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老師請問下,報增值稅的時候提示:本期填寫的試用3減1政策的本期發(fā)生額小于 1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額6930.69的2%,請確認(rèn)填寫是否正確,這個是什么意思?
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2023-03-22
珠寶零售行業(yè)個體工商戶的增值稅,附加稅,個人經(jīng)營所得稅的征收比例分別是好多呢
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2019-05-24
請教下 公司企業(yè),不是個體戶,是不是沒有核對征收的說法?
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2024-12-02
保本的理財收入要繳納增值稅嘛?企業(yè)所得稅也繳嘛?
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2020-07-03
建筑行業(yè)異地預(yù)繳稅增值稅的申報,應(yīng)征增值稅不含稅銷售額指的是不管賬務(wù)是否確認(rèn)收入,只要稅控盤開出的就要填寫上嗎?還是只是填寫本月能確認(rèn)的收入?還有本期應(yīng)納稅額欄次填的是本期確認(rèn)收入對應(yīng)的增值稅還是稅控盤開出發(fā)票的總的應(yīng)納稅額
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2019-02-20
制作以下會計分錄 (1)生產(chǎn)工人工資290000,車間管理人員工資10000,行政管理人員工資20000 (2)計提本月職工福利費44800
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2021-12-17
上期繳稅1000元,上期計提借:應(yīng)交稅費-增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1000 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅1000。本期繳納上期借:應(yīng)交稅費-未交增值稅720元 貸:銀行存款720 有稅盤服務(wù)費支付借:管理費用280 貸:銀行存款280 抵扣借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅280 借:管理費用 -280 請問我的分錄對嗎??到期末應(yīng)交稅費-未交增值稅余額貸方有280 怎么辦??
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2021-05-18
小規(guī)模納稅人代開增值稅專用發(fā)票,稅款代開時候已扣繳,但屬于小微企業(yè),季度銷售額在9w一下,應(yīng)該免征增值稅,這個怎樣處理呢?
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2016-08-25
17. 行政單位作財政撥款收入增加的賬務(wù)處理時,借方對應(yīng)科目有( )。 A. 經(jīng)費支出 B. 零余額賬戶用款額度 C. 財政應(yīng)返還額度 D. 撥出經(jīng)費
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2015-05-10
低值易耗品采用一次攤銷法,攤銷晨借記管理費用-低值易耗品攤銷是普遍做法,但比如說用于辦公的低值易耗品攤銷時直接記入管理費用-辦公費好像更準(zhǔn)確些,兩種做法如何選擇
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2019-11-25
收到購買稅控盤200的發(fā)票時是做借管理費用,貸銀行存款,借應(yīng)交稅金-減免稅款,貸管理費用,等到申報抵減的時候做借應(yīng)交稅金-未交增值稅,貸應(yīng)交稅金-減免稅款;還是說收到時做借管理費用,貸銀行存款,抵減的當(dāng)月再做借應(yīng)交稅金-減免稅款,貸管理費用,借應(yīng)交稅金-未交增值稅,貸應(yīng)交稅金-減免稅款?就是說這個分錄借應(yīng)交稅金-減免稅款,貸管理費用是在收到發(fā)票的當(dāng)月做還是等到有稅金抵減的當(dāng)月再做
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2018-10-13
老師請問下,報增值稅的時候提示:本期填寫的試用3減1政策的本期發(fā)生額小于 1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額6930.69的2%,請確認(rèn)填寫是否正確,這個是什么意思?
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2022-04-14
老師你好,我們是武漢一家建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,現(xiàn)在在長沙一個項目,以前預(yù)繳稅是按簡易征收,預(yù)繳3%增值稅,現(xiàn)在支持復(fù)工的增值稅優(yōu)惠政策我們適用嗎?
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2020-04-14
小微企業(yè)(小規(guī)模納稅人)免征增值稅的會計分錄怎么寫。
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2018-07-13
企業(yè)所得稅,個稅,增值稅,附征,印花稅,車輛購置稅會計分
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2020-07-17
老師即征即退的返回款需要交增值稅和企業(yè)所得稅嗎?
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2021-01-14
物業(yè)公司收的水費比交的水費少怎么入賬,尤其是增值稅的處理上,我們是差額征稅
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2019-04-11
小規(guī)模增值稅未達(dá)到征收額,那增值稅納稅申報表附列資料用不用填寫
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2019-01-14
老師,疫情期間小規(guī)模納稅人增值稅減按1%征收,增值稅相關(guān)分錄怎么做?
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2021-12-09
我企業(yè)取得中央財政專項補貼收入100萬,當(dāng)年實際支出80萬。申報年報時,當(dāng)年所得稅年報不征稅收入納稅調(diào)減金額填100萬,不征稅收入用于支出所形成的費用調(diào)增80萬,這樣申報對不對。差額那20萬要調(diào)增嗎
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2020-11-13