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11月份代開增值稅專票了,已經(jīng)繳納增值稅136.28,今天再報國稅報表時,城建稅用申報嗎?
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2019-01-04
小規(guī)模增值稅申報表第10小微企業(yè)免稅銷售額包含代開的增值稅專用發(fā)票金額嗎
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2019-04-05
出售固定資產(chǎn)(汽車)開了增值稅專票,這個銷項稅額要在增值稅申報表中哪一欄填寫???
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2019-01-03
老師增值銳申報表期末未交稅額和明細賬里面的未交增值銳余額 應(yīng)該是一致的嗎
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2021-09-30
老師,小規(guī)模季報,有普票免增值稅,也有3個點的專票銷售額 ,如何填報增值稅申報表?
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2023-03-13
老師,在網(wǎng)上申報國稅,在填制增值稅納稅申報表的時候 如何將銷項額導(dǎo)進來 是我們手工導(dǎo)入的 還是開票抄報稅后 網(wǎng)絡(luò)后臺自己導(dǎo)入的呢?
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2016-10-12
老師你好 我想問下 我是小規(guī)模納稅 季度申報 增值稅納稅申報表主表已經(jīng)填過申報了 可下邊提示是2016減免申報明細沒有填寫
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2020-01-03
老師我們是一般納稅人,本月進項稅多所以有留底。我在報國稅的增值稅申報表時要注意什么?除了增值稅申報表的留底稅額中有留底數(shù),還有那個表需要填
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2016-06-12
公司賣固定資產(chǎn)且不開發(fā)票,對應(yīng)的增值稅申報在金稅三期填哪個表格里?是未開票收入嗎?如果填那里,增值稅申報表中的銷售額就和利潤表的營業(yè)收入對不上。
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2020-10-13
老師,外貿(mào)出口企業(yè),在補申報增值稅申報表時,誤將未開具發(fā)票金額,填入開具其他發(fā)票金額,而且已跨月后才發(fā)票,現(xiàn)在該如何處理?
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2022-02-19
小規(guī)模納稅人增值稅申報表,計算出來應(yīng)交稅額為負數(shù),可以正常申報嗎?這個負數(shù)金額中是要申請退稅還是留抵以后減稅
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2017-06-20
外貿(mào)企業(yè)在去年12月出口貨物,并且已經(jīng)勾選退稅,也申報了增值稅收入,在今年2月已經(jīng)做了出口退稅申報,那增值稅申報表中需要修改什么數(shù)據(jù),或者有什么數(shù)據(jù)會自動彈出嗎
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2023-03-13
老師您好,請問公司有一些現(xiàn)金,但是不多,請問老師有一些報銷能直接走現(xiàn)金?
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2019-06-19
營改增后房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)土地增值稅如何清算和申報表怎樣填寫?
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2016-07-30
小規(guī)模季報,二季度開普票不含稅10萬 稅1千。月末結(jié)轉(zhuǎn)1千到營業(yè)外免稅收入里。但增值稅申報表里免稅額依然是3%的利率也就是3千。這種情況。怎么操作?或者附表如何填寫?謝謝!
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2020-07-07
房企收了全款到了增值稅納稅時間 增值稅申報表如果報了銷售額 那么所得稅方面怎么確定收入 成本還未發(fā)生完呢
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2017-07-04
老師您好:上年末,公司辦公場所租賃費,開票認證后掛賬,后因票據(jù)錯誤予以退回,稅務(wù)系統(tǒng)已紅沖,賬面尚未沖回,稅務(wù)系統(tǒng)比賬面少;今年初,賬面沖銷發(fā)票,稅務(wù)系統(tǒng)比賬面多同樣的數(shù)額,現(xiàn)在,總部查增值稅申報表與賬面進銷項差異,麻煩老師這個怎么調(diào)整?本年的不符,但年累計總數(shù)是相符的
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2021-09-23
老師,公司有一些情況如下,公司是一般納稅人,是商貿(mào)類,去年6月開錯3%的稅率給客戶,應(yīng)是開13%,當(dāng)時7月申報稅時客戶才發(fā)現(xiàn)開錯,所以按照稅局工作人員的方法把開錯稅率的發(fā)票換算成13%的,填在未開具發(fā)票那欄,使得增值稅申報表和月度統(tǒng)計表有一些出入,那我是按照申報表的數(shù)據(jù)對賬,還是以月度統(tǒng)計表來對賬?
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2021-03-22
老師你好,小規(guī)模企業(yè)發(fā)票稅率現(xiàn)在是減按1%的稅率,季報表,增值稅申報表怎么填呢,開市場推廣,調(diào)研服務(wù)類發(fā)票
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2020-10-13
老師,增值稅申報表進項稅額抵扣了銷項稅額,但是賬里沒有做處理,期末進項稅額和賬里的進項稅不一致,這樣填報可以嗎?
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2022-05-05