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短期租入的設備支付租賃費 設備不需要入賬,[借:管理費用—租賃費,貸:銀行存款(現(xiàn)金)] 是這樣嗎
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2020-06-23
老師沒發(fā)票做賬了借管理費用—開辦費貸銀行存款還交稅嗎
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2021-10-11
現(xiàn)在公司收到公積金中心的穩(wěn)崗補貼,借是銀行存款,貸方是是哪個?我看之前是管理費用里的職工社保及公積金,我貸方就選了這個,可對?之前幾個月是這個付出去的
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2020-03-31
借:管理費用--殘保金,貸:銀行存款(或現(xiàn)金),月末要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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2018-06-27
,旅行社開來回的代訂住宿費,是入管理費用-差旅費嗎?
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2020-01-04
員工發(fā)工資和管理費用 都是用的其他應付款 股東墊付做的賬 現(xiàn)在對公賬戶的錢可以直接轉(zhuǎn)法人 做之前的墊付還款嗎 之前 銀行存款 收到股東墊付的錢 沒做賬(股東也沒轉(zhuǎn)錢到對公賬戶)
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2020-12-02
員工年夜飯公司不計提的話直接做 借:管理費用--福利費,貸:銀行存款??梢詥???
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2016-02-29
這個是社保繳費的單子,我做內(nèi)賬的話,可以直接這么記嗎? 借:管理費用—保險費 1547.26 貸:銀行存款 1547.26
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2018-08-27
關于發(fā)生快遞費退回的分錄,付快遞費時借管理費用快遞費貸銀行存款,對方發(fā)現(xiàn)打入了私人賬號要退回公對公轉(zhuǎn)賬,退回的分錄就是紅沖借管理費用快遞費負數(shù)貸銀行存款負數(shù),可是是出納的是付出去時記貸方,退回時記借方,這樣銀行存款與總賬對賬就不平了,這樣要怎么處理?
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2018-12-25
請問老師銀行結(jié)息,借管理費用財務費44.09貸銀行存款負數(shù)44.09對嗎
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2020-03-25
賬戶上個月支付了去年20萬的土地租賃費,前任會計說,16年底的時候,接到通知,說17年不要租賃費了,所以去年每月就沒有攤銷,現(xiàn)在又花了這二十萬,走的是管理費用、銀行存款,這種情況該如何處理?
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2018-05-23
你好老師,上個月付了廠房租金,做,借:管理費用,貸:銀行存款,那這個月收到發(fā)票,我應如何做分錄呢
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2016-10-18
老師,疫情期間收到2月份退費怎么做分錄 付的時候是,借:管理費用 貸:銀行存款 退的時候是.借:銀行存款 貸:管理費用 這樣做對么? 你好,這樣做是對的,退費時管理費用放在借方,用紅字表示 那貸方這樣沒有科目了
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2020-03-30
老師,您好!9月我銀行付款檢測費 借:管理費用 貸:銀行存款 現(xiàn)在發(fā)票回來了我應該怎么做賬呢?
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2019-11-08
老師,您好我們老板用他的私賬交了電費,我直接做分錄,借管理費用。貸老板私戶嗎,還是說從公賬上轉(zhuǎn)給老板,再做借管理費用。貸銀行存款呢
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2021-05-21
中秋節(jié)月餅員工福利會計會錄?可以直接管理費用-福利費 貸:銀行存款
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2018-09-27
老師,上個月交給房東10000元,房東說交租金。上個月做的是借管理費用1萬,貸銀行存款1萬。這個月房東說這個1萬作為押金,怎么做分錄?
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2019-11-08
老師,8月份的賬是上任會計做的,他社保、工資等都沒有計提。9月份我看到銀行有直接扣這三個款的,那9月份的賬,比如被扣除8月份的社保費,我就直接:借:管理費用-社保費 貸:銀行存款了??梢詥??
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2015-10-09
那勞務費用是管理費用下的嗎?分錄是借管理費用-勞務費,代現(xiàn)金或銀行存款。
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2018-09-25
老師,請問一下,公司交納員工社保費,因員工后面才辦理退休手續(xù),因此多交了幾個月社保費,現(xiàn)在社保局退回多交社保費,我需做的會計分錄:借:銀行存款 貸:管理費用-員工社保,請問對嗎?
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2021-05-12