老師好,假如月底存在應(yīng)納稅額的話,賬務(wù)處理是不是先將所有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅三級(jí)明細(xì)下科目借貸方的差額結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面,然后再通過轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅里面去?最后未交增值稅和申報(bào)表上的本期應(yīng)補(bǔ)退稅款保持一致?譬如發(fā)生在借方的進(jìn)項(xiàng)、減免稅款等和貸方的銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出等,最后的差額轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,再轉(zhuǎn)到未交增值稅里面去?
姚
于2020-03-31 09:37 發(fā)布 ??657次瀏覽
- 送心意
陳老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-03-31 09:38
第一問你的理解是沒有錯(cuò)的。第二問也沒錯(cuò) 第三問你也理解沒錯(cuò)
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你好,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是認(rèn)證后的不能抵扣的轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出未交增值稅是增值稅結(jié)轉(zhuǎn)。年末結(jié)轉(zhuǎn)一次就行,不需要按月結(jié)轉(zhuǎn)。
2019-06-11 17:05:25

同學(xué),你好,理解是對(duì)的
2022-06-04 17:37:29

?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時(shí)你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03

上半年銷項(xiàng)大進(jìn)項(xiàng),月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,下月繳納。2個(gè)分錄后借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額。下半年進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)。年底結(jié)轉(zhuǎn)全年進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅額并把差額轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。這2個(gè)金額之和等于期末可留抵金額,
2019-02-15 15:00:48

你好!這個(gè)不需要處理了。
2019-09-02 16:29:45
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姚 追問
2020-03-31 09:49
陳老師 解答
2020-03-31 10:00