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小規(guī)模主稅未達(dá)起征點(diǎn),最后轉(zhuǎn)去營(yíng)業(yè)外收入,那由于增值稅免稅,附加稅0報(bào),那最后附加稅要不要轉(zhuǎn)政府補(bǔ)助'''''
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2016-10-18
為什么會(huì)彈出這個(gè)窗口,主表23行并不是一般貨物,而是應(yīng)納稅減征額,為什么增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表不能保存
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2020-06-06
老師,麻煩問一下增值稅申報(bào)表上的應(yīng)納稅額減征額需要手動(dòng)填上嗎? 填了減免稅申報(bào)明細(xì)表不能自動(dòng)出來呢
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2021-05-14
小規(guī)模 超30萬,《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》是要在第二欄和第三欄填“本期應(yīng)納稅額”還是“本期應(yīng)納稅額減征額”啊
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2024-04-18
本公司是農(nóng)業(yè)免增值稅企業(yè),可以開增值稅專用發(fā)票嗎?
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2019-09-06
個(gè)體工商戶如果開增值稅專用發(fā)票可以免交增值稅嗎
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2021-06-05
增值稅免交的增值稅可以放在營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助嗎?
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2019-04-03
小規(guī)模納稅人季度銷售額38萬,不需要交增值稅,請(qǐng)問填寫申報(bào)表的時(shí)候是填在免稅銷售額里面的小微企業(yè)免稅銷售額呢還是未達(dá)起征點(diǎn)銷售額呢?
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2021-11-28
老師好!這個(gè)是建筑業(yè)增值稅及附加稅預(yù)繳的問題,問下這個(gè)月不含稅銷售額不超10萬,季銷售額不超30萬免征增值稅只是針對(duì)小規(guī)模納稅人嗎?一般納稅人呢?
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2019-11-15
您好  我是小規(guī)模納稅人 我本季度的銷售額是250500,其中500是貨物銷售,另外250000是技術(shù)服務(wù),技術(shù)服務(wù)我門享受免征3%的增值稅 我現(xiàn)在要報(bào)稅 增值稅該怎么報(bào)
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2016-10-24
本公司下屬全資子公司為小規(guī)模納稅人,租賃辦公樓一棟,取得含稅金額400萬元,選擇簡(jiǎn)易方法計(jì)征增值稅。該公司是否可以開免稅發(fā)票,并計(jì)算增值稅稅額。
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2023-09-11
金稅盤的480元除了已經(jīng)在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中填列,增值稅納稅申報(bào)主表中沒有自動(dòng)反饋,在主表中的第23項(xiàng)應(yīng)納稅額減征額欄填了-480,是這樣填嗎?
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2019-02-12
老師,公司有建檔立卡戶,我們公司增值稅是簡(jiǎn)易征收,建檔立卡戶的工資能否抵簡(jiǎn)易征收的增值稅呢
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2021-08-04
老師您好,第一張圖片里的計(jì)征增值稅時(shí)包含了消費(fèi)稅 第二張里計(jì)征增值稅稅時(shí)沒有包含消費(fèi)稅,求解
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2020-08-21
不超九萬減免增值稅的分錄怎么做,是直接貸應(yīng)交稅費(fèi)減免增值稅嗎,還是先貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,在做一筆借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸營(yíng)業(yè)外收入,
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2018-10-10
老師,小規(guī)模 季度 沒有超過9萬是免增值稅的 平時(shí)在做賬的時(shí)候增值稅做了 后面免增值稅的時(shí)候怎么做呢 還是一開始做賬的時(shí)候就不做增值稅
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2018-10-31
請(qǐng)問我們公司種植中草藥免征增值稅,小規(guī)模納稅人,上季度開票200萬。賬務(wù)處理:借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入對(duì)嗎?
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2019-07-03
2017年小規(guī)模免征的增值稅沒有計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,2018年才發(fā)現(xiàn),匯算清繳時(shí)補(bǔ)上了這一部分,那這個(gè)賬務(wù)怎么處理呢?
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2018-07-13
老師,請(qǐng)問下餐飲行業(yè),營(yíng)業(yè)稅改征增值稅,小規(guī)模3萬免稅,稅率是3%,假如當(dāng)月開票開了4萬,按40000/1.03*0.03=1165.05元這樣
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2016-05-23
我們是小規(guī)模企業(yè)。4到6月的收入符合那個(gè)小微企業(yè)免征增值稅的條件。這個(gè)該怎么做分錄???就是確認(rèn)收入的
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2018-07-11