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買車本來還貸十二個(gè)月,我做成長欺借款了,已經(jīng)做到帳四個(gè)月,這個(gè)月才發(fā)現(xiàn)怎么辦,從六月份開始的紅字借固定資產(chǎn)貸長期借款,藍(lán)字借固定資產(chǎn)貸短期借款在把還款的紅字借長期借款貸銀行存款,把這個(gè)月還的補(bǔ)提藍(lán)字借短期借款貨銀行存款可以這樣
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2019-11-02
@甘老師,軟件開發(fā),人工費(fèi)都入賬研發(fā)支出了,發(fā)生的其他成本比較少,比如服務(wù)費(fèi)和其他采購的手持機(jī),標(biāo)簽費(fèi)等平時(shí)用哪個(gè)科目歸集成本? 19.12月申請了幾個(gè)軟著,資本化的也已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)無形資產(chǎn),有的是還在開發(fā)的,但軟著已經(jīng)申請下來了,今年再發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用是資本化還是費(fèi)用化?
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2020-03-13
老師,我們公司是園林綠化工程公司,馬上12月要結(jié)束了,項(xiàng)目上有借備用金的,備用金還沒用完的,需要先把剩余的錢打回公司,在1月初再重新借嗎?
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2019-12-27
現(xiàn)金流量表投資活動(dòng)中的處置固定資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額與補(bǔ)充材料的處置固定資產(chǎn)損失有什么區(qū)分
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2018-04-14
公司繳納的社保醫(yī)療等,需要計(jì)提嗎?這個(gè)月交了6000元,直接借管理費(fèi)用貸銀行存款嗎?還是先計(jì)提借管理費(fèi)用借勞務(wù)成本貸記應(yīng)付職工薪酬薪酬,繳納的時(shí)候借應(yīng)付職工薪酬貸記銀行存款?哪個(gè)正確?
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2021-08-21
老師,把銷售費(fèi)用轉(zhuǎn)到成本,分錄:借:銷售費(fèi)用(紅字)借:主營業(yè)務(wù)成本 這個(gè)分錄沒有貸方,兩個(gè)都是借方嗎?
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2018-10-24
老師您好,要注銷公司(小規(guī)模),現(xiàn)在賬上有銀行存款借方32萬,應(yīng)收賬款借方22萬,應(yīng)交稅費(fèi)借方0.78萬,其他應(yīng)付款貸方1.8萬,剩下的是實(shí)收資本75萬,資本公積125萬,本年利潤借方112萬,利潤分配借方29.6萬,這些余額怎么操作?1、銀行存款可以提出來分配給股東嗎?是虧損企業(yè),這部分需要繳納稅款嗎?分錄是什么,是借實(shí)收資本嗎2、應(yīng)收賬款22萬,無法收回,這部分怎么處理,用繳納稅款嗎?分錄是什么3、企業(yè)要注銷,賬務(wù)上還需要注意什么,謝謝
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2021-06-13
,前期房屋改造費(fèi),計(jì)長期街坊攤費(fèi)用,可以分兩步做賬嗎? 借:銀行 存款 貸:實(shí)收資本-AA 借:長期待攤費(fèi)用-改造費(fèi) 貸:銀行存款 前期的都可以這樣賬錄入系統(tǒng)嗎?
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2017-06-14
如果在法人個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)賬到公司基本戶,沒有備注用途,然后如果用對公轉(zhuǎn)給法人的話能不能寫還借款呀當(dāng)時(shí)沒有確定寫借款,什么都沒有備注
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2018-02-05
1老師好,計(jì)提房租進(jìn)入成本是含稅金額, 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)付款 2付款時(shí),借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 3收發(fā)票怎么做呀
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2020-04-17
采購合同簽了。然后沒付款,先供貨。后期再付款。。借-原材料 貸-應(yīng)付賬款 借-主營業(yè)務(wù)成本 貸-原材料。。先結(jié)轉(zhuǎn)成本,下季度再付款,可以嗎
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2021-06-27
簡化分批法的在產(chǎn)品成本怎么算?還有直接計(jì)入費(fèi)用怎么算
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2019-06-16
進(jìn)銷存和財(cái)務(wù)模塊聯(lián)合使用,模擬采購業(yè)務(wù),我們單位是個(gè)人借款個(gè)人采購然后在沖賬,假設(shè)購買A材料,價(jià)格90,個(gè)人借了100元,借款時(shí)做的分錄,借其他應(yīng)收款貸庫存現(xiàn)金,同時(shí)進(jìn)銷存系統(tǒng):采購訂單99-進(jìn)貨單(99)-付款單(99),此時(shí)存貨明細(xì)賬已經(jīng)有了貨物,應(yīng)付賬款,一增一減已核銷,當(dāng)用付款單和進(jìn)貨單生憑證時(shí),出現(xiàn)2個(gè)憑證,借原材料99,貸應(yīng)付賬款99,借應(yīng)付賬款99,貸庫存現(xiàn)金99,此時(shí)存貨明細(xì)賬沒有變化,應(yīng)付賬款也沒有變化,庫存現(xiàn)金減少了99元,但是當(dāng)采購人員來沖賬時(shí),就是借原材料99,貸庫存現(xiàn)金99,那么變成錢減少2次,材料增加了2次,如果是我錯(cuò)了,請問財(cái)務(wù)軟件是怎么做到不會(huì)出現(xiàn)錢減少2次,材料增加2次呢
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2019-04-17
老師,單位股東追加投資時(shí)用途是:投資款,已經(jīng)記入資本公積了,現(xiàn)在能調(diào)整賬務(wù)成借款嗎?
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2020-04-22
借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)收賬款/其他應(yīng)收款/待攤費(fèi)用/實(shí)收資本 等等,這樣記賬也行嗎?
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2021-05-23
公司找其他公司借錢,分錄是不是借:銀行存款,貸:短期借款 資產(chǎn)負(fù)債表里面短期借款用正數(shù)表示是吧
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2021-04-19
老師:一次充油卡款未付,分錄:借:待攤費(fèi)用貸:應(yīng)付賬款,加油時(shí)借:管理費(fèi)用,貸:待攤費(fèi)用?
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2019-06-22
本月預(yù)收賬款借方199980+50000=249980,資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)收賬款上月余額為0,本月余額為179980,差了70000是為什么?(應(yīng)收賬款本年沒有發(fā)生額,本月預(yù)收賬款借方貸方都沒有負(fù)數(shù),預(yù)付貸方43693.23預(yù)付余額在借方94066.94,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付賬款43693.23,預(yù)付137760.17=43693.23+94066.94)
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2022-08-26
我之前付了一筆錢,我寫的借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 現(xiàn)在那到這筆錢的發(fā)票,買的UPS電源,直接拿到工地上用,沒有領(lǐng)用單,我可不可以分錄寫成 借:生產(chǎn)成本 貸:預(yù)付賬款
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2017-02-23
老師我們公司這月我啟用了研發(fā)費(fèi)用資本化支出,對于研發(fā)人員社保部分我這樣做分錄沒有問題?當(dāng)時(shí)在費(fèi)用化的時(shí)候我也是同樣的辦法?
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2019-05-20