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外貿(mào)企業(yè),出口退稅,增值稅表二,第三部分待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,是否填26-28列?這張發(fā)票要紅沖了,28列(其中:按照稅法規(guī)定不允許抵扣)也填嗎?
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2020-12-14
增值稅申報(bào)表,增值稅稅額填的526.5(因稅報(bào)表計(jì)算公式導(dǎo)致多填0.1),實(shí)際開(kāi)票稅額526.4,這個(gè)怎么調(diào)賬面會(huì)計(jì)分錄小規(guī)模
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2019-07-10
請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶在稅務(wù)局代開(kāi)了專票,并且在稅務(wù)大廳已經(jīng)繳納了增值稅以及城建稅,請(qǐng)問(wèn)填寫(xiě)增值稅申報(bào)表時(shí)怎么填寫(xiě),填上去會(huì)有稅金出來(lái)提示扣款,但是我已經(jīng)在大廳繳納了稅款
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2023-01-03
老師,我現(xiàn)在查了下,之前7月份的時(shí)候我們的收購(gòu)發(fā)票的收入算在增值稅申報(bào)表的免稅收入里了,然后導(dǎo)致我的增值稅申報(bào)表的收入和企業(yè)所得稅的利潤(rùn)表金額不一致,我現(xiàn)在要報(bào)11月份的賬要在哪個(gè)表上調(diào)整
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2020-12-04
差旅費(fèi)計(jì)算抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是不是填在增值稅申報(bào)表二中的8b和10欄,份數(shù)和稅額填,金額需要填嗎?我之前沒(méi)填,填的話填啥?我只填了份數(shù)和稅額,這樣對(duì)嗎
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2020-11-15
老師,在網(wǎng)上申報(bào)國(guó)稅,在填制增值稅納稅申報(bào)表的時(shí)候 如何將銷項(xiàng)額導(dǎo)進(jìn)來(lái) 是我們手工導(dǎo)入的 還是開(kāi)票抄報(bào)稅后 網(wǎng)絡(luò)后臺(tái)自己導(dǎo)入的呢?
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2016-10-12
老師你好 我想問(wèn)下 我是小規(guī)模納稅 季度申報(bào) 增值稅納稅申報(bào)表主表已經(jīng)填過(guò)申報(bào)了 可下邊提示是2016減免申報(bào)明細(xì)沒(méi)有填寫(xiě)
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2020-01-03
為了交個(gè)稅退還手續(xù)費(fèi)的增值稅,去增加了個(gè)稅目,然后申報(bào)表多出來(lái)個(gè)表三,不會(huì)填了
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2020-07-03
老師,我們公司有幾十個(gè)分公司,然后分公司的增值稅和附加費(fèi)是自己申報(bào)的,企業(yè)所得稅是總部這邊申報(bào)的,總部這邊申報(bào)增值稅的時(shí)候按照總部自己的收入申報(bào)增值稅,但是申報(bào)填的財(cái)務(wù)報(bào)表是含分公司的,這樣可以吧?就是報(bào)增值稅的收入和報(bào)表中的收入是不一樣的
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2019-08-10
老師,我們公司享受增值稅即征即退,這個(gè)月申報(bào)時(shí)又可以享受先進(jìn)制造業(yè)增值稅進(jìn)項(xiàng)加計(jì)5%扣除,我填申報(bào)表時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)5%加計(jì)抵減的增值稅額填入表4第7行,是這樣嗎?
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2024-05-13
增值稅納稅申報(bào)表,附表三,不動(dòng)產(chǎn),無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目,這張表扣除項(xiàng)目指什么?
1/2032
2018-10-09
增值稅申報(bào)表主表的本年累計(jì)數(shù)跟利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入本年累計(jì)數(shù)一致對(duì)嗎?
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2018-01-13
老師, 增值稅一般納稅人, 附表四, 增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi), 與增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表里,也有一個(gè)購(gòu)買(mǎi)稅控盤(pán)的減免稅。 那我, 280+200 填在哪張表里 ?
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2021-05-12
這個(gè)免抵退稅額是申報(bào)的出口退稅系統(tǒng)里匯總表錄入里數(shù)值的截圖,這是增值稅申報(bào)表截圖 這個(gè)增值稅這邊免抵退稅額是不是應(yīng)該填寫(xiě)上前面截圖里那個(gè)數(shù)值1658.39,對(duì)嗎?
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2017-07-07
11月份代開(kāi)增值稅專票了,已經(jīng)繳納增值稅136.28,今天再報(bào)國(guó)稅報(bào)表時(shí),城建稅用申報(bào)嗎?
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2019-01-04
小規(guī)模增值稅申報(bào)表第10小微企業(yè)免稅銷售額包含代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票金額嗎
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2019-04-05
出售固定資產(chǎn)(汽車)開(kāi)了增值稅專票,這個(gè)銷項(xiàng)稅額要在增值稅申報(bào)表中哪一欄填寫(xiě)???
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2019-01-03
老師增值銳申報(bào)表期末未交稅額和明細(xì)賬里面的未交增值銳余額 應(yīng)該是一致的嗎
1/805
2021-09-30
老師,小規(guī)模季報(bào),有普票免增值稅,也有3個(gè)點(diǎn)的專票銷售額 ,如何填報(bào)增值稅申報(bào)表?
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2023-03-13
增值稅申報(bào)表:出口免抵退已經(jīng)申報(bào)技術(shù)服務(wù)+貨物,因?yàn)槭窃诟奖碜詣?dòng)跳轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)。 那么出口退稅管理:出口免抵退是否可以申報(bào)技術(shù)服務(wù)+貨物? 我司是醫(yī)療杭州。
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2021-04-19