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現(xiàn)在有個(gè)單位的賬,我把賬給她們都做完了,現(xiàn)在要調(diào)這個(gè)企業(yè)所得稅表,把沒有票的都調(diào)增了,之前的利潤(rùn)總額是-47315.92,他的都沒有票,房租一年(18年9月1日至19年9月1日)是13000,工資發(fā)了6個(gè)月18000,還有一個(gè)交了的250元的印花稅,剩下的都是沒票的,他們是7月份成立的公司,這該怎么調(diào)? 這個(gè)調(diào)完之后,是不是就影響了19年的期初數(shù),未分配利潤(rùn),這個(gè)該怎么寫
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2019-07-14
請(qǐng)問:2020年5月做所得稅匯算比如應(yīng)補(bǔ)所得稅10000萬(wàn),5月做帳:借:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)10000,貸,應(yīng)交稅稅10000,如果在報(bào)2020年季報(bào)報(bào)表時(shí),調(diào)整 了2020年期初數(shù)“未分配利潤(rùn)與應(yīng)交稅費(fèi)”各10000萬(wàn),是不是只調(diào)期初,(財(cái)務(wù)軟件沒有調(diào)整),報(bào)表期末數(shù)是根據(jù)軟件的期末數(shù)生成,申報(bào)報(bào)表期末數(shù)不用調(diào)整 (“未分配利潤(rùn)與應(yīng)交稅費(fèi)”各10000萬(wàn)),不知理解對(duì)不? 如果期末數(shù)也調(diào)整(“未分配利潤(rùn)與應(yīng)交稅費(fèi)”各10000萬(wàn)),到了6月份季度報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)就會(huì)在貸方多10000萬(wàn),回為期初調(diào)了應(yīng)交稅費(fèi)10000萬(wàn),而在5月又做了憑證補(bǔ)提2019年的企業(yè)所得稅10000萬(wàn),而銀行扣一次
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2020-09-28
建筑勞務(wù)公司幫工人交的個(gè)稅怎么掛賬 最終項(xiàng)目會(huì)把這個(gè)稅款打回到公司 但是前面記到所得稅然后下設(shè)了二級(jí)科目個(gè)人所得稅 所以之前變成沖減凈利潤(rùn)了 現(xiàn)在收到這個(gè)款可以把它轉(zhuǎn)增未分配利潤(rùn)嗎,那未分配利潤(rùn)金額太大怎么辦 放在那里有影響嗎? 只要不分紅
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2022-05-24
請(qǐng)教老師就是,我們的資產(chǎn)負(fù)債里里的未分配利潤(rùn)是-74萬(wàn)左右,但是,我們的企業(yè)所得稅的匯算清繳總是根據(jù)專管員的交稅要求進(jìn)行調(diào)整,現(xiàn)在的情況是匯算清繳的利潤(rùn)是正數(shù),這種情況,怎么處理呢
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2021-10-27
你好,12月企業(yè)所得稅月底計(jì)提,公司有彌補(bǔ)虧損,這樣就交不了所得稅了,那么做賬怎么寫分錄,還是借:所得稅費(fèi)用貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅嗎?應(yīng)交稅費(fèi)有-企業(yè)所得稅有余額怎么做,轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
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2020-01-13
要求:計(jì)算2016年至2018年的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異和可抵扣暫時(shí)性差異,各年應(yīng)確認(rèn)的遞延所得稅負(fù)債與遞延所得稅資產(chǎn),各年應(yīng)確認(rèn)的當(dāng)期所得稅、遞延所得稅與所得稅費(fèi)用,并編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。
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2020-06-12
所得稅費(fèi)用該怎么填列?上季度(4-6)季度的所得稅費(fèi)用有發(fā)生額,在6月的利潤(rùn)表當(dāng)中所得稅費(fèi)用那里要填列嗎?還是可以在7月申報(bào)利潤(rùn)表的時(shí)候填所得稅費(fèi)用?是把所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配了。
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2018-08-08
老師問下匯算清繳的所得稅分錄怎么寫,還有那個(gè)每季度計(jì)提繳納的分錄這能寫,要是之前一直都沒有計(jì)提所得稅,直接做了一筆根據(jù)回單寫的分錄是借所得稅費(fèi)用貸銀行存款,那這個(gè)分錄需要調(diào)整嗎
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2020-07-14
從被投資企業(yè)取得的分紅要交企業(yè)所得稅嗎(是股東之一)
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2017-03-02
老師,我21年漏記了一筆油費(fèi),大概1萬(wàn)。這筆費(fèi)用,我22年3月份記賬。借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:現(xiàn)金。這樣可以嗎,我想問這一萬(wàn)我在第一季度所得稅申報(bào)表該填在哪里?
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2022-03-11
企業(yè)所得稅匯算清繳需要補(bǔ)交企業(yè)所得稅稅款,賬是要調(diào)賬未分配利潤(rùn)(現(xiàn)在做賬在5月份)。我想問一下現(xiàn)在匯繳的時(shí)候要提交申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,利潤(rùn)表上的數(shù)據(jù)是需要按照提了這次補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅后的新報(bào)表,再申報(bào)的吧?
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2022-05-19
1)每月從雇傭單位甲外商投資企業(yè)取得稅前工資、薪金收入18000元;向乙公司轉(zhuǎn)讓自己的專利權(quán)的使用權(quán),取得稅前收入20000元;受托為丙公司做工程設(shè)計(jì),獲得稅前工程設(shè)計(jì)收入48000元。 (2)取得股票轉(zhuǎn)讓收入20000元。 (3)購(gòu)物中獎(jiǎng)獲得稅前獎(jiǎng)金收入25000元。 李某本年專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除共計(jì)50000元。 要求:(1)計(jì)算李某本年綜合所得應(yīng)納個(gè)人所得稅。(4分) (2)計(jì)算李某股票轉(zhuǎn)讓所得應(yīng)納個(gè)人所得稅。(2分) (3)計(jì)算李某購(gòu)物中獎(jiǎng)所得應(yīng)納個(gè)人所得稅。(2分) (4)計(jì)算李某全年應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅。(2分)
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2023-06-07
18年我物業(yè)公司錄用退伍軍人和下崗職工后,國(guó)稅實(shí)行三年優(yōu)惠政策抵增值稅和附加稅后退回給我公司,請(qǐng)問分錄怎么做?,
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2019-07-05
自然人獨(dú)資企業(yè)年底利潤(rùn)已經(jīng)交過企業(yè)所得稅,年底法人分紅還需要交個(gè)人所得稅嗎?
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2019-11-09
小規(guī)模納稅人關(guān)于核定征收部分,企業(yè)所得稅核定征收率與所得稅稅率是如何界定的?
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2020-03-23
個(gè)人所得稅全年應(yīng)納稅所得額包括獎(jiǎng)金,福利費(fèi),報(bào)銷費(fèi), 網(wǎng)上代發(fā)代扣,部分業(yè)務(wù)返利嗎
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2022-04-07
我2018年的企業(yè)所得稅沒有計(jì)提,2019年1月直接繳納了企業(yè)所得稅,應(yīng)該怎樣做會(huì)計(jì)分錄?
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2019-06-10
老師你好,我們17年所得稅匯算下來,本年應(yīng)補(bǔ)退所得稅為負(fù)數(shù),-482695 麻煩問下分錄如何做
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2018-10-23
老師,請(qǐng)問公司制企業(yè)交了企業(yè)所得稅以后,再分給股東錢,股東需要繳納個(gè)人所得稅嗎
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2021-10-19
老師,轉(zhuǎn)讓技術(shù)所得,在調(diào)整應(yīng)納稅所得額時(shí),為什么要扣除(700-100),畫藍(lán)色圈的部分不理解?
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2020-08-08