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企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息的資產(chǎn)總額和從業(yè)人數(shù)怎么算的?
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2020-04-26
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)A類的截止時(shí)間往年都是5月份的,這次怎么成1月18日截止了?
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2017-06-11
在填企業(yè)所得稅年報(bào)里面的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)跨年度納稅調(diào)整明細(xì)表里面的,1.年廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出這個(gè)金額是取數(shù)是取計(jì)入管理費(fèi)用明細(xì)下面的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)嗎?2.還是取實(shí)際沒有計(jì)入這個(gè)科目但是確實(shí)屬于這個(gè)廣告費(fèi)和宣傳費(fèi)性質(zhì)的支出都計(jì)入進(jìn)來?因?yàn)榇嬖谟兄谱鞴景鍒?bào)和橫幅的沒計(jì)入廣告費(fèi),而是計(jì)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)里面的情況。3.公司制作與本公司業(yè)務(wù)相關(guān)的橫幅和板報(bào)這些物料制作費(fèi)開票名稱是“物料制作服務(wù)費(fèi)”而且有清單列明細(xì)是制作板報(bào)橫幅的可以在管理費(fèi)用-廣告費(fèi)列支嗎?
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2018-04-24
企業(yè)所得稅年報(bào)的期間費(fèi)用明細(xì)表里的資產(chǎn)折舊攤銷費(fèi)包含什么
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2018-05-21
老師,企業(yè)所得稅不得在稅前扣除,但是我在2018年匯算清繳的時(shí)候有企業(yè)所得稅,那我在2019年匯算清繳的時(shí)候,上次所交的企業(yè)所得稅該做什么處理?
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2019-05-28
2019年補(bǔ)交2018年所得稅分錄是不是這樣的? 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 繳納所得稅時(shí) 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款/現(xiàn)金
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2019-06-04
請(qǐng)問老師,2018年利潤(rùn)總額1300萬,因產(chǎn)品質(zhì)保金増加遞延所得稅資產(chǎn)125萬,因固定資產(chǎn)折舊轉(zhuǎn)回遞延所得稅負(fù)債50萬,所得稅稅率25%,問本年應(yīng)交所得稅多少?
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2019-08-23
我們是小規(guī)模季度申報(bào)。凈利潤(rùn)等于利潤(rùn)總額減去所得稅,年底的時(shí)候這個(gè)減去所得稅額指的就是第四季度的所得稅吧,還是說正年的企業(yè)所得稅
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2020-04-20
本年度多繳納所得稅,年底報(bào)表要把多繳納這部分沖回做嗎?做借所得稅費(fèi)用的借方負(fù)數(shù),貸應(yīng)交所得稅負(fù)數(shù),到時(shí)應(yīng)交所得稅就是負(fù)數(shù)是這樣嗎?
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2022-01-04
老師,我們五月申報(bào)的個(gè)稅有好幾個(gè)五千的,真實(shí)的,現(xiàn)在稅所讓我們寫說明,這個(gè)該怎么寫,咱們學(xué)堂有模板嗎?
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2020-07-10
借方 有所得稅費(fèi)用 貸方也有所得稅費(fèi)用 這兩個(gè)不用抵消嗎? 如果不抵消 貸方所得稅費(fèi)用怎么處理?題目; 2×16年應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)=140×25%=35(萬元)借:遞延所得稅資產(chǎn)                35 貸:所得稅費(fèi)用                  35⑥2×16年應(yīng)交所得稅=(5 030-600/5×6/12×50%+140)×25%=1285(萬元)借:所得稅費(fèi)用                 1285 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅           1285
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2018-09-18
申報(bào)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表,新開業(yè)公司。去年沒有資產(chǎn)。但是填寫時(shí)一定要資產(chǎn)總額大于零這個(gè)怎么填寫?
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2019-03-05
上年度企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)查詢打印
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2019-10-24
申報(bào)年報(bào)的時(shí)候 企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表,里面的資產(chǎn)總額,怎么填寫,如何算
1/886
2020-05-22
你好,老師,請(qǐng)問一下企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)信息基礎(chǔ)表怎么填寫,我的必填項(xiàng)都填好了,還是保存不了?
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2020-03-25
老師,企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表,怎么填,我打開直接顯示是自動(dòng)生成的,
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2020-05-12
1.彌補(bǔ)以前年度虧損分錄怎么做?如盈利3000彌補(bǔ)2000 借:本年利潤(rùn)2000 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)2000 2.彌補(bǔ)后所得稅怎么計(jì)提呢? 借:所得稅1000*25% 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得稅1000*25% 3.如果以上是對(duì)的那我在計(jì)提所得稅時(shí)系統(tǒng)都是按利潤(rùn)3000的基數(shù)計(jì)提的呢? 4.像這種系統(tǒng)自己生成 借:所得稅3000*25% 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得3000*25% 多出的企業(yè)所得稅,我應(yīng)該怎么處理呢? 5.現(xiàn)在計(jì)提所得稅是不是都按利潤(rùn)總額的百分之五計(jì)提了呢?
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2020-04-18
17年匯算清繳后是虧損比如 虧損200萬 2018年第一季度虧損110W,第二季度盈利130W ,這次申報(bào)所得稅時(shí),自動(dòng)生成了彌補(bǔ)以前年度虧損,應(yīng)交所得稅為0 那財(cái)務(wù)報(bào)表上是否還需要計(jì)提所得稅呢?那報(bào)送的財(cái)務(wù)報(bào)表 所得稅這行 不需要填了是嗎 也不需要做什么賬務(wù)處理嗎
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2018-07-14
鄒老師,您好,我想問下,我這個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)彌補(bǔ)以前年度虧損,第二季度應(yīng)納稅額為0 ,為啥第一季度申報(bào)的時(shí)候就沒有出現(xiàn)種情況,那我第二季度里面就不用計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎
1/816
2019-07-12
老師 2018年度企業(yè)所得稅年報(bào)中納稅申報(bào)表,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表(A105050)中,工資薪金支出的帳載金額,和稅收金額怎么填寫呢?如果我的工資帳載金額是280000萬
1/1407
2019-11-05