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在企業(yè)所得稅中為什么免稅收入對(duì)應(yīng)的費(fèi)用可以稅前扣除
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2020-08-01
請(qǐng)問(wèn)去年有虧損,但是還沒(méi)做匯算清繳,我可以先做暫估費(fèi)用嗎,這樣我企業(yè)所得稅這個(gè)季度就不用交?到時(shí)候做了匯算清繳要沖回嗎
1/882
2020-04-18
4-6月份沒(méi)有收入和成本,只有費(fèi)用 ,所得稅申報(bào)A表將費(fèi)用金額填進(jìn) 第2行 營(yíng)業(yè)成本 是嗎
1/571
2018-07-03
范圍里有軟件開(kāi)發(fā),產(chǎn)品設(shè)計(jì) 等 ,目前都是費(fèi)用,沒(méi)有成本,5月成立的,一直虧損,這個(gè)月都給開(kāi)票了,收了近20萬(wàn)了,都交稅嗎,不是開(kāi)發(fā)軟件有優(yōu)惠政策嗎,免稅嗎 個(gè)稅都交了,沒(méi)有了就是覺(jué)得怪怪得,一直虧,年底這個(gè)月收了不少,企業(yè)所得稅可以抵上月虧損的吧,不用交吧
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2016-12-23
老師問(wèn)一下,我們老板非要把18年新增的固定資產(chǎn)當(dāng)做費(fèi)用減掉,說(shuō)是利潤(rùn)大,要交企業(yè)所得稅,這樣可以嗎?
1/505
2019-01-25
目前企業(yè)所得稅還沒(méi)有匯算清繳,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)17年有費(fèi)用沒(méi)有記賬,但去年的會(huì)計(jì)報(bào)表已經(jīng)報(bào)了,我還能把費(fèi)用加上嗎?
1/857
2018-03-16
,你好 我問(wèn)一下,小規(guī)模建筑行業(yè),一般在我們不提供成本費(fèi)用的發(fā)票的時(shí)候,單單企業(yè)所得稅會(huì)收對(duì)方公司幾個(gè)點(diǎn)???
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2020-09-22
繳納2016年度企業(yè)所得稅,不用計(jì)提是吧?直接借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸銀存?
7/589
2017-06-01
是一般納稅人,每季度納稅所得額是70萬(wàn),一年280萬(wàn)左右,家適用所得稅率是多少
1/832
2019-03-26
我是個(gè)人獨(dú)資企業(yè),員工月工資兩千,經(jīng)營(yíng)所得一個(gè)月是4500,還用報(bào)個(gè)人所得稅嗎
4/582
2021-03-20
遞延所得稅對(duì)于這項(xiàng)資產(chǎn)的所得稅在年終匯算清繳時(shí)怎樣填列 可以不用交稅
1/993
2019-08-15
個(gè)稅按月預(yù)繳時(shí),需要合按綜合所得算嗎?還是只有年度匯算清繳才用綜合所得?
1/1565
2020-07-17
老師計(jì)提所得稅為什么試借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅?是不是搞錯(cuò)了
1/935
2017-10-18
民間非盈利機(jī)構(gòu)沒(méi)有所得稅費(fèi)用科目,那計(jì)提的應(yīng)交所得稅對(duì)方科目記哪里呢?
1/1302
2018-01-03
已知收入150萬(wàn),費(fèi)用50萬(wàn),然后按1.25%的所得稅稅負(fù)交所得稅,怎么推算出利潤(rùn)總額
1/1036
2019-05-23
我有筆退的往年的企業(yè)所得稅。我做的,借,銀行存款,貸,所得稅。同時(shí),借,所得稅,貸,利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),這種退企業(yè)所得稅,不用通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目嗎
1/110
2022-04-07
所得稅的稅負(fù)率是用應(yīng)納稅所得額除以不含稅收入的話。那應(yīng)納稅所得稅是我最終算出來(lái)的利潤(rùn)嗎?還是算出來(lái)的利潤(rùn)乘以15%我實(shí)際要繳納的所得稅去除?
1/1202
2018-07-10
請(qǐng)問(wèn)匯算清繳調(diào)整的所得稅分錄如下 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 5000 貸 所得稅費(fèi)用 5000 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么結(jié)轉(zhuǎn)分錄, 老師我就是想把所得稅從貸方轉(zhuǎn)出到借方平賬
1/532
2019-06-17
老師,去年交納企業(yè)所得稅只借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交企業(yè)所得稅貸銀行存款,沒(méi)有計(jì)提借所得稅費(fèi)用貸銀行存款這個(gè)計(jì)提分錄,今年所得稅匯算時(shí)應(yīng)該怎么處理呢
1/1077
2019-05-17
A公司2015年度利潤(rùn)表中,利潤(rùn)總額為4000萬(wàn)元,該公司適用的所得稅稅率為25%,遞延所得稅資產(chǎn)及遞延所得稅負(fù)債不存在期初余額與所得稅核算有關(guān)的情況如下
1/2067
2020-07-02