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基金管理人代扣代繳增值稅怎么申報(bào)
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2024-07-14
某房地產(chǎn)公司有一地下停車場(chǎng),已成立一個(gè)物業(yè)管理公司進(jìn)行管理,但還想成立一個(gè)停車管理中心專業(yè)進(jìn)行車輛管理,停車場(chǎng)產(chǎn)權(quán)是房地產(chǎn)公司的,房地產(chǎn)公司不要房租,只是為了享受不超過3萬元收入不交增值稅的優(yōu)惠,因此在物業(yè)公司之外計(jì)劃再設(shè)立了一個(gè)停車管理中心,還想設(shè)成個(gè)體工商戶,這種情況稅務(wù)是否會(huì)認(rèn)定房地產(chǎn)公司將停車場(chǎng)出租給了停車管理中心?是否會(huì)核定停車場(chǎng)租金征房產(chǎn)稅?停車管理中心辦理個(gè)體工商戶和公司哪個(gè)好一些?
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2016-07-01
珠寶零售行業(yè)個(gè)體工商戶的增值稅,附加稅,個(gè)人經(jīng)營所得稅的征收比例分別是好多呢
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2019-05-24
老師,請(qǐng)問下我單位為建筑企業(yè),收到預(yù)收款,開具的不征稅增值稅發(fā)票,建筑服務(wù)地和機(jī)構(gòu)所在地在一起,需要預(yù)繳2個(gè)點(diǎn)增值稅嗎?需要繳的話如果塡寫增值稅申報(bào)表?
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2020-10-15
老師,請(qǐng)教一下,我們公司開了一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票“*與銷售行為不掛鉤的財(cái)政補(bǔ)貼收入*與銷售行為不掛鉤的財(cái)政補(bǔ)貼收入”這個(gè)是政府的一個(gè)專項(xiàng)補(bǔ)貼,“0”稅率;,當(dāng)月收到錢,我做了:借 銀存 貸:營業(yè)外收入 但是,這樣我的增值稅申報(bào)表上的收入就和這個(gè)有差異 正確的應(yīng)該怎么做呀?
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2023-07-10
某倉庫為增值稅一般納稅人,2020年3月提供倉儲(chǔ)服務(wù)取得不含稅銷售額80萬,購入電動(dòng)叉車一輛,取得增值稅專用發(fā)票注明的稅額為0.39萬元,該倉庫選擇適用簡(jiǎn)易征收辦法,適用的征收率為 3%,則該倉庫本月應(yīng)繳納的增值稅為( )萬元。 A.4.8 B.4.41 C.2.4 D.2.01
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2022-04-12
上期繳稅1000元,上期計(jì)提借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1000。本期繳納上期借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅720元 貸:銀行存款720 有稅盤服務(wù)費(fèi)支付借:管理費(fèi)用280 貸:銀行存款280 抵扣借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅280 借:管理費(fèi)用 -280 請(qǐng)問我的分錄對(duì)嗎??到期末應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅余額貸方有280 怎么辦??
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2021-05-18
收到購買稅控盤200的發(fā)票時(shí)是做借管理費(fèi)用,貸銀行存款,借應(yīng)交稅金-減免稅款,貸管理費(fèi)用,等到申報(bào)抵減的時(shí)候做借應(yīng)交稅金-未交增值稅,貸應(yīng)交稅金-減免稅款;還是說收到時(shí)做借管理費(fèi)用,貸銀行存款,抵減的當(dāng)月再做借應(yīng)交稅金-減免稅款,貸管理費(fèi)用,借應(yīng)交稅金-未交增值稅,貸應(yīng)交稅金-減免稅款?就是說這個(gè)分錄借應(yīng)交稅金-減免稅款,貸管理費(fèi)用是在收到發(fā)票的當(dāng)月做還是等到有稅金抵減的當(dāng)月再做
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2018-10-13
一般納稅人,有簡(jiǎn)易征收時(shí),增值稅是進(jìn)入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅嗎?謝謝
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2016-08-22
老師請(qǐng)問下,報(bào)增值稅的時(shí)候提示:本期填寫的試用3減1政策的本期發(fā)生額小于 1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額6930.69的2%,請(qǐng)確認(rèn)填寫是否正確,這個(gè)是什么意思?
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2023-03-22
老師,您好!工程沒法計(jì)算進(jìn)度,沒法確認(rèn)收入的情況下,施工成本增多,怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
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2021-09-27
個(gè)體戶查賬征收還是核定征收是稅管員核的嗎?可以要求核定征收嗎?
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2018-12-14
老師好!我們是合伙企業(yè)核定征收的,因進(jìn)項(xiàng)少虛增利潤(rùn),利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)如何處理?
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2020-03-09
19年小規(guī)模納稅人 月銷售額不超過10萬 享受免征增值稅的政策 教育 地方教育 建設(shè) 還有企業(yè)所得稅都可以零申報(bào)了嗎?還是企業(yè)所得稅照實(shí)申報(bào)
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2019-04-01
增值稅申報(bào)時(shí),政府補(bǔ)貼免稅收入需要填嗎?
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2022-04-16
"甲企業(yè)委托乙企業(yè)加工用于連續(xù)生產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品,甲、乙兩企業(yè)均為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率均為13%,適用的消費(fèi)稅稅率為10%,甲企業(yè)對(duì)原材料按實(shí)際成本法進(jìn)行核算,2022年有關(guān)該業(yè)務(wù)的資料如下: (1)甲企業(yè)發(fā)出材料一批,實(shí)際成本為392 000元; (2)甲企業(yè)以銀行存款支付乙企業(yè)加工費(fèi)58 000元(不含增值稅)以及相應(yīng)的增值稅和消費(fèi)稅; (3)甲企業(yè)以銀行存款支付往返運(yùn)雜費(fèi)10 000元(不含增值稅); (4)材啊料加工完成,甲企業(yè)收回該委托加工物資并驗(yàn)收入庫。 在計(jì)算繳納增值稅時(shí)運(yùn)雜費(fèi)
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2023-03-16
老師,我想問下增值稅附加稅現(xiàn)在有不超多少減半征收的政策,當(dāng)時(shí)計(jì)提的全額的,現(xiàn)在繳納了50%的錢怎么做分錄呢
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2019-08-20
適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對(duì)應(yīng)欄次中。請(qǐng)問一下什么意思?
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2022-04-19
適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對(duì)應(yīng)欄次中。我這個(gè)應(yīng)該填在哪里
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2023-07-16
本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于+開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額100865.38的2%,請(qǐng)確認(rèn)填寫是否正確
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2023-04-11