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請(qǐng)問一下這個(gè)收入會(huì)計(jì)分錄這么寫的對(duì)嗎?我不明白的是我的收入到底是總收入9588還是拋去計(jì)提稅金的94842呢?我的增值稅申報(bào)表里面的收入應(yīng)該填寫哪個(gè)數(shù)謝謝老師
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2020-03-31
甲公司為增值稅一股納稅人,其生產(chǎn)的電視機(jī)不含稅銷售單價(jià)為2000元/臺(tái)。本年12月發(fā)生的業(yè)務(wù)情況如下:(1)12月2日向當(dāng)?shù)剡B鎖超市銷售500臺(tái)電視機(jī),超市當(dāng)月付清款項(xiàng)后,甲公司給以了不含稅價(jià)格5%的現(xiàn)金折扣。(2)12月5日向外地經(jīng)銷商銷售1000合電視機(jī)(款項(xiàng)未收),并支付運(yùn)輸公司運(yùn)費(fèi)8720元(含稅),收到增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)8000元、增值稅額720元。(3)12月6日決定將100臺(tái)電視機(jī)用手車間生產(chǎn)工人職工福利。該電視機(jī)手本月15日實(shí)際發(fā)放至員工。(4)12月8日從一般納稅人乙公司購(gòu)進(jìn)電視機(jī)
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2023-03-02
老師 一般納稅人增值稅申報(bào)簡(jiǎn)易申報(bào)一鍵申報(bào) 減免稅申報(bào)表 不選擇無(wú)法保存怎么處理呢?
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2020-07-10
房地產(chǎn)公司收到預(yù)收款預(yù)交增值稅申報(bào)時(shí),除了填預(yù)交增值稅表外,還用填增值稅附表四第四行第二列銷售不動(dòng)產(chǎn)預(yù)征繳納稅款中本期發(fā)生額欄次嗎?
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2021-04-08
增值稅附表二當(dāng)中的前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣是填什么金額
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2020-03-15
增值稅主表申報(bào)中25欄期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù)),上個(gè)月公司申報(bào)了未開票費(fèi)用,本期在未開票費(fèi)用中填寫的負(fù)數(shù),那25欄中金額是不是也應(yīng)該填寫負(fù)數(shù)才對(duì),系統(tǒng)自動(dòng)跳轉(zhuǎn)出的是正數(shù),要不要修改為負(fù)數(shù)呢
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2020-04-15
現(xiàn)在申報(bào)的增值稅主表上全年累計(jì)勞物貨物欄內(nèi)已經(jīng)超過80萬(wàn)了,是不是12月份往前推十二個(gè)月算?我中間有幾個(gè)月沒有收入呢?也算嗎,也算達(dá)到了?/?q 我們填時(shí)是貨物勞務(wù)和服務(wù)是分開填的,他們說是分開計(jì)稅的,也就是說有一項(xiàng)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)就要轉(zhuǎn)一般,那我服務(wù)類沒有達(dá)到500萬(wàn)呢,是不是必需讓我轉(zhuǎn)了?
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2017-01-13
請(qǐng)問我單位收到一張發(fā)票,免稅的,產(chǎn)品是樹苗,我們問的稅務(wù)局,那個(gè)稅額適用收入*9%,得出的稅額作為進(jìn)項(xiàng)稅額 填在增值稅申報(bào)表上抵消了銷項(xiàng)稅額,但是這筆稅款怎么做憑證呢
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2019-06-18
老師好,增值稅申報(bào)表表二第六欄次中開具收購(gòu)發(fā)票欄次的發(fā)票份數(shù)必須要填嗎
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2019-11-06
老師,我們是一般納稅人,增值稅申報(bào)表報(bào)完以后,發(fā)現(xiàn)還有進(jìn)項(xiàng)票,請(qǐng)問作廢申報(bào)表后,還可以給當(dāng)期勾選認(rèn)證么?
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2019-11-07
老師現(xiàn)在增值稅申報(bào)表怎么還有成品油申報(bào)?還是要把開車加油的情況記錄下來(lái)?還有上個(gè)月有個(gè)員工代開一張10萬(wàn)勞務(wù)發(fā)票給我們公司,我要增值稅代扣代繳申報(bào)嗎?他是一年才一次可以用專項(xiàng)扣除嗎?
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2019-12-22
10月11日今天,金稅盤己抄稅增值稅申報(bào)表未填寫,金稅盤怎么就自動(dòng)清了(一般納稅人)?
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2019-10-11
19年之前是制造業(yè),后轉(zhuǎn)型為外貿(mào)企業(yè),之前賬面原料還有好多,實(shí)際沒有了,應(yīng)該是沒有開銷售發(fā)票導(dǎo)致的。增值稅申報(bào)表還留存上期留底稅額?,F(xiàn)在要調(diào)整嗎?怎么做賬務(wù)處理?
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2021-01-06
你好!我是建筑工程公司,這個(gè)月都是簡(jiǎn)易征收,1月份有進(jìn)項(xiàng),我沒有認(rèn)證,等下個(gè)月一般計(jì)稅再認(rèn)證,那我這個(gè)月增值稅申報(bào)表中的抵扣聯(lián)明細(xì)表就不用申報(bào)了嗎?
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2020-02-14
增值稅申報(bào)表中公司未勾過成品油,那這個(gè)報(bào)表是不是不用報(bào)的,也沒經(jīng)營(yíng)這個(gè)項(xiàng)目,一般納稅人的
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2021-08-09
深圳市興隆經(jīng)貿(mào)有限公司報(bào)稅實(shí)操中,增值稅申報(bào)表主表中,本期預(yù)繳稅額為什么填422.33,資料中沒說預(yù)繳了增值稅啊
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2019-06-22
小規(guī)模建筑公司,上月自己開具發(fā)票8000元,增值稅申報(bào)表應(yīng)該填寫哪幾個(gè)?
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2019-10-17
我這個(gè)月第一次做出口,免抵退應(yīng)退稅額計(jì)算出來(lái)話,增值稅申報(bào)表中是不是要把相應(yīng)的數(shù)值填入15欄的免抵退應(yīng)退稅額中
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2016-11-01
我增值稅申報(bào)表期末未繳稅額為負(fù)數(shù),但是我上月實(shí)際繳納35265.44元,期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))25這項(xiàng)應(yīng)該是35265.44才對(duì),那個(gè)-1889.26這個(gè)數(shù),還有33376.18這個(gè)數(shù)都沒有可以匹配的東西 期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù)) 25 33,376.18 實(shí)收出口開具專用繳款書退稅額 26 0.00 本期已繳稅額 27=28+29+30+31 35,265.44 ①分次預(yù)繳稅額 28 0.00 ②出口開具專用繳款書預(yù)繳稅額 29 35,265.44 ③本期繳納上期應(yīng)納稅額 30 0.00 ④本期繳納欠繳稅額 31 0.00 期末未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù)) 32=24+25+26-27 -1,889.26
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2019-06-14
請(qǐng)問老師,公司的租金收入是按收到的租金再進(jìn)行每月分?jǐn)偤筮M(jìn)行確認(rèn),而銷項(xiàng)稅額是按收到的租金金額進(jìn)行計(jì)稅,在進(jìn)行增值稅申報(bào)附表(一)填報(bào)時(shí),銷項(xiàng)稅額是按當(dāng)期的收入直接乘以稅率得岀,這樣做出的銷項(xiàng)稅額與財(cái)務(wù)系統(tǒng)不一致,要怎么進(jìn)行處理呢?
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2020-08-03