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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2016-11-11 11:06

這是更正,但如果當月有這種情況,付了款沒收到票怎么做分錄?

吳月柳 解答

2016-11-11 11:04

你好,你不是八月付了二百,九月收到兩百的發(fā)票嗎?這筆是更正憑證,把你用錯的科目更改過來而已, 借:其他應收款,貸:管理費用

吳月柳 解答

2016-11-11 11:07

借:其他應收款或預付賬款  貸:銀行存款

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你好,你不是八月付了二百,九月收到兩百的發(fā)票嗎?這筆是更正憑證,把你用錯的科目更改過來而已, 借:其他應收款,貸:管理費用
2016-11-11 11:04:40
可以,也可以用其他應收科目
2016-01-14 16:59:35
你好,普票和專票是這樣的做法沒錯
2020-05-10 13:21:24
您好,您管理費用下的明細科目內(nèi)部調(diào)整意義不大了,都是通過以前年度損益調(diào)整的科目, 要調(diào)整的是進項稅額,借應交稅費--應交增值稅(進項稅額)貸以前年度損益調(diào)整
2020-02-13 20:41:06
你說的是對的,加油?
2018-06-29 08:01:12
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