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甲公司于2006月購入一臺(tái)機(jī)器設(shè)備,成本為500 000元,預(yù)計(jì)凈殘值零。會(huì)計(jì)上采用年數(shù)總和法按5年計(jì)提折舊,計(jì)稅時(shí)要求采用直線法按5年計(jì)提折舊,稅法規(guī)定的使用年限及凈殘值均與會(huì)計(jì)相同。該公司所得稅稅率為33%,假定該公司各會(huì)計(jì)期間均未對(duì)固定資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備。 要求:按債務(wù)法計(jì)算甲公司2007年起該項(xiàng)固定資產(chǎn)各年的賬面價(jià)值、計(jì)稅基礎(chǔ)及應(yīng)予確認(rèn)的遞延所得稅,并編制相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。
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2023-06-05
年底是先計(jì)提企業(yè)所得稅后再計(jì)提盈余公積后再分配利潤的嗎
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2017-06-21
計(jì)提及繳納企業(yè)所得稅,印花稅、資源稅、水利建設(shè)專項(xiàng)基金,工會(huì)經(jīng)費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄
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2017-11-15
計(jì)提企業(yè)所得稅,計(jì)提個(gè)稅,計(jì)提地稅的會(huì)計(jì)分錄
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2019-07-04
我單位是民非企業(yè),所得稅匯算清繳要補(bǔ)交所得稅,會(huì)計(jì)分錄怎么做?民非沒有”以前年的損益調(diào)整”這個(gè)科目。
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2018-05-22
個(gè)體戶交納個(gè)人所得稅和城市維護(hù)建設(shè)稅會(huì)計(jì)分錄如何做?
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2017-12-05
某企業(yè)20X1年虧損1000萬元,預(yù)計(jì)20X2 年至20X4 年每年應(yīng)納稅所得額分別為:300 萬元、400萬元和 500萬元。確定該企業(yè)適用的所得稅率一直為 25%,稅法規(guī)定企業(yè)納稅年度發(fā)生的虧損可以在以后5年內(nèi)用所得彌補(bǔ),無其他暫時(shí)性差異。請編制20X1年的可抵扣虧損對(duì)20X1-20X4各年所得稅影響的會(huì)計(jì)分錄。
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2024-07-08
計(jì)算利潤總額,按利潤總額25%計(jì)算應(yīng)繳納企業(yè)所得稅,會(huì)計(jì)分錄
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2024-03-07
合伙企業(yè)并未作出利潤分配的決定也未實(shí)際分配,那么作為合伙人的法人企業(yè),是否需要確認(rèn)收入繳納企業(yè)所得稅?
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2024-07-18
總公司承攬業(yè)務(wù)100萬(含稅10萬),總公司向業(yè)主方開具含稅發(fā)票100萬??偣究鄢惤?0萬后將業(yè)務(wù)委托給下屬分公司實(shí)施,并向分公司撥付項(xiàng)目款90萬,分公司為獨(dú)立核算單位。問題1,分公司需要向總公司開具稅票嗎?2,如果分公司向總公司開具稅票,那是不是分公司90萬又重復(fù)納稅?3,總分公司所得稅匯算清繳又如何處理。4,相應(yīng)會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2022-09-03
老師您好,這個(gè)未分配利潤18年期末數(shù)字是我剛加進(jìn)去的,注銷,稅務(wù)的人說期末未分配利潤這一欄里必須是這個(gè)數(shù)字,其他可以隨便調(diào),說調(diào)好了就不繳納稅款,調(diào)不好就繳納稅款,這個(gè)未分配利潤的數(shù)字是16-17年所得稅清算時(shí)候通過調(diào)增的利潤,說必須帶到18年來,我本來放在期初他說期初不管,他只要未分配利潤期末是這個(gè)數(shù)字。想請教一下老師這個(gè)應(yīng)該怎么調(diào)呢?
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2018-11-22
老師,去年12月份注冊的公司,沒有收入, 沒有利潤 ,賬面上未分配利潤-5123.67元,請問下 我的這個(gè)所得稅季報(bào)表主表怎么填? ?2018年要做匯算清繳嗎?
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2019-01-10
老師您好,截止11月底,我公司利潤表中利潤總額為23874.40元,假設(shè)12月份沒發(fā)生業(yè)務(wù),那是否意味著年底要繳納所得稅呢?是否還應(yīng)該看去年的未分配利潤數(shù)字呢?
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2016-12-08
平時(shí)交所的稅,涉及科目就是所得稅費(fèi)用和應(yīng)交稅費(fèi)和銀行,平時(shí)不會(huì)說交完稅就結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,所以導(dǎo)致我下個(gè)季度利潤就重復(fù)了,像這種的怎么辦啊
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2018-10-19
老師,去年是虧的,今年有利潤,他們說是今年年底的所得稅申報(bào)時(shí)是直接自動(dòng)彌補(bǔ)去年虧損后的利潤交的所得稅是嗎????不是先預(yù)交今年的,再匯算清交時(shí)補(bǔ)退了是吧?? 老師,我?guī)?nèi)12月要做這筆彌補(bǔ)虧損的帳嗎??還是直接做一筆彌補(bǔ)后的交的所得稅的分錄就行了????年底r所得稅我要做哪個(gè)分錄?/?請列出來 ,謝謝,急! 有利潤還要做一筆未分配利潤是嗎?怎么做分錄?還要計(jì)提盈余公積嗎???
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2018-01-10
請問老師,本年利潤盈利為A,年底將本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤后,本年利潤是負(fù)數(shù),因?yàn)橛?0000多的企業(yè)所得稅,這個(gè)合理嗎
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2021-01-11
財(cái)務(wù)報(bào)表里面未分配利潤怎么算?我公司上年是虧損,本年盈利,盈利暫未分配,企業(yè)所得稅已交
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2019-01-17
財(cái)務(wù)報(bào)表未分配利潤-5萬,年報(bào)的企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損表沒顯示有未分配利潤的虧損,這個(gè)怎么處理?可以抵扣嗎
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2020-05-21
次年調(diào)整匯算清繳未分配利潤貸方有余額,有企業(yè)所得稅,怎么做賬
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2021-06-08
老師,請問一下股權(quán)裝讓的事。我們實(shí)收資本200萬,未分配利潤-60萬,20萬轉(zhuǎn)讓10%的股權(quán),需要繳納個(gè)人所得稅稅么?
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2023-03-29