老師你好!我們是小規(guī)模企業(yè),在稅局代開了增值稅普通發(fā)票,填報(bào)增值稅納稅申報(bào)表時(shí),只需填第1行就行了是嗎?
在稅局代開的普通發(fā)票屬于稅控器具開具的普通發(fā)票嗎?
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2017-12-25
小規(guī)模納稅人,之前沒有申請(qǐng)到稅控盤的時(shí)候,收費(fèi)都是開的收據(jù),但是每季度也如實(shí)按照收據(jù)金額申報(bào)繳納增值稅了?,F(xiàn)在稅控盤買回來了,之前的客人都拿著收據(jù)來換發(fā)票,小規(guī)模納稅人增值稅納稅申報(bào)表沒有負(fù)數(shù)填列項(xiàng),應(yīng)該如何處理?
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2018-08-08
老師,幫我看下個(gè)體小規(guī)模增值稅納稅申報(bào)表怎么填?適用3%征收率的不含稅金額是28768.93,稅額863.07;適用1%征收率的不含稅金額是49504.95,稅額是495.05.
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2020-04-09
增值稅納稅申報(bào)表附列資料二本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì),認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票里那個(gè)份數(shù)是指發(fā)票的張數(shù)還是幾個(gè)業(yè)務(wù)?
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2021-07-16
您好,老師,3月開出的增值稅專用發(fā)票,4月沖紅重開,4月的增值稅納稅申報(bào)表沒有顯示這個(gè)沖紅的銷售額和稅額是怎么回事?
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2019-05-10
公司12月份有筆收入,在沒有開具增值稅專票的情況下確認(rèn)的了收入,并在12月增值稅納稅申報(bào)時(shí)已交納了增值稅,但發(fā)票在1月月初時(shí)才開出,當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄時(shí)是:借:預(yù)收賬款 ¥15748.85 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ¥13460.56 貨:應(yīng)該稅金 增值稅-銷項(xiàng)¥2288.29那么1月份開具發(fā)票后,會(huì)計(jì)分錄如何做呢,增值稅納稅申報(bào)表如何填報(bào)呢
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2017-02-08
老師:我的報(bào)表增值稅留底稅額,與申報(bào)表的留底稅額差0.01分,該如何調(diào)?我的收入與申報(bào)表的金額是一樣的呀?
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2021-07-09
發(fā)生退貨,對(duì)方開來增值稅專用發(fā)票(正數(shù)銷貨),發(fā)票和原來會(huì)計(jì)做的憑證請(qǐng)看圖片。當(dāng)月增值稅申報(bào)表,該筆退貨按進(jìn)項(xiàng)抵扣了,銷售收入未沖減,但利潤表收入?yún)s是沖減了該筆退貨。所以增值稅銷售收入與利潤表收入不一致。年終造成增值稅收入申報(bào)大于所得稅收入申報(bào),又該怎么處理?要納稅調(diào)增么?
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2017-05-24
我在玻璃廠進(jìn)貨,貨款是5萬,后來我想開發(fā)票,稅點(diǎn)是點(diǎn)8,我打款的時(shí)候把貨款和稅點(diǎn)一起公對(duì)公賬戶打的,廠家說要是開發(fā)票的話,我還得給他打稅點(diǎn)的稅點(diǎn)錢。合理嗎?
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2019-10-22
 ̄增值稅申報(bào)表,丶,主表,第一欄按適用稅率征稅銷售額是含稅還是不含稅
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2018-11-09
昨天剛申報(bào)的企業(yè)所得稅季度表,為什么打印不出來,同時(shí)申報(bào)的增值稅主表,附表都能打印,怎樣才能打印
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2015-10-11
老師我們是小規(guī)模納稅人,本月開了建筑服務(wù)*勞務(wù)服務(wù)的專票給客戶,現(xiàn)在我要增值稅申報(bào),在增值稅納稅申報(bào)表里 我的開票金額 是填在貨物及勞務(wù)一欄還是填在服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)這一欄呢 ?
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2022-01-10
1-3月的財(cái)務(wù)報(bào)表看了下都沒有收入 之前的外賬在填增值稅納稅申報(bào)表的時(shí)候不含稅收入?yún)s填了10萬 不明白這樣做的意思 既然沒收入不可以直接填0嗎
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2017-10-12
老師,申報(bào)增值稅時(shí),要抵減稅控盤的抵減額,我已經(jīng)在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表填列了金額,還需要填寫在主表的第18欄中嗎,數(shù)據(jù)沒有自動(dòng)帶出
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2020-10-10
老師您好!房地產(chǎn)企業(yè)老項(xiàng)目,預(yù)收業(yè)主房款,未開發(fā)票(按3%預(yù)交}當(dāng)時(shí)申報(bào)《增值稅預(yù)交稅款表》,現(xiàn)在給業(yè)主開增值稅普通發(fā)票5%,當(dāng)期申報(bào)表怎樣填寫?
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2022-02-18
甲公司為增值稅一股納稅人,其生產(chǎn)的電視機(jī)不含稅銷售單價(jià)為2000元/臺(tái)。本年12月發(fā)生的業(yè)務(wù)情況如下:(1)12月2日向當(dāng)?shù)剡B鎖超市銷售500臺(tái)電視機(jī),超市當(dāng)月付清款項(xiàng)后,甲公司給以了不含稅價(jià)格5%的現(xiàn)金折扣。(2)12月5日向外地經(jīng)銷商銷售1000合電視機(jī)(款項(xiàng)未收),并支付運(yùn)輸公司運(yùn)費(fèi)8720元(含稅),收到增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)8000元、增值稅額720元。(3)12月6日決定將100臺(tái)電視機(jī)用手車間生產(chǎn)工人職工福利。該電視機(jī)手本月15日實(shí)際發(fā)放至員工。(4)12月8日從一般納稅人乙公司購進(jìn)電視機(jī)
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2023-03-02
這個(gè)月是零申報(bào),一般納稅人增值稅申報(bào)表都保存了,一窗式比對(duì)怎么會(huì)有這個(gè)出來
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2017-05-09
老師增值稅一般納稅人增值稅申報(bào)表填列順序?購的電腦進(jìn)項(xiàng)稅是不是填在下方圖中第一行滴一列?
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2017-10-09
老師,我們需要調(diào)整18年收入,因?yàn)橹笆杖肷偕陥?bào)一大塊,現(xiàn)在做高新培育需要調(diào)整 18年12月增值稅申報(bào)表,18年所得稅清算表,18年年報(bào)的哪些內(nèi)容呢,會(huì)影響2019年的哪些數(shù)據(jù)嗎?
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2019-10-16
公司剛成立,一般納稅人,買了一塊地1916萬,稅金95.8萬,怎么填寫增值稅申報(bào)表
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2017-06-13
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