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老師好!剛才問了一個(gè)問題有點(diǎn)沒明白:如果票沒到,8月份付200元到A公司,做分錄:借:其他應(yīng)收款,貸:管理費(fèi)用,收到票后:借:管理費(fèi)用,借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貨:其他應(yīng)收款,那8月付了200元,就與銀行對(duì)賬單不符了,這怎么處理?
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2016-11-11
公司現(xiàn)在還在籌建期,然后公司是包中餐,員工不用出錢的,這個(gè)是怎么作賬的。還有廚房購(gòu)買了一些灶、鍋之內(nèi)的??偣?520元。這個(gè)是要計(jì)入低值易耗品嗎?還是直接計(jì)入管理費(fèi)-開辦費(fèi)中
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2017-09-01
企業(yè)管理部門領(lǐng)用本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品,會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)和經(jīng)濟(jì)法在增值稅上的處理一樣嗎?那在消費(fèi)稅上面是視同銷售,在移送時(shí)交消費(fèi)稅,因?yàn)殒湕l斷了。對(duì)嗎?
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2020-03-21
簡(jiǎn)易計(jì)稅的增值稅能抵減留抵的進(jìn)項(xiàng)稅后再交稅嗎?
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2017-09-07
評(píng)估增值和內(nèi)部順流逆流交易怎么區(qū)分 老是搞混了
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2020-11-18
交易性金融資產(chǎn)買入和賣出的增值稅怎么計(jì)算謝謝
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2023-03-16
老師,為什么內(nèi)部交易增值的會(huì)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)?
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2019-09-15
轉(zhuǎn)讓交易性金融資產(chǎn),增值稅費(fèi)用會(huì)影響營(yíng)業(yè)利潤(rùn)嗎
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2021-05-02
有真實(shí)交易是否構(gòu)成虛開增值稅專用發(fā)票罪張明楷
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2015-12-18
甲公司2018年8月1日從證券交易市場(chǎng)購(gòu)入一項(xiàng)交易性金融資產(chǎn)支付購(gòu)買價(jià)款215萬(wàn)元其中包含已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利15萬(wàn)元購(gòu)買時(shí)甲公司另支付相關(guān)交易費(fèi)用3萬(wàn)元取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為1萬(wàn)元不考慮其他因素公司購(gòu)入該項(xiàng)交易性金融資產(chǎn)的會(huì)計(jì)處理是
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2019-06-24
2017.1.8,甲公司購(gòu)入乙公司發(fā)行的公司債券,該債券于2017.1.1日發(fā)行,面值為2000萬(wàn)元,票面利率為4%,債券每年末付息一次,次年2月收到,甲公司將其劃為交易性金融資產(chǎn),支付價(jià)款為2 100萬(wàn)元,另支付交易費(fèi)用30萬(wàn)元,取得增值稅專用發(fā)票,稅額18 000。2018.1.1日甲公司收到債券利息80萬(wàn)元。假設(shè)2018.2.1日,這批債券的公允價(jià)值為2136萬(wàn)元,并于2018.2.26日將這批債券以售價(jià)2200萬(wàn)元賣出,請(qǐng)做出相應(yīng)會(huì)計(jì)處理
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2020-04-20
自2022年4月1日至2022年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,免征增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,暫停預(yù)繳增值稅。您在2022年4月1日以后取得的適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,應(yīng)當(dāng)開具免稅普通發(fā)票。這段是什么意思呢
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2022-05-11
那個(gè)增值稅發(fā)票系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi) 會(huì)計(jì)科目是不是管理費(fèi)用 我看著會(huì)計(jì)用的應(yīng)交稅金 增值稅 對(duì)嗎 影響大嗎
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2018-09-28
3%簡(jiǎn)易征收,有銷售收入,請(qǐng)問納稅申報(bào)時(shí)填在哪張表的什么地方,我有增值稅進(jìn)項(xiàng)留抵稅額,是否可以抵扣這筆收入形成的銷項(xiàng)稅?
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2017-10-12
餐飲管理公司和餐飲公司的繳稅是一樣的嗎,同樣是小規(guī)模納稅人3萬(wàn)元以下免征增值稅和營(yíng)業(yè)稅嗎
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2018-07-16
老師,你好,請(qǐng)問我現(xiàn)在辦理個(gè)人獨(dú)資公司,可不可以不做帳,企業(yè)所得稅是否可以簡(jiǎn)易征收,征收稅率又是多少?
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2020-05-20
你好老師,應(yīng)交稅金-未交增值稅和 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅;分不清。怎么理解和使用
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2022-03-17
老師,你好 購(gòu)買金稅盤和技術(shù)維護(hù)費(fèi)480元,用現(xiàn)金支付 借 :管理費(fèi)用 - 辦公費(fèi) 貸 銀行存款這點(diǎn)我明白,那還需要借 應(yīng)交稅金 -應(yīng)交增值稅 貸 營(yíng)業(yè)外收入嗎? 用做后面這個(gè)分錄嗎?
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2018-06-06
應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額要怎樣處理
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2019-06-27
老師好,針對(duì)季度增值銷售額未滿45萬(wàn),免征增值稅,也就是說之前開票時(shí),已交過的稅會(huì)后期返給企業(yè)嗎?是這理解嗎?只要開票就要交稅對(duì)不?還是我理解有啥不對(duì)!謝謝
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2021-07-15