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小規(guī)模納稅人初次購(gòu)買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)用取得增值稅普票能抵扣增值稅嗎?謝謝!
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2021-05-13
購(gòu)進(jìn)材料,未取得增值稅發(fā)票普票。貸方計(jì)入“應(yīng)付賬款-暫估入庫(kù)”,拿取得增值稅發(fā)票以后呢?
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2020-05-22
你好請(qǐng)問(wèn)廣東增值稅普通發(fā)票開(kāi)具的是林業(yè)產(chǎn)品免稅發(fā)票,這種發(fā)票能夠抵扣增值稅嗎?
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2019-09-02
18年12月份無(wú)票收入,19年1月開(kāi)增值稅專票了,增值稅申報(bào)表中的無(wú)票收入沖銷填哪里
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2019-04-03
老師,您好,對(duì)月銷售額10萬(wàn)元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。是企業(yè)自己開(kāi)具普票不交增值稅,在稅務(wù)局代開(kāi)專票還是要交增值稅的是嗎
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2020-06-30
外購(gòu)甲材料取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款200萬(wàn)增值稅26萬(wàn)支付運(yùn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票注明的增值稅額0.9萬(wàn)當(dāng)月將其中的20%用于本企業(yè)的職工福利
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2020-11-08
增值稅發(fā)票丟失專用發(fā)票已報(bào)稅證明開(kāi)具點(diǎn)進(jìn)去開(kāi)不出來(lái)?
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2020-07-30
老師好,我公司一年下來(lái)還沒(méi)有銷售,前期一直是試制產(chǎn)品。大半年前,我們法人代表去稅務(wù)局領(lǐng)取了增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票,時(shí)間這么久了,可能這個(gè)月會(huì)開(kāi)具銷售發(fā)票出去,我不知道這個(gè)發(fā)票是不是可以正常填開(kāi),怎么知道呢?謝謝老師。
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2020-09-02
領(lǐng)購(gòu)發(fā)票時(shí),增值稅專用發(fā)票版本太低需要換新的版本,流程和申請(qǐng)開(kāi)具增值稅專票一樣嗎?
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2016-04-20
老師 您好 增值稅專用發(fā)票開(kāi)錯(cuò)而且沒(méi)有跨月只能作廢還是也可以紅沖?出口國(guó)外所開(kāi)的增值稅發(fā)票開(kāi)錯(cuò)沒(méi)有跨月要怎么做?作廢還是紅沖?
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2019-09-04
企業(yè)是北京的,企業(yè)如果取得增值稅專用發(fā)票可以在北京之外的省份進(jìn)行增值稅發(fā)票認(rèn)證嗎?
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2019-11-11
老師,請(qǐng)問(wèn)我們2018年沒(méi)給對(duì)方開(kāi)具發(fā)票,之前的會(huì)計(jì)做成無(wú)票收入了,但是人家現(xiàn)在又要我們開(kāi)具增值稅發(fā)票,但是稅率已經(jīng)變了,該怎么開(kāi)呢,如果補(bǔ)開(kāi)的話會(huì)不會(huì)涉及虛開(kāi)發(fā)票呢,畢竟之前無(wú)票收入已經(jīng)有確認(rèn)銷項(xiàng)稅了,賬上還要確認(rèn)這個(gè)銷項(xiàng)稅嗎
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2019-12-17
增值稅發(fā)票退回怎么操作,開(kāi)票系統(tǒng)里發(fā)票退回這個(gè)按紐是灰色的,點(diǎn)去沒(méi)用
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2017-08-23
老師你好,增值稅發(fā)票作廢后還需要開(kāi)一張負(fù)數(shù)發(fā)票嗎?
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2021-08-10
紅字增值稅發(fā)票專用發(fā)票信息表需要蓋章嗎 蓋章的話蓋在哪里?
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2019-06-18
我公司向供應(yīng)商賒購(gòu)貨物收取的利息,客戶開(kāi)給我公司增值稅發(fā)票內(nèi)容為違約金,這個(gè)增值稅專用發(fā)票可以用來(lái)抵扣嗎?
1/1140
2016-12-08
請(qǐng)問(wèn)開(kāi)紅字發(fā)票是先填寫紅字增值稅發(fā)票信息表 然后再跟正常開(kāi)票那樣來(lái)開(kāi)票嗎
1/1069
2019-11-14
我查的是增值稅普票 卷票,通過(guò)增值稅發(fā)票欄查詢結(jié)果為圖一,通過(guò)通用機(jī)打發(fā)票欄查詢?yōu)閳D二,請(qǐng)問(wèn)是真票嗎
1/1412
2019-11-14
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)北京那邊的增值稅普通發(fā)票除了可以在增值稅發(fā)票真?zhèn)尾轵?yàn)平臺(tái)查真?zhèn)瓮猓€有其他的方法查真?zhèn)螁?/span>
1/1039
2020-01-20
季度增值稅申報(bào)時(shí),我公司增值稅普通發(fā)票和增值稅專用發(fā)票一共加起來(lái)不含稅銷售額8萬(wàn)多,所以填寫主表時(shí)小微銷售那里填8萬(wàn)多,結(jié)果增值稅專用發(fā)票代開(kāi)比對(duì)不通過(guò),后來(lái)我填了代開(kāi)增值稅專用發(fā)票那里填數(shù)的話第一欄必須大于增值稅專用發(fā)票代開(kāi)數(shù),產(chǎn)生稅額,這時(shí)怎么填寫可以啊?
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2019-01-08