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請(qǐng)問(wèn)出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)的賬務(wù)怎么處理?增值稅申報(bào)表如何申報(bào)?
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2022-03-15
我之前在億企贏軟件上自行修改了以前期間的增值稅申報(bào)表,納稅時(shí)系統(tǒng)帶出的表是錯(cuò)的, 然后稅務(wù)局給我發(fā)了一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)通知說(shuō)我自己改表了,但是我看到的時(shí)候已經(jīng)過(guò)了要求的期限,想問(wèn)下有啥影響嗎
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2022-03-03
提交增值稅申報(bào)表時(shí), 期末有留抵金額,選擇暫不退稅就可以了吧,
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2025-05-15
你好 我們是小規(guī)模納稅人 二季度總共開(kāi)票收入是2000 開(kāi)票稅率是0 我要申報(bào)增值稅的時(shí)候 1、增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表這張表不填吧 /2、《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》在哪里填列呢 分享:?微信
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2020-07-11
公司買(mǎi)了一輛車(chē),收到的是機(jī)動(dòng)車(chē)發(fā)票,發(fā)票認(rèn)證是去大廳認(rèn)證的,增值稅納稅申報(bào)表附列資料(表三)里沒(méi)有車(chē)輛的進(jìn)項(xiàng)稅,不能抵扣嗎?如果可以抵扣,主表要怎么填 ?
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2018-11-30
老師 我想問(wèn)一下我在填寫(xiě)個(gè)體工商戶(hù)增值稅申報(bào)表 銷(xiāo)售額未達(dá)到起征點(diǎn)還需要填寫(xiě)附表減免明細(xì)嗎 如果填寫(xiě)主表中應(yīng)納稅額和本期應(yīng)補(bǔ)退稅額是負(fù)數(shù)對(duì)嗎
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2020-10-08
老師,為什么稅種核定成功了,也可以申請(qǐng)開(kāi)專(zhuān)票,申報(bào)表里面還沒(méi)有顯示有增值稅申報(bào)表呢
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2021-04-15
12月份剛升的一般納稅人,申報(bào)增值稅時(shí)要求先申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,請(qǐng)問(wèn)在哪申報(bào)填寫(xiě)財(cái)務(wù)報(bào)表
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2020-01-06
小規(guī)模納稅人減按1%申報(bào)繳納增值稅后,附加稅按照減征后的1%增值稅額申報(bào),還是按照3%征收率的增值稅額申報(bào)附加稅?
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2021-07-05
老師 你好 請(qǐng)問(wèn)一下 我在10月份勾選一張9月份發(fā)票認(rèn)證 在填增值稅申報(bào)表 進(jìn)項(xiàng)稅附表中 沒(méi)有10月份勾選的這張發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額 這種情況怎么處理 應(yīng)該在那個(gè)欄次里 把這個(gè)稅額填上
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2019-10-08
物業(yè)公司小規(guī)模納稅,水費(fèi)在填增值稅申報(bào)表怎樣填,步驟是?水費(fèi)開(kāi)發(fā)票時(shí),選擇征稅方式是?
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2019-11-12
企業(yè)自開(kāi)的農(nóng)產(chǎn)品雞鴨收購(gòu)發(fā)票(免稅),再直接銷(xiāo)售,屬于生鮮免稅產(chǎn)品,這塊企業(yè)怎么填增值稅申報(bào)表
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2021-10-19
老師,麻煩問(wèn)一下增值稅申報(bào)表上的應(yīng)納稅額減征額需要手動(dòng)填上嗎? 填了減免稅申報(bào)明細(xì)表不能自動(dòng)出來(lái)呢
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2021-05-14
建筑行業(yè)有外地項(xiàng)目,在外地已預(yù)繳稅款,填增值稅申報(bào)表時(shí),“本期已繳稅額\'是填預(yù)繳的增值稅金額,還是預(yù)繳的所有款項(xiàng)的總額?
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2020-07-10
想問(wèn)下我們單位新人把票的稅率開(kāi)錯(cuò)了,發(fā)票跨月了(還未送出),雖然做了紅沖但是恰好趕上單位合并,開(kāi)票單位下次申報(bào)期不會(huì)有業(yè)務(wù)了,想問(wèn)下該怎么填增值稅申報(bào)表
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2019-09-06
老師您好,想請(qǐng)教商貿(mào)公司小規(guī)模,營(yíng)業(yè)范圍有服務(wù),開(kāi)了服務(wù)費(fèi)發(fā)票,填增值稅申報(bào)表,寫(xiě)到應(yīng)稅貨物及勞務(wù)一欄,還是應(yīng)稅服務(wù)一欄?
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2019-05-15
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,年底我的賬上應(yīng)交稅費(fèi)—銷(xiāo)項(xiàng)稅額借方余額是負(fù)1000,這是開(kāi)了紅字負(fù)數(shù)發(fā)票。 請(qǐng)問(wèn)如果以后我再有銷(xiāo)售開(kāi)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額是900,填增值稅申報(bào)表上是不用交稅,直接用1000抵扣了,賬上我需要做什么分錄呢?
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2020-01-09
老師好,我在填增值稅申報(bào)表時(shí)遇到問(wèn)題請(qǐng)教一下老師 1、報(bào)表全部填完顯示“錯(cuò)誤:增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表本期 實(shí)際抵減稅額應(yīng)等于主表第23行“應(yīng)納稅額減征額”第1列與第3列之和!” 2、我檢查了一下,主表第23行“應(yīng)納增值稅減征額”填列“稅控設(shè)備820元”+“出售報(bào)廢車(chē)輛減半征收增值稅538.46 元”共計(jì)1358.46元。 3、請(qǐng)老師指
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2016-06-15
資產(chǎn)負(fù)債表表里面的預(yù)收賬款38117.96,需要填在增值稅補(bǔ)充申報(bào)表里的第一行嗎 1小時(shí)前
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2015-08-16
老師,我們是小規(guī)模企業(yè)按季度交增值稅,發(fā)現(xiàn)賬套季度末交增值稅和納稅申報(bào)表的不一致,應(yīng)該怎么查?
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2024-04-08