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送心意

羅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2015-10-09 09:10

那么9月份補(bǔ)計(jì)提的會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?謝謝

安安嘛嘛 追問

2015-10-09 09:20

他8月份工資、社保、個(gè)稅這些都沒計(jì)提。我現(xiàn)在9月1日的賬就是:借:管理費(fèi)用  貸:應(yīng)付職工薪酬 -工資、社保、個(gè)稅。然后9月5日銀行被扣款的時(shí)候:借:應(yīng)付職工薪酬-工資、社保、個(gè)稅   貸:銀行存款 。是這樣嗎?老師

安安嘛嘛 追問

2015-10-09 09:30

老師,那跟我直接借:管理費(fèi)用-工資、社保、個(gè)稅   貸:銀行存款,不是一樣的嗎?

羅老師 解答

2015-10-09 08:44

不可以,需要在9月補(bǔ)計(jì)提費(fèi)用和負(fù)債(應(yīng)付職工薪酬)

羅老師 解答

2015-10-09 09:11

和其他一樣的  借 管理費(fèi)用(或銷售費(fèi)用等) 貸 應(yīng)付職工薪酬-社保

羅老師 解答

2015-10-09 09:27

是的,就是這樣

羅老師 解答

2015-10-09 09:37

公執(zhí)法發(fā)放通過應(yīng)付職工薪酬,在匯算清繳的時(shí)候才知道哪些發(fā)了哪些沒有發(fā),管理起來更清晰。

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您好:計(jì)提時(shí)姐借:管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬–工資 發(fā)放時(shí):借應(yīng)付職工薪酬–工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款–社保–公積金–個(gè)稅
2019-03-12 17:24:53
需要計(jì)提通過應(yīng)付職工薪酬才可以
2019-06-19 11:27:49
你好,這樣的話就是企業(yè)承擔(dān)的了,這不是個(gè)人,個(gè)人承擔(dān)的話,在工資里面。
2024-01-23 10:08:09
你好,可以的呢同學(xué)
2021-01-05 15:16:04
借管理費(fèi)用養(yǎng)老、 管理費(fèi)用失業(yè) 管理費(fèi)用醫(yī)療 借,管理費(fèi)用社保負(fù)數(shù)。
2024-06-06 10:14:14
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