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老師收到進(jìn)項(xiàng)票沒(méi)認(rèn)證分錄是不是 借:工程施工--合同成本 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額--應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 等認(rèn)證了是不是做 借:應(yīng)交稅金--進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出---應(yīng)交增值稅 貸: 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額--應(yīng)交增值稅
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2017-11-03
調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)–未交增值稅借方有余額的情況,原因是19年12月爸應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅全部結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入了,那這樣處理可以嗎?還是直接借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)–未交增值稅?
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2020-06-10
轉(zhuǎn)出未交增值稅和轉(zhuǎn)出多交增值稅科目,公路施工企業(yè)可以用嗎?看到有人說(shuō)建筑企業(yè)這兩個(gè)科目不用,可以封存
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2019-08-05
我們12月份收到供應(yīng)商開(kāi)來(lái)的材料增值稅發(fā)票,1月份做了帳,也抵抗了,之后供應(yīng)商發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了,要開(kāi)紅字給我們,那我們?cè)牧夏沁呑黾t字沖銷(xiāo),已經(jīng)抵扣的是不是做:借:應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅,對(duì)嗎
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2020-02-05
老師好!我公司是小規(guī)模納稅人,做廣告行業(yè),平時(shí)開(kāi)票內(nèi)容是會(huì)展服務(wù)費(fèi)、海報(bào)制作費(fèi)等,現(xiàn)在我做收入分錄是:1、借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額;繳稅時(shí)分錄是:借:應(yīng)交增值稅-已交增值稅 貸:銀行存款。我現(xiàn)在看到以前會(huì)計(jì)做的是2、:借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅;繳稅的分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸:銀行存款。 我的問(wèn)題是:我現(xiàn)在應(yīng)該用那個(gè)分錄做比較合適?如查用第2個(gè)分錄,我已經(jīng)做了從去年12月到5月份賬了,還須要調(diào)整么?請(qǐng)指教
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2020-06-11
用預(yù)繳的增值稅抵扣 ,是結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候把預(yù)繳增值稅放到貸方結(jié)轉(zhuǎn)還是另外一筆分錄借未交增值稅,貸預(yù)繳增值稅?
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2020-05-25
一般納稅人增值稅分錄下面的這個(gè)流程對(duì)不呢?每步的分錄對(duì)嗎?  及各明細(xì)科目用得對(duì)嗎,請(qǐng)給出權(quán)威回復(fù) 1、發(fā)生收入時(shí):   借:銀行存款1170   貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000   應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷(xiāo)項(xiàng)稅額 170   2、購(gòu)進(jìn)物料時(shí)   借:原材料500   應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額85   貸:銀行存款585    3、如當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅85全認(rèn)證的情況下,轉(zhuǎn)出未交增值稅   借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷(xiāo)項(xiàng)稅額170   貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)
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2017-04-11
這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額比銷(xiāo)項(xiàng)稅額還要多,不用交增值稅,那是否也要將進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額都到結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增長(zhǎng)稅呢?
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2017-08-02
交易性金融資產(chǎn)入賬價(jià)值,增值稅算嗎
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2018-10-05
老師,稅控盤(pán)服務(wù)費(fèi)抵稅轉(zhuǎn)出是轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?怎么做分錄。交費(fèi)時(shí) 借:管理費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金。抵減時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_減免稅款,但最后轉(zhuǎn)出到未交增值稅怎么做分錄?
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2019-10-27
老師,新注冊(cè)一家銷(xiāo)售奢侈品的公司,需要交哪些稅?稅率是多少?是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人更省稅?
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2021-07-13
應(yīng)交稅費(fèi)為負(fù)數(shù),增值稅專(zhuān)用發(fā)票稅費(fèi)為繳納,負(fù)數(shù)大于增值稅,還用繳納增值稅嗎?
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2022-04-08
老師,年底,銷(xiāo)項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,計(jì)提時(shí) :借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,而進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額,不進(jìn)行賬務(wù)處理,直接作為留抵稅額,但銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出上面的余額需要結(jié)平嗎?還是一年一年累計(jì)下去?
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2019-05-30
老師,年度結(jié)轉(zhuǎn)帳時(shí),應(yīng)交增值稅的進(jìn)項(xiàng),銷(xiāo)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出未交增值稅,有期末余額,自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到下年了,怎么處理?
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2020-01-10
實(shí)操通達(dá)物業(yè)公司,(業(yè)務(wù)43)2月22日,自來(lái)水公司換開(kāi)銀行托收的水費(fèi)專(zhuān)用發(fā)票。(普票換成專(zhuān)票) 他的分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1986.41 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本——水費(fèi) -1986.41 既然這個(gè)水費(fèi)是采用的簡(jiǎn)易計(jì)稅方法,不能通過(guò)進(jìn)項(xiàng)科目核算,那普票和專(zhuān)票又有什么區(qū)別,還要做這個(gè)分錄
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2018-12-17
老師好!想問(wèn)下員工出差驗(yàn)貨的火車(chē)費(fèi)是不是可以抵扣,按9%抵扣,如票面256元,則可抵稅額256/(1+9%)*9%=21.14元,賬務(wù)處理 借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi)234.86,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅21.14,貸:銀行存款256元,這個(gè)稅額抵扣時(shí)不需認(rèn)證勾選,納稅申報(bào)填寫(xiě)《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)》(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)) 第8b欄“其。并同時(shí)填寫(xiě)在第10他欄“(四)本期用于抵扣的旅客運(yùn)輸服務(wù)扣稅憑證按這樣報(bào),以上針對(duì)車(chē)票是這樣操作嗎?謝謝!
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2024-03-09
老師您好!請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表一上的上期留抵稅額應(yīng)該和我賬上的應(yīng)交增值稅的哪個(gè)金額是一致的?是銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)的差額轉(zhuǎn)到未交增值稅的科目一致么?
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2022-03-24
本季度增值稅達(dá)到免征條件,我是要計(jì)提借稅金及附加貨應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅,然后下月借應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅貨營(yíng)業(yè)外收入 還是可以本月直接借應(yīng)交稅費(fèi)貸營(yíng)業(yè)外收入?
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2018-07-11
老師,比如物業(yè)公司收一年的物業(yè)費(fèi),但只能按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)當(dāng)月的收入 ,那么預(yù)收全年款就要交增值稅,即使不開(kāi)票,借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,那么這個(gè)稅填增值稅申報(bào)表哪里進(jìn)行計(jì)算交納?
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2021-06-01
老師:稅控系統(tǒng)全額抵扣的分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸:銀行存款。這個(gè)減免稅額在賬本上是怎么記載的?月末已經(jīng)做了一筆轉(zhuǎn)出未交增值稅到未交增值稅了,那稅控系統(tǒng)的減免稅額在賬本上如何體現(xiàn)呢?謝謝
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2015-06-26