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您好,我想問下,我家第一季度企業(yè)所得稅盈利了49萬交稅了,可是第二季度虧損,可是本年累計(jì)還是盈利啊,但是盈利錢在第一季度交稅了呀還要重復(fù)交嗎
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2019-10-21
計(jì)算企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)利潤 是不是就是本年利潤?
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2020-07-04
請(qǐng)問季度預(yù)繳企業(yè)所得所,第一季度有利潤計(jì)提了企業(yè)所得稅應(yīng)該預(yù)繳企業(yè)所得稅,然后電子稅務(wù)局申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候報(bào)表上填寫了彌補(bǔ)以前年度虧損正好不需要預(yù)繳企業(yè)所得稅了,那需要做賬務(wù)處理嗎,計(jì)提的企業(yè)所得稅怎么辦?
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2023-04-06
資產(chǎn)負(fù)數(shù)怎么填寫企業(yè)所得稅年度申報(bào)基礎(chǔ)信息表的資產(chǎn)總額
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2020-03-04
我這樣就是2019面 企業(yè)所得稅年度申報(bào)匯算成功了吧?
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2020-05-28
您好,老師!企業(yè)所得稅年度申報(bào)因?yàn)闆]有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)一直都是0申報(bào),現(xiàn)在資產(chǎn)總額那一欄寫零,申報(bào)不了,怎么辦
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2020-03-06
請(qǐng)問4季度所得稅季報(bào)表里的營業(yè)收入,成本,本年累計(jì)額是填寫4季度的數(shù)額還是全年的數(shù)額?
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2020-01-15
申報(bào)第四季度企業(yè)所得稅,填的是本年累計(jì)的金額還是第四季度的
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2019-01-11
請(qǐng)問老師,企業(yè)所得稅年度申報(bào)時(shí) 報(bào)表列表總顯示“正在加載表單……” 怎么回事呀?
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2020-05-11
老師好,本年利潤是519735.63元,應(yīng)納稅所得額是多少,免稅是多少,公式怎么計(jì)算,幫我算下,應(yīng)納多少所得稅
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2020-01-07
年初的時(shí)候申報(bào)企業(yè)所得稅A類季報(bào),當(dāng)時(shí)申報(bào)的時(shí)候利潤數(shù)據(jù)有一點(diǎn)錯(cuò)誤,現(xiàn)在匯算清繳年報(bào)利潤數(shù)據(jù)和預(yù)繳季報(bào)數(shù)據(jù)有一點(diǎn)差別,我在電子稅局更正申報(bào)顯示說我已經(jīng)年報(bào)不能更正,更正的話請(qǐng)通過年報(bào)更正,我想問一下這種情況應(yīng)該怎么處理啊,是不是還是應(yīng)該去窗口更正之前的預(yù)繳季報(bào)啊?
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2021-05-21
老師,我們五月申報(bào)的個(gè)稅有好幾個(gè)五千的,真實(shí)的,現(xiàn)在稅所讓我們寫說明,這個(gè)該怎么寫,咱們學(xué)堂有模板嗎?
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2020-07-10
河公司適用的所得稅稅率為 25%。 2×22 年發(fā)生了 500 萬元廣告費(fèi)支出,發(fā)生 時(shí)已作為銷售費(fèi)用計(jì)入當(dāng)期損益。稅法規(guī)定, 該類支出不超過當(dāng)年銷售收入 15%的部分允許當(dāng)期稅前扣除, 超過部分允許向以后年度結(jié)轉(zhuǎn)稅前扣除。 2×22 年實(shí)現(xiàn)銷售收入 3750 萬元, 日后期間發(fā)生銷售退回 250 萬 元。則下列關(guān)于廣告費(fèi)支出的所得稅處理,正確的是( )。 A.不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) B.確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 6.25 萬元 C.確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 15.625 萬元 D.確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 125 萬元
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2023-01-12
個(gè)人所得稅年度清理
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2022-03-20
收到18年所得稅退稅
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2019-06-12
我們是一家小規(guī)模公司,2019年12月份多開了一張10萬元的發(fā)票,且當(dāng)時(shí)還繳納了增值稅。到了2020年3月份才發(fā)現(xiàn)上年度多開的10萬元,然后在3月份開了紅字發(fā)票紅沖上年度多開的10萬元,現(xiàn)在2020年3月對(duì)于跨年開的10萬元的這張紅字發(fā)票我做的處理的是: 借:應(yīng)收賬款 -100000 貸:以前年度損益調(diào)整 -97087.38 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 -2912.62 借:利潤分配-未分配利潤 97087.38 貸:以前年度損益調(diào)整 97087.38 現(xiàn)在申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表利潤表勾稽關(guān)系不對(duì),相差的數(shù)就是以前年度損益調(diào)整的數(shù)97087.38,我的問題就是我需不需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表或是利潤表,19年企業(yè)所得稅年報(bào)和20年第一季度企業(yè)所得稅季報(bào)分別該怎么填寫呢??
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2020-04-24
2018年初交納2017年度所得稅額,2017年度未計(jì)提,2018年度匯算清交,年度納稅申報(bào)表(A)交納所得稅請(qǐng)問應(yīng)填在哪欄?
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2019-05-25
A公司年初凈投資資本1000萬元,預(yù)計(jì)今后每年可取得稅前經(jīng)營利潤800萬元 ,所得稅稅率為25%,第一年的凈投資為100萬元,以后每年凈投資為零,加權(quán) 平均資本成本8%,則企業(yè)實(shí)體價(jià)值為( )萬元。 A、7407 B、7500 C、6407 D、8907
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2020-03-07
我司是核定征收的,我填寫所得稅鑒定表,上年所得稅額我就填17年交的所得稅,包括匯算清繳那部分也加進(jìn)去嗎?
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2018-03-10
2016年會(huì)計(jì)上確認(rèn)了預(yù)計(jì)負(fù)債,為什么算成17年的?遞延所得稅資產(chǎn),遞延所得稅負(fù)債,遞延所得稅費(fèi)用三者什么關(guān)系?
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2017-06-14