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公司兼職人員的機票可以作為公司的費用,然后申報企業(yè)所得稅的時候稅前扣除嗎?
1/1205
2019-10-17
在企業(yè)所得稅中為什么免稅收入對應的費用可以稅前扣除
1/3880
2020-08-01
請問去年有虧損,但是還沒做匯算清繳,我可以先做暫估費用嗎,這樣我企業(yè)所得稅這個季度就不用交?到時候做了匯算清繳要沖回嗎
1/882
2020-04-18
4-6月份沒有收入和成本,只有費用 ,所得稅申報A表將費用金額填進 第2行 營業(yè)成本 是嗎
1/571
2018-07-03
范圍里有軟件開發(fā),產(chǎn)品設(shè)計 等 ,目前都是費用,沒有成本,5月成立的,一直虧損,這個月都給開票了,收了近20萬了,都交稅嗎,不是開發(fā)軟件有優(yōu)惠政策嗎,免稅嗎 個稅都交了,沒有了就是覺得怪怪得,一直虧,年底這個月收了不少,企業(yè)所得稅可以抵上月虧損的吧,不用交吧
2/883
2016-12-23
老師問一下,我們老板非要把18年新增的固定資產(chǎn)當做費用減掉,說是利潤大,要交企業(yè)所得稅,這樣可以嗎?
1/505
2019-01-25
目前企業(yè)所得稅還沒有匯算清繳,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)17年有費用沒有記賬,但去年的會計報表已經(jīng)報了,我還能把費用加上嗎?
1/857
2018-03-16
,你好 我問一下,小規(guī)模建筑行業(yè),一般在我們不提供成本費用的發(fā)票的時候,單單企業(yè)所得稅會收對方公司幾個點???
1/836
2020-09-22
老師,這題調(diào)整當期業(yè)務為什么是借:以前年度損益調(diào)整 貸:所得稅費用 我知道這是當期業(yè)務,所以本來正確的分錄是:借應交稅費-應交所得稅 貸:所得稅費用,那調(diào)整完整之后的應交稅費-應交所得稅不需要寫上去嗎
1/1407
2019-08-24
老師及各位群友,請教下 有限公司拆遷清算,股東分股,怎樣才能合理避稅
1/261
2019-10-24
我們是小規(guī)模納稅人這個季度要開63000的發(fā)發(fā)票,我這邊需要上上那些稅
1/567
2020-07-22
國家稅務總局浙江省電子稅務局,涉稅申報這一塊,怎么找服務人員代碼?
1/1399
2021-01-16
1月底被稽查到12月份有個20000多的進項票要進項稅額轉(zhuǎn)出該怎么操作
5/761
2019-02-03
我有筆退的往年的企業(yè)所得稅。我做的,借,銀行存款,貸,所得稅。同時,借,所得稅,貸,利潤分配-未分配利潤,這種退企業(yè)所得稅,不用通過以前年度損益調(diào)整科目嗎
1/110
2022-04-07
所得稅的稅負率是用應納稅所得額除以不含稅收入的話。那應納稅所得稅是我最終算出來的利潤嗎?還是算出來的利潤乘以15%我實際要繳納的所得稅去除?
1/1202
2018-07-10
請問匯算清繳調(diào)整的所得稅分錄如下 借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 5000 貸 所得稅費用 5000 請問這個怎么結(jié)轉(zhuǎn)分錄, 老師我就是想把所得稅從貸方轉(zhuǎn)出到借方平賬
1/532
2019-06-17
老師,去年交納企業(yè)所得稅只借應交稅費_應交企業(yè)所得稅貸銀行存款,沒有計提借所得稅費用貸銀行存款這個計提分錄,今年所得稅匯算時應該怎么處理呢
1/1077
2019-05-17
A公司2015年度利潤表中,利潤總額為4000萬元,該公司適用的所得稅稅率為25%,遞延所得稅資產(chǎn)及遞延所得稅負債不存在期初余額與所得稅核算有關(guān)的情況如下
1/2067
2020-07-02
老師,小規(guī)模納稅人,請問今年補交60元去年匯算清繳調(diào)增后的企業(yè)所得稅,直接補記 借:所得稅費用,貸:應交稅費--企業(yè)所得稅; 借:應交稅費--企業(yè)所得稅,貸:銀存 可以嗎?
1/785
2020-12-12
#提問#個稅中綜合所得=工資薪金所得+(勞務報酬所得+特許權(quán)使用費)*80%+稿酬所得*80%*70%。這里為什么要乘以80%和70%呢,我每個月申報個稅的時候從來沒有乘過呀
1/3862
2019-12-30