
老師,您好!9月我銀行付款檢測費(fèi)借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款現(xiàn)在發(fā)票回來了我應(yīng)該怎么做賬呢?
答: 和這個付款有差額么,那就沖掉借銀行 借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)之后按發(fā)票做
行業(yè)檢測費(fèi)用8月已錄借:管理費(fèi)用—檢測費(fèi),貸銀行存款,可是發(fā)票尚未收到,由于某些原因,發(fā)票(專票)可能延后幾個月,現(xiàn)在11月應(yīng)如何調(diào)整
答: 您好 收到發(fā)票時,把前面的分錄紅沖按照發(fā)票金額入賬
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
檢測費(fèi)在7月已付款,且收到發(fā)票,但未抵扣,7月記賬借:管理費(fèi)用貸:銀行存款,這個月抵扣時如何做分錄記賬
答: 你好 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)


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2019-11-08 13:35
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