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某房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司系增值稅一般納稅人,8月18日預(yù)售其開(kāi)發(fā)的A1房 地產(chǎn)項(xiàng)目的房屋一套售價(jià)1000萬(wàn)元 收到客戶李先生預(yù)交款800萬(wàn)元,采用一般計(jì)稅方法,計(jì)算預(yù)繳和應(yīng)交的增值稅,并做預(yù)收房款,預(yù)繳增值稅售房應(yīng)交增值稅和實(shí)際繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄
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2019-11-07
老師:小規(guī)模納稅人,采購(gòu)商品時(shí),因?yàn)樾∫?guī)模納稅人的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,是不是把增值稅一起計(jì)入庫(kù)存商品的成本,不用單獨(dú)計(jì)入增值稅進(jìn)項(xiàng)稅吧?銷售商品時(shí),需要把3%的增值稅銷項(xiàng)稅單獨(dú)計(jì)入應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 對(duì)嗎?并按銷售收入的3%繳納增值稅對(duì)嗎?
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2016-06-27
其他債權(quán)投資如果有減值,確定每期的攤余成本還算減值嗎?我看答案沒(méi)算,麻煩老師了我給您拍一下照片,它只是在最后一期減去了一個(gè)累計(jì)的減值算的攤余成本,為什么要在最后減去一個(gè)累計(jì)的減值呢而不是在每期期末減去減值算攤余成本,進(jìn)而算投資收益
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2020-07-13
甲廣告公司為增值稅一般納稅人,滿足增值稅加計(jì)抵減政策的條件。本年5月,取得廣告設(shè)計(jì)收入不含稅價(jià)款 86 萬(wàn)元,獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)收入 3.18 萬(wàn)元;支付設(shè)備租賃費(fèi),取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅為3萬(wàn)元。要求: 計(jì)算甲廣告公司上述業(yè)務(wù)的應(yīng)納增值稅。 請(qǐng)講一下為什么
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2022-03-24
我報(bào)今年8月份增值稅報(bào)表的時(shí)候,我6%是沒(méi)票抵的,6%的稅增值稅我交少了,現(xiàn)在報(bào)表也已經(jīng)申報(bào)扣款了,那我想彌補(bǔ)8月份少交的增值稅,我該怎么辦?。?/span>
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2019-09-25
老師,如果我5月份的收入是600,減免17.475元的增值稅,是在這個(gè)月的月末把減免的增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,還是等7月份報(bào)完稅7月份再做這筆分錄,增值稅是季報(bào)
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2016-07-20
請(qǐng)問(wèn)老師,上月報(bào)3月份的增值稅在未開(kāi)具發(fā)票欄填了有數(shù)據(jù),4月份就開(kāi)了16%的增值稅發(fā)票出去。那么4月份的增值稅申報(bào)表該如何填。有16%跟13%的稅率。
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2019-05-05
老師 增值稅一般納稅人是,月報(bào)或者是季報(bào),5月份申請(qǐng)4月份增值稅申報(bào)的時(shí)候,顯示只有增值稅預(yù)繳,沒(méi)有相關(guān)的別的報(bào)表……在電子稅務(wù)局上申報(bào)的 這些
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2019-05-07
計(jì)算該股票投資對(duì)2018年?duì)I業(yè)利潤(rùn)額的影響,減去轉(zhuǎn)讓時(shí)交的增值稅5.66萬(wàn)元,那為什么買(mǎi)入時(shí)的增值稅0.075萬(wàn)元不用減去? 買(mǎi)賣股票的增值稅是誰(shuí)交,不能抵扣吧?
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2019-03-01
A公司銷售其所生產(chǎn)的高檔化妝品價(jià)款¥1,000,000不含增值稅開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為¥130,000適用的消費(fèi)稅稅率為15%款項(xiàng)已存入銀行,怎么寫(xiě)分錄?
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2023-11-02
老師您好,我現(xiàn)在工作的老板,經(jīng)營(yíng)學(xué)校的飯?zhí)煤统?,學(xué)生來(lái)消費(fèi)必須先辦充值卡充值,再刷卡消費(fèi),那每天的充值總額,還有超市、飯?zhí)玫南M(fèi)總額怎么做分錄?
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2019-08-08
個(gè)體工商戶查賬征收,個(gè)人所得稅是根據(jù)增值稅來(lái)交的的嗎,增值稅交的話,才會(huì)交個(gè)人所得稅,如果不超9萬(wàn),不交增值稅的話,個(gè)人所得稅是不是就不用交了
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2018-10-26
老師好,假如月底存在應(yīng)納稅額的話,賬務(wù)處理是不是先將所有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅三級(jí)明細(xì)下科目借貸方的差額結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面,然后再通過(guò)轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅里面去?最后未交增值稅和申報(bào)表上的本期應(yīng)補(bǔ)退稅款保持一致?譬如發(fā)生在借方的進(jìn)項(xiàng)、減免稅款等和貸方的銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出等,最后的差額轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,再轉(zhuǎn)到未交增值稅里面去?
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2020-03-31
固定資產(chǎn)原值=累計(jì)折舊+凈值+殘值 這樣對(duì)嗎
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2020-05-29
增值稅稅負(fù)是怎么樣算的
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2017-09-18
補(bǔ)交增值稅的分錄怎么做?
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2020-04-14
這個(gè)增值稅是這樣填的嗎?
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2017-03-27
預(yù)交增值稅的分錄怎么做
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2017-09-17
增值稅所有的稅率是多少?
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2019-03-10
想問(wèn),房屋的殘值率是多少?
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2017-04-05