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公司稅控盤開發(fā)票時金額和季度報稅增值稅實際繳納有差額 差額記入管理費用還是營業(yè)外支出調(diào)平呢
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2021-01-07
公司去年10月份收到一張銷售傭金發(fā)票(進項票),已經(jīng)掃描入賬。科目做成了 借:管理費用 應交稅金—增值稅(進項稅),貸:預付賬款;現(xiàn)在該怎么調(diào)這筆分錄呢?
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2017-03-21
3、資料:甲公司為商品流通企業(yè),屬于增值稅一般納稅人。20×1年 11月30 日,庫存A 商品 200件,實際總成本為 40000元,單位成本為 200 元,未計提存貨跌價準備。該公司庫存商品發(fā)出的計價方法為先進先出法。發(fā)生下列有關經(jīng)濟業(yè)務: (1)20×1 年 12 月5 日,購進 A 商品 500 件,收到的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為 105000 元,增值稅稅額為17850元;另支付運費 500 元,運費增值稅55 元;全部款項為123378 元,以銀行存款支付,A商品驗收入庫。 (2)20×1 年12 月 10 日,銷售 A商品 300件,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為 90000元,增值稅稅額為15300元,款項合計為105300 元,收到支票,存入銀行。 (3)20×1 年 12 月13 日,購進 A 商品 300 件,收到的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為 67500 元,增值稅稅額為 11475 元,全部款項為 78975 元,以銀行存款支付,A商品驗收入庫。 (4)20×1 年 12 月 20 日,銷售 A商品 550 件,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為 132
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2022-04-11
老師,我公司是小規(guī)模納稅人,購買金稅盤480,是不是這樣處理,借:管理費用 480貸:庫存現(xiàn)金480 抵扣減免吋借:應交稅費一應交增值稅480 貸:管理費用 我今司這個用又開了13000的銷售票,是不是借:應收賬款 13000貸:主營業(yè)務收入10000 應交稅費一應交增值稅3000到了月末,也不需要結(jié)轉(zhuǎn)到末交增值稅,直接借:應交稅費一應交增值稅2520 貸現(xiàn)金2528?
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2019-01-10
老師你好,收糧企業(yè),給工人上的保險費,開回來一張專票,人力資源服務——管理費,計入什么科目,還有張普票,人力資源服務——勞務費,計入什么科目,二問,求詳解,謝謝老師
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2021-08-16
公司是一般納稅人的勞務派遣公司,按差額征稅,收到小區(qū)轉(zhuǎn)來勞務費開出專票,可是發(fā)工資沒有收到專票,怎么抵進項稅呢?日常公司發(fā)生的各種維修費等買低值品等也要專票才能抵減所得稅嗎?差額征收的增值稅率是5%嗎?
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2018-11-13
公司購買保本理財產(chǎn)品,要交納增值稅,求詳細帳務處理明細
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2019-12-06
建筑行業(yè)一般納稅人,在8月份開了簡易征收3%的普票,8月的國稅已經(jīng)申報了,不知道簡易征收3%普票產(chǎn)生的增值稅要也樣報?什么時候報?賬務怎么處理?
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2017-09-15
老師購買維修工具直接記管理費用_低值易耗品_維修工具,貸其他應付款_個人行不
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2021-05-21
辦理了軟件產(chǎn)品即征即退備案的 是不是辦理一次就可以了 不需要每個產(chǎn)品都備案才可以享受即征即退
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2017-06-22
請問一般納稅人勞務派遣公司,選擇差額征收方式以后就不能再開具一般計稅的增值稅專票了嗎,進項也不能抵扣了是嗎? 客戶收到我們的5%的專票是可以抵扣票面的增值稅的吧? 小規(guī)模能不能選擇差額征收方式?小規(guī)模差額征收的征收率也是5%嗎
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2020-05-24
財稅〔2009〕9號、國稅函〔2009〕90號和財稅〔2014〕57號文件規(guī)定:一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn),按簡易辦法依3%征收率減按2%征收增值稅,不得開具增值稅專用發(fā)票。老師,這個文件的內(nèi)容深意不太懂,麻煩老師能否用通俗的語言給解析一下嗎。
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2020-09-07
老師你好,我想問下這個:適用增值稅差額征稅政策的小規(guī)模納稅人,以差額后的銷售額確定是否可以享受本公告規(guī)定的免征增值稅,這句話怎么理解呢
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2019-07-15
老師,申請軟件產(chǎn)品增值稅即征即退時,減免類型方式一般是稅率減免和退庫減免嗎
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2018-12-18
我公司酒店在2016年營改增時,房屋租賃做了簡易征收備案,現(xiàn)想變更為一般征收,要怎么辦理呢?稅率多少?
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2020-01-03
我們是投資公司,要做定增基金,1、收取管理費2% 其中0.1%是給另一個公司的,納稅額是2%--0.1%嗎?2.浮動收益也要繳納增值稅嗎?
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2016-09-19
老師您好,我準備填寫第一季度增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用),不含稅收入是900萬,是不是只能在一) 應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)這里填寫。
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2022-04-20
(四)第2欄“本期發(fā)生額”:填寫本期取得的按稅法規(guī)定準予扣除 請問這個填哪個金額 小規(guī)模3%征收率的 增值稅申報表 [圖片]
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2022-04-13
(四)第2欄“本期發(fā)生額”:填寫本期取得的按稅法規(guī)定準予扣除 請問這個填哪個金額小規(guī)模3%征收率的增值稅申報表[圖片]
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2022-04-13
物業(yè)公司代收商場電費,但是稅務局說我們賣電,喊交增值稅,電力公司也不分開設立電表,我們?nèi)ナ盏臅r候是給商場賣家開的我們公司的收據(jù),稅務局的要求是否合理,如果合理,遇到這種如何處理呢
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2017-09-18