国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

上期繳稅1000元,上期計(jì)提借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1000。本期繳納上期借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅720元 貸:銀行存款720 有稅盤(pán)服務(wù)費(fèi)支付借:管理費(fèi)用280 貸:銀行存款280 抵扣借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅280 借:管理費(fèi)用 -280 請(qǐng)問(wèn)我的分錄對(duì)嗎??到期末應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅余額貸方有280 怎么辦??
2/601
2021-05-18
老師,請(qǐng)教一下,我們公司開(kāi)了一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票“*與銷(xiāo)售行為不掛鉤的財(cái)政補(bǔ)貼收入*與銷(xiāo)售行為不掛鉤的財(cái)政補(bǔ)貼收入”這個(gè)是政府的一個(gè)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)貼,“0”稅率;,當(dāng)月收到錢(qián),我做了:借 銀存 貸:營(yíng)業(yè)外收入 但是,這樣我的增值稅申報(bào)表上的收入就和這個(gè)有差異 正確的應(yīng)該怎么做呀?
5/1036
2023-07-10
我是建筑業(yè) 企業(yè)我干了個(gè)工程 掛靠了總公司 我們?cè)O(shè)了分公司 現(xiàn)在 涉及 成本發(fā)票 與企業(yè)所得稅問(wèn)題 總公司說(shuō)收合同總額的2.25的企業(yè)所得稅 成本發(fā)票要我提供去掉管理費(fèi)去掉所有稅的全額 如果這種情況 我按 合同總額減去成本發(fā)票 剩余的就是我的利潤(rùn) 利潤(rùn)交25%的企業(yè)所得稅 我就不用交那2.25了 如果核定征收我該如何提供成本發(fā)票 提供多少才算合理呢
1/1024
2018-12-19
低值易耗品采用一次攤銷(xiāo)法,攤銷(xiāo)晨借記管理費(fèi)用-低值易耗品攤銷(xiāo)是普遍做法,但比如說(shuō)用于辦公的低值易耗品攤銷(xiāo)時(shí)直接記入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)好像更準(zhǔn)確些,兩種做法如何選擇
1/620
2019-11-25
收到購(gòu)買(mǎi)稅控盤(pán)200的發(fā)票時(shí)是做借管理費(fèi)用,貸銀行存款,借應(yīng)交稅金-減免稅款,貸管理費(fèi)用,等到申報(bào)抵減的時(shí)候做借應(yīng)交稅金-未交增值稅,貸應(yīng)交稅金-減免稅款;還是說(shuō)收到時(shí)做借管理費(fèi)用,貸銀行存款,抵減的當(dāng)月再做借應(yīng)交稅金-減免稅款,貸管理費(fèi)用,借應(yīng)交稅金-未交增值稅,貸應(yīng)交稅金-減免稅款?就是說(shuō)這個(gè)分錄借應(yīng)交稅金-減免稅款,貸管理費(fèi)用是在收到發(fā)票的當(dāng)月做還是等到有稅金抵減的當(dāng)月再做
4/727
2018-10-13
建筑行業(yè)異地預(yù)繳稅增值稅的申報(bào),應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額指的是不管賬務(wù)是否確認(rèn)收入,只要稅控盤(pán)開(kāi)出的就要填寫(xiě)上嗎?還是只是填寫(xiě)本月能確認(rèn)的收入?還有本期應(yīng)納稅額欄次填的是本期確認(rèn)收入對(duì)應(yīng)的增值稅還是稅控盤(pán)開(kāi)出發(fā)票的總的應(yīng)納稅額
1/465
2019-02-20
初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)中 第四章 增值稅-稅收優(yōu)惠: 免稅項(xiàng)目和免征增值稅的區(qū)別?
1/1086
2019-03-02
珠寶零售行業(yè)個(gè)體工商戶的增值稅,附加稅,個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅的征收比例分別是好多呢
1/1174
2019-05-24
一般納稅人,有簡(jiǎn)易征收時(shí),增值稅是進(jìn)入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅嗎?謝謝
2/869
2016-08-22
個(gè)體戶查賬征收還是核定征收是稅管員核的嗎?可以要求核定征收嗎?
2/1052
2018-12-14
老師請(qǐng)問(wèn)下,報(bào)增值稅的時(shí)候提示:本期填寫(xiě)的試用3減1政策的本期發(fā)生額小于 1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額6930.69的2%,請(qǐng)確認(rèn)填寫(xiě)是否正確,這個(gè)是什么意思?
1/2096
2023-03-22
財(cái)政補(bǔ)貼類(lèi)不征稅收入對(duì)應(yīng)的支出有哪些?
1/1484
2019-10-29
增值稅 企業(yè)所得稅 個(gè)稅 在分查賬征收和核對(duì)征收的情況下 怎么計(jì)算 假設(shè)我個(gè)人獨(dú)資企業(yè) 經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售商品和服務(wù) 年收入是500萬(wàn) 成本是100萬(wàn) 涉及到的稅是怎么計(jì)算的
1/157
2021-08-17
增值稅 企業(yè)所得稅 個(gè)稅 在分查賬征收和核對(duì)征收的情況下 怎么計(jì)算 假設(shè)我個(gè)人獨(dú)資企業(yè) 經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售商品和服務(wù) 年收入是500萬(wàn) 成本是100萬(wàn) 涉及到的稅是怎么計(jì)算的
1/207
2021-08-17
老師好!我們是合伙企業(yè)核定征收的,因進(jìn)項(xiàng)少虛增利潤(rùn),利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)如何處理?
1/724
2020-03-09
企業(yè)存在銀行抵押的保證金利息收入需要交增值稅嗎
2/2556
2022-03-20
物業(yè)公司收的水費(fèi)比交的水費(fèi)少怎么入賬,尤其是增值稅的處理上,我們是差額征稅
1/1071
2019-04-11
"甲企業(yè)委托乙企業(yè)加工用于連續(xù)生產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品,甲、乙兩企業(yè)均為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率均為13%,適用的消費(fèi)稅稅率為10%,甲企業(yè)對(duì)原材料按實(shí)際成本法進(jìn)行核算,2022年有關(guān)該業(yè)務(wù)的資料如下: (1)甲企業(yè)發(fā)出材料一批,實(shí)際成本為392 000元; (2)甲企業(yè)以銀行存款支付乙企業(yè)加工費(fèi)58 000元(不含增值稅)以及相應(yīng)的增值稅和消費(fèi)稅; (3)甲企業(yè)以銀行存款支付往返運(yùn)雜費(fèi)10 000元(不含增值稅); (4)材啊料加工完成,甲企業(yè)收回該委托加工物資并驗(yàn)收入庫(kù)。 在計(jì)算繳納增值稅時(shí)運(yùn)雜費(fèi)
1/282
2023-03-16
企業(yè)增值稅一般項(xiàng)目應(yīng)納稅額為負(fù),銷(xiāo)售舊房簡(jiǎn)易征收項(xiàng)目應(yīng)納稅額為正,需要繳稅嗎?
1/1007
2021-08-23
19年小規(guī)模納稅人 月銷(xiāo)售額不超過(guò)10萬(wàn) 享受免征增值稅的政策 教育 地方教育 建設(shè) 還有企業(yè)所得稅都可以零申報(bào)了嗎?還是企業(yè)所得稅照實(shí)申報(bào)
1/1364
2019-04-01