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我公司是一般納稅人,本月采購并出口了一批(裝飾用)鮮花。購進時收到普通發(fā)票,出口報關單上征免一欄中是照章征稅(1)。這項業(yè)務屬于出口免稅業(yè)務嗎?收到普通發(fā)票不能退稅吧?增值稅申報表如何填列?
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2023-03-01
老師,新版電子稅務系統(tǒng),增值稅申報表客運服務費與稅控盤的稅額填在哪呢?
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2023-09-11
老師,問一下第一次申報出口退稅的時候,增值稅申報表里的主表里免抵退應退稅額那里要先填好在去出口退稅申報嗎
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2024-12-12
為什么有些老師給出的解答是不含稅金額*9%?得出來的金額填在增值稅申報表進項稅額的哪一行?
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2021-01-18
評價年度內(nèi)無生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務收入的個體小診所,現(xiàn)在稅務稽查,要求補申報增值稅和企業(yè)所得稅,我一個月收入1萬多,成本60%,這種增值稅申報表怎么填列呢,現(xiàn)在有優(yōu)惠一個月10萬以內(nèi)免稅。
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2024-11-20
請問老師如果公司賣二手車,沒開票,是否在增值稅申報表13%稅率的服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn),的未開票收入填。還有應該把收到的款算含稅價還是不含稅價呢?
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2025-03-12
請問老師,我們金稅盤上報匯總了之后,進入電子稅務局報稅,打開增值稅申報表之后這些數(shù)字直接就自動出現(xiàn)了,是不是直接保存提交申報就行了?我們是查賬征收圖二這個表是不是不用填寫?
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2019-07-02
你好,我在進行小規(guī)模季度申報時,提示未達起征點,那要如果填寫增值稅納稅申報表
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2019-07-02
老師好 請問一下增值稅納稅申報表24行期初未繳納稅額為上月32行期末未繳納稅額(多繳為負數(shù))但是這個月申報時期初未繳數(shù)字不對,手動也修改不了申報失敗該怎么辦?上個月的期末未繳稅額可以申請退稅嗎?網(wǎng)上該如何操作?
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2020-05-13
1月出口的貨物,我2月在報1月稅的時候在增值稅納稅申報表填報了?,F(xiàn)在9月份我申請退稅,登錄的所屬期是1月還是8月
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2019-09-06
小規(guī)模企業(yè)季度申報時,“增值稅納稅申報表附列資料”中“本期發(fā)生額”是填哪個金額的?是“小規(guī)模納稅申報表”中的哪個數(shù)據(jù)呀?(前提是季度銷售額不滿9萬)
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2018-01-11
一般納稅人開增票,進項票是怎么抵扣稅款的?是報增值稅的時候填表格直接扣款嗎'還沒填過一般納稅人增值稅申報表
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2018-11-15
老師 增 值 稅 納 稅 申 報 表 里邊應納稅額減征額我已經(jīng)輸入了金額 增值稅納稅申報表附列資料(四) (稅額抵減情況表)還是有余額是什么情況,輸入的是一樣的數(shù)字
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2019-05-16
老師我們是一般納稅人,本月進項稅多所以有留底。我在報國稅的增值稅申報表時要注意什么?除了增值稅申報表的留底稅額中有留底數(shù),還有那個表需要填
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2016-06-12
公司賣固定資產(chǎn)且不開發(fā)票,對應的增值稅申報在金稅三期填哪個表格里?是未開票收入嗎?如果填那里,增值稅申報表中的銷售額就和利潤表的營業(yè)收入對不上。
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2020-10-13
增值稅申報表:出口免抵退已經(jīng)申報技術服務+貨物,因為是在附表自動跳轉的數(shù)據(jù)。 那么出口退稅管理:出口免抵退是否可以申報技術服務+貨物? 我司是醫(yī)療杭州。
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2021-04-19
我客戶十月開了機打發(fā)票,也申請稅盤開了普票,這個月的增值稅申報表是填寫普票的數(shù)嗎?那印花稅呢,是機打發(fā)票跟普票的總額嗎
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2020-11-06
請問如何在網(wǎng)上電子稅務局查詢以前年度的增值稅申報表
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2019-09-12
5月份代開發(fā)票含稅1000元,其中稅額按1%是9.9元已扣款。7月份季報,增值稅申報表提示免稅,如果對方抵扣了,這邊又申報免稅有什么影響?怎么處理比較妥當?
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2020-07-11
小規(guī)模放貸利息收入未開票 ,如果在增值稅申報表中填寫?
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2017-12-08