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老師你好,我們17年所得稅匯算下來,本年應(yīng)補(bǔ)退所得稅為負(fù)數(shù),-482695 麻煩問下分錄如何做
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2018-10-23
老師,請(qǐng)問公司制企業(yè)交了企業(yè)所得稅以后,再分給股東錢,股東需要繳納個(gè)人所得稅嗎
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2021-10-19
老師,轉(zhuǎn)讓技術(shù)所得,在調(diào)整應(yīng)納稅所得額時(shí),為什么要扣除(700-100),畫藍(lán)色圈的部分不理解?
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2020-08-08
企業(yè)所得稅季報(bào)已經(jīng)報(bào)完了,稅款已經(jīng)交完了,分錄沒計(jì)提所得稅,可以下個(gè)月在計(jì)提嗎
1/2022
2019-04-12
老師,這個(gè)題,為什么未分配利潤不作為股息所得?您看,書本上不是說應(yīng)確認(rèn)股息所得嗎
1/1296
2020-07-25
開外經(jīng)證然后預(yù)交的個(gè)人所得稅是生產(chǎn)經(jīng)營的,計(jì)提到什么分錄里面啊,所得稅費(fèi)用嗎
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2021-01-20
個(gè)人所得稅經(jīng)營所得的應(yīng)稅項(xiàng)是利潤所得還是總收入所得
1/2163
2019-10-19
我17年年末未分配利潤是-128487.91元,18年一季度的利潤總額是39008.7元,18年一季度還用交企業(yè)所得稅嗎?
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2018-04-09
請(qǐng)問:2020年5月做所得稅匯算比如應(yīng)補(bǔ)所得稅10000萬,5月做帳:借:利潤分配--未分配利潤10000,貸,應(yīng)交稅稅10000,如果在報(bào)2020年季報(bào)報(bào)表時(shí),調(diào)整 了2020年期初數(shù)“未分配利潤與應(yīng)交稅費(fèi)”各10000萬,是不是只調(diào)期初,(財(cái)務(wù)軟件沒有調(diào)整),報(bào)表期末數(shù)是根據(jù)軟件的期末數(shù)生成,申報(bào)報(bào)表期末數(shù)不用調(diào)整 (“未分配利潤與應(yīng)交稅費(fèi)”各10000萬),不知理解對(duì)不? 如果期末數(shù)也調(diào)整(“未分配利潤與應(yīng)交稅費(fèi)”各10000萬),到了6月份季度報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)就會(huì)在貸方多10000萬,回為期初調(diào)了應(yīng)交稅費(fèi)10000萬,而在5月又做了憑證補(bǔ)提2019年的企業(yè)所得稅10000萬,而銀行扣一次
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2020-09-28
建筑勞務(wù)公司幫工人交的個(gè)稅怎么掛賬 最終項(xiàng)目會(huì)把這個(gè)稅款打回到公司 但是前面記到所得稅然后下設(shè)了二級(jí)科目個(gè)人所得稅 所以之前變成沖減凈利潤了 現(xiàn)在收到這個(gè)款可以把它轉(zhuǎn)增未分配利潤嗎,那未分配利潤金額太大怎么辦 放在那里有影響嗎? 只要不分紅
1/180
2022-05-24
老師 它這里面是如果要看一到11月份全年利潤,本年利潤總額是不能直接看11月份余額表里面本年利潤本年累計(jì)發(fā)生額的。他是要拿本期的11月,11月份本期的貸方減借方這個(gè)余額加上利潤分配未分配利潤。本年累計(jì)發(fā)生額的代發(fā),再加上所得稅費(fèi)用,本年累計(jì)發(fā)生額的代發(fā),他為什么不能直接看本年利潤,本年累計(jì)發(fā)生額嘞。這個(gè)問題我糾結(jié)了一下午,一直沒有弄明白。因?yàn)槲乙氵@個(gè)11月份的所得稅,我就必須知道一到11月份的本年利潤總額,但是他這個(gè)本年利潤總額是不能直接看的,要自己去算的。你
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2023-07-17
匯算清繳補(bǔ)繳所得稅,報(bào)表要修改 未分配利潤 期初數(shù)?
1/1035
2018-04-11
老師,公司企業(yè)所得稅是核定征收,未分配利潤金額過大,應(yīng)該怎樣把金額調(diào)小,謝謝
7/822
2022-01-06
收到上年一退回的所得稅報(bào)表要怎么調(diào)整,是直接改未分配利潤和貨幣資金的年初數(shù)嗎
1/2234
2019-06-19
收到退回17年的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在稅務(wù)申報(bào)時(shí),報(bào)表未分配利潤還是按今年年初數(shù)的金額填寫嗎?
1/1385
2019-07-05
在嗎?老師。去年盈利,但是未分配利潤為負(fù)數(shù),現(xiàn)在匯算清繳還需不需要交企業(yè)所得稅。
1/824
2022-04-22
老師,我們收到匯算清繳所得稅退款,為什么要計(jì)入未分配利潤啊,而不是沖銷所得稅費(fèi)用
1/2375
2019-08-21
最后注銷時(shí),賬上只剩200未分配利潤和現(xiàn)金科目,就代表盈利200.這個(gè)200還用交企業(yè)所得稅嗎,核定征收的,盈利好注銷嗎?
1/900
2019-11-28
賬面上未分配利潤有105萬,小微企業(yè)要注銷,分配到股東賬上,是不是股東要繳納20%的個(gè)人所得稅
1/291
2023-03-30
某公司所得稅率25%,本年實(shí)現(xiàn)凈利潤400 000元。年終,按凈利潤的10%,20%的比例提取法定盈余公積金,向投資人分配現(xiàn)金股利。 求:結(jié)轉(zhuǎn)凈利潤和年終有關(guān)利潤分配的會(huì)計(jì)分錄
1/1504
2021-06-26