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17年公司沒有做賬,17年只是有開了票的收入沒有成本沒有費(fèi)用,2018年1月份開始做賬,現(xiàn)在國(guó)稅要更正補(bǔ)報(bào)企業(yè)所得稅,老師我可以收入與成本,費(fèi)用相抵利潤(rùn)總額為0,盈虧為0可以嗎老師
1/691
2018-03-16
老師你好,我想咨詢一下,年末怎么調(diào)賬,使得匯算清繳不用把費(fèi)用轉(zhuǎn)回來交企業(yè)所得稅
1/795
2019-12-12
公司兼職人員的機(jī)票可以作為公司的費(fèi)用,然后申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候稅前扣除嗎?
1/1205
2019-10-17
在企業(yè)所得稅中為什么免稅收入對(duì)應(yīng)的費(fèi)用可以稅前扣除
1/3880
2020-08-01
請(qǐng)問去年有虧損,但是還沒做匯算清繳,我可以先做暫估費(fèi)用嗎,這樣我企業(yè)所得稅這個(gè)季度就不用交?到時(shí)候做了匯算清繳要沖回嗎
1/882
2020-04-18
4-6月份沒有收入和成本,只有費(fèi)用 ,所得稅申報(bào)A表將費(fèi)用金額填進(jìn) 第2行 營(yíng)業(yè)成本 是嗎
1/571
2018-07-03
范圍里有軟件開發(fā),產(chǎn)品設(shè)計(jì) 等 ,目前都是費(fèi)用,沒有成本,5月成立的,一直虧損,這個(gè)月都給開票了,收了近20萬了,都交稅嗎,不是開發(fā)軟件有優(yōu)惠政策嗎,免稅嗎 個(gè)稅都交了,沒有了就是覺得怪怪得,一直虧,年底這個(gè)月收了不少,企業(yè)所得稅可以抵上月虧損的吧,不用交吧
2/883
2016-12-23
老師問一下,我們老板非要把18年新增的固定資產(chǎn)當(dāng)做費(fèi)用減掉,說是利潤(rùn)大,要交企業(yè)所得稅,這樣可以嗎?
1/505
2019-01-25
目前企業(yè)所得稅還沒有匯算清繳,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)17年有費(fèi)用沒有記賬,但去年的會(huì)計(jì)報(bào)表已經(jīng)報(bào)了,我還能把費(fèi)用加上嗎?
1/857
2018-03-16
,你好 我問一下,小規(guī)模建筑行業(yè),一般在我們不提供成本費(fèi)用的發(fā)票的時(shí)候,單單企業(yè)所得稅會(huì)收對(duì)方公司幾個(gè)點(diǎn)?。?/span>
1/836
2020-09-22
老師,這題調(diào)整當(dāng)期業(yè)務(wù)為什么是借:以前年度損益調(diào)整 貸:所得稅費(fèi)用 我知道這是當(dāng)期業(yè)務(wù),所以本來正確的分錄是:借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:所得稅費(fèi)用,那調(diào)整完整之后的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅不需要寫上去嗎
1/1407
2019-08-24
老師及各位群友,請(qǐng)教下 有限公司拆遷清算,股東分股,怎樣才能合理避稅
1/261
2019-10-24
我們是小規(guī)模納稅人這個(gè)季度要開63000的發(fā)發(fā)票,我這邊需要上上那些稅
1/567
2020-07-22
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省電子稅務(wù)局,涉稅申報(bào)這一塊,怎么找服務(wù)人員代碼?
1/1399
2021-01-16
1月底被稽查到12月份有個(gè)20000多的進(jìn)項(xiàng)票要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出該怎么操作
5/761
2019-02-03
老師您好!處理公司資產(chǎn),收益一萬多,轉(zhuǎn)出收益時(shí)用資產(chǎn)處置損益還是營(yíng)業(yè)外收λ?增值稅按處置價(jià)計(jì)提嗎,它是18年5月前所購(gòu)資產(chǎn),進(jìn)項(xiàng)稅己入賬,在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅科目中未抵扣,應(yīng)如何算稅
1/282
2019-04-13
請(qǐng)問一下老師,我想問下第二合并分錄所得費(fèi)費(fèi)用倒擠1.5這個(gè)原理。 第二年存貨繼續(xù)計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備分錄不是應(yīng)該 借:遞廷所稅得稅資產(chǎn) 1 貸:所得稅費(fèi)用 1 借:遞廷所稅得稅資產(chǎn) 2.5 貸:未分配利潤(rùn)—年初 2.5
1/726
2020-07-24
不是說研發(fā)費(fèi)用加計(jì)攤銷是計(jì)入遞延所得稅的嗎,怎么這道題就說不確認(rèn)遞延所得稅了,我之前做到題目,是把研發(fā)費(fèi)用加計(jì)攤銷計(jì)入遞延所得稅的,只有無形資產(chǎn)加計(jì)攤銷不計(jì)入遞延所得稅
1/2090
2021-07-16
對(duì)多繳所得稅額不辦理退稅,用以抵繳下年度預(yù)繳所得稅怎么做賬務(wù)處理?剛做完2018年匯算清繳,最后應(yīng)納所得稅費(fèi)是-1000,不打算辦理退稅,直接用以抵扣下年度預(yù)繳所得稅,這個(gè)賬務(wù)處理怎么做?
5/5015
2019-04-07
老師,請(qǐng)問我交8月個(gè)稅時(shí),專項(xiàng)附加扣除忘記扣了,多交了個(gè)稅,1到8月共交了2000元個(gè)稅,交9月個(gè)稅時(shí),專項(xiàng)附加扣除了,1到9月按累計(jì)算的稅為1800元,,那我9月是不是不用交稅了,直到把那200元抵完才需交稅嗎?如果1到9月累計(jì)計(jì)算的稅為2500元,那我9月是不是只用交500元個(gè)稅呢?
4/2211
2021-09-11