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列明生產(chǎn)企業(yè)出口非自產(chǎn)貨物屬于免抵退稅。如果出口自產(chǎn)呢 老師:是的,您說的很對。在增值稅的出口退稅政策中,生產(chǎn)企業(yè)出口非自產(chǎn)貨物適用的是免抵退稅政策,而出口自產(chǎn)貨物則適用的是出口退稅政策。 1. **出口自產(chǎn)貨物**:當(dāng)生產(chǎn)企業(yè)出口自己生產(chǎn)的貨物時,可以申請出口退稅。這種情況下,企業(yè)可以退還其生產(chǎn)過程中已經(jīng)繳納的增值稅部分。這是根據(jù)國家稅務(wù)總局的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行的,旨在鼓勵出口,促進國內(nèi)企業(yè)的國際化發(fā)展。 2. **出口非自產(chǎn)貨物(即視同自產(chǎn)貨物)**:對于出口非自產(chǎn)但符合一定條件的貨物,按照現(xiàn)行稅法可以視同自產(chǎn)貨物處理,適用免抵退稅政策。免抵退稅是指出口貨物時,首先免稅;然后計算免抵退稅額,即按照出口貨物離岸價格與征稅率之差計算應(yīng)退稅額,并將這部分金額從內(nèi)銷貨物的應(yīng)納稅額中抵扣。未抵扣完的部分作為可退稅額,在下期繼續(xù)抵扣或申請退稅。 每種情況的具體操作流程和所需材料可能會有所不同,建議咨詢專業(yè)的稅務(wù)顧問或查閱最新的國家稅務(wù)總局公告以獲得準(zhǔn)確信息。希望這個解釋對你有所幫助! 免抵退稅和免退稅的區(qū)別是啥?為什么自產(chǎn)是這個,非自產(chǎn)是這個
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2025-01-14
根據(jù)免抵退稅申報表和銀行存款明細賬,無法一一對應(yīng)出口金額和收匯金額, 請問該如何填寫出口貨款收匯明細表?
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2020-07-28
我們公司是貿(mào)易出口企業(yè),只出口不做內(nèi)銷,不開內(nèi)銷發(fā)票,請問老師用不用購買稅控盤?進向發(fā)票申報退稅用不用認(rèn)證?
1/1907
2016-12-12
“符合條件的生產(chǎn)企業(yè)已簽訂出口合同的交通運輸工具和機器設(shè)備,在其退稅憑證尚未收集齊全的情況下,可憑出口合同、銷售明細賬等,向主管稅務(wù)機關(guān)申報免抵退稅。在貨物向海關(guān)報關(guān)出口后,應(yīng)按規(guī)定申報退(免)稅,并辦理已退(免)稅的核銷手續(xù)。多退(免)的稅款,應(yīng)予追回。生產(chǎn)企業(yè)申請時應(yīng)同時滿足以下條件:???。。。。。。??????4.上一年度凈資產(chǎn)大于同期出口貨物增值稅、消費稅退稅額之和的3倍?!?請問,這個同期是否指的是上一年度實際經(jīng)營的時間?
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2025-02-25
老師,請問我公司4月份有出口貨物,5月份開票,請問申報5月份增值稅的時候,附表一的這個免抵退的金額是手填的還是系統(tǒng)自動生產(chǎn)的?
1/489
2020-06-05
我碰到一特殊情況,我公司貿(mào)易出口退稅,一切都按流程正常操作,只是今天發(fā)現(xiàn),我在填報增值稅附二表時把10月份用于出口退稅的進項稅額轉(zhuǎn)出的金額忘記填在附二表中的,造成帳務(wù)已處理,出口退稅已審報,稅務(wù)報表也已申報,我現(xiàn)在怎么辦?
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2017-11-20
我是純外貿(mào)出口企業(yè),上個月系統(tǒng)升級前做了進項勾選,今天申報增值稅時又做了進項勾選確實簽名。報稅是一下就通過了,但是我擔(dān)心我沒做退稅勾選,退稅會不會受影響。
1/503
2019-11-08
免抵退稅額=出口金額*退稅率 應(yīng)納稅額=銷項-進項-上期留抵—免抵退征退稅率差這里的免抵退稅率差是《17%減去退稅率》的話,還要乘以出口金額嗎
3/2521
2017-05-19
出口退稅過程中,出現(xiàn)免退稅匯總表貨物增值稅退稅額(0.00)與申報明細表(20132.74)不符 提示? 這個一般是什么原因?qū)е碌??需要怎么處理?/span>
1/1283
2020-11-09
#提問#生產(chǎn)型企業(yè)出口退稅軟件中,在哪個模塊如何操作用負數(shù)沖減前期已出口退稅額?
1/1793
2020-01-13
老師內(nèi)賬里面收到出口退稅款如何做分錄那 外賬里面收到出口退稅款如何做分錄那
1/1438
2019-08-08
老師好,請教個問題,我是3月份報的出口退稅,1月10萬,2月5萬,3月7萬。但是在填納稅表出口銷售累加的時候只填了3月份的7萬數(shù)據(jù)造成納稅申報表差額15萬,請問差額15萬怎么去掉啊
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2019-06-22
我們公司最近剛申請下來增值稅零稅率。是向境外提供技術(shù)服務(wù)的。之前一直按照百分之六繳納增值稅?,F(xiàn)在可不可以把以前交的申請退回呢?這種出口服務(wù)怎么申請退稅呢?和貨物出口應(yīng)該不同吧
1/837
2019-06-12
沒有進出口權(quán)的廠家委托我們報關(guān)出口,我們只針國外客戶收取相應(yīng)的的代訂服務(wù)費(海運費等),至于貨物的收匯付匯都是由廠家和國外客戶自己談的,請問以我們名義報關(guān)出口,1、將來申請退稅是我們名義還是廠家名義申請退稅?這個退稅款是打給誰?2、我們報收入是報哪部分 (代收的服務(wù)費)嗎?3、這個代理報關(guān)出口可以嗎?不退稅可以嗎?
1/374
2023-09-19
老師好,請教個問題,我是3月份報的出口退稅,1月10萬,2月5萬,3月7萬。但是在填納稅表出口銷售累加的時候只填了3月份的7萬數(shù)據(jù)造成納稅申報表差額15萬,請問差額15萬怎么去掉?。? 雖然差額好像不要緊,當(dāng)后面我知道了當(dāng)期申報就沒事。 但是現(xiàn)在數(shù)額一直在那里,要怎么處理呢?怎么能消除呢?
1/465
2019-06-23
我司是貿(mào)易公司,做出口退稅的,我們4月份有出口,并已取得報關(guān)單,但還沒開始申請退稅,因為是新企業(yè),正在備案中,但我們?nèi)绾紊陥笤鲋刀惸兀褪侨绾未_認(rèn)收入呢?貿(mào)易出口企業(yè)是不用開銷售發(fā)票給國外的客戶的,對吧?,所以我不知道在哪個時侯申報增值稅,我們還沒收到國外客戶的貨款
5/890
2019-06-12
稅務(wù)事項通知書 加明細,在哪申請
2/575
2017-02-17
老師。我們公司是出口業(yè)務(wù)。有沒有哪節(jié)課就是具體說貨物出口的步驟。什么報關(guān)啊。申報啊什么的還有。外面匯款。我們需要申報結(jié)匯啥得
1/229
2020-07-21
進出口經(jīng)營備案表變更地址在哪里申請,具體什么流程
3/1921
2020-06-06
老師,在進出口備案申請時,經(jīng)濟區(qū)劃和特殊貿(mào)易區(qū)域該怎么填
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2021-11-29
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