100 實(shí)際原材料收到是 120 沖銷完暫估之后 按照實(shí)際錄入的話 還差20 我是要怎么調(diào)整,分錄改怎么寫,
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2017-09-14