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老師你好,我們17年所得稅匯算下來,本年應(yīng)補退所得稅為負數(shù),-482695 麻煩問下分錄如何做
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2018-10-23
老師,請問公司制企業(yè)交了企業(yè)所得稅以后,再分給股東錢,股東需要繳納個人所得稅嗎
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2021-10-19
老師,轉(zhuǎn)讓技術(shù)所得,在調(diào)整應(yīng)納稅所得額時,為什么要扣除(700-100),畫藍色圈的部分不理解?
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2020-08-08
開外經(jīng)證然后預(yù)交的個人所得稅是生產(chǎn)經(jīng)營的,計提到什么分錄里面啊,所得稅費用嗎
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2021-01-20
合同期限是06-2018 至06-2019. 現(xiàn)在才去申報非居民代扣代繳增值稅 可以嗎?
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2020-01-10
加計扣除科技人員數(shù)填寫成了研發(fā)人員數(shù),現(xiàn)在稅局問,會導(dǎo)致補稅嗎
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2023-01-11
9日,銷售給北方公司甲產(chǎn)品1000件,單位售價400元,增值稅率13%款項暫欠。
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2021-12-23
請問老師 , 經(jīng)由招拍掛購買土地費用和公司之後的建廠費用,能否抵稅
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2019-09-12
老師 我們請審計做的稅審報告 填企業(yè)信息的時候 主要股東及分紅情況那塊 提示投資比例同登記信息不一致 是什么原因
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2019-05-28
我17年年末未分配利潤是-128487.91元,18年一季度的利潤總額是39008.7元,18年一季度還用交企業(yè)所得稅嗎?
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2018-04-09
請問:2020年5月做所得稅匯算比如應(yīng)補所得稅10000萬,5月做帳:借:利潤分配--未分配利潤10000,貸,應(yīng)交稅稅10000,如果在報2020年季報報表時,調(diào)整 了2020年期初數(shù)“未分配利潤與應(yīng)交稅費”各10000萬,是不是只調(diào)期初,(財務(wù)軟件沒有調(diào)整),報表期末數(shù)是根據(jù)軟件的期末數(shù)生成,申報報表期末數(shù)不用調(diào)整 (“未分配利潤與應(yīng)交稅費”各10000萬),不知理解對不? 如果期末數(shù)也調(diào)整(“未分配利潤與應(yīng)交稅費”各10000萬),到了6月份季度報表應(yīng)交稅費就會在貸方多10000萬,回為期初調(diào)了應(yīng)交稅費10000萬,而在5月又做了憑證補提2019年的企業(yè)所得稅10000萬,而銀行扣一次
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2020-09-28
建筑勞務(wù)公司幫工人交的個稅怎么掛賬 最終項目會把這個稅款打回到公司 但是前面記到所得稅然后下設(shè)了二級科目個人所得稅 所以之前變成沖減凈利潤了 現(xiàn)在收到這個款可以把它轉(zhuǎn)增未分配利潤嗎,那未分配利潤金額太大怎么辦 放在那里有影響嗎? 只要不分紅
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2022-05-24
老師 它這里面是如果要看一到11月份全年利潤,本年利潤總額是不能直接看11月份余額表里面本年利潤本年累計發(fā)生額的。他是要拿本期的11月,11月份本期的貸方減借方這個余額加上利潤分配未分配利潤。本年累計發(fā)生額的代發(fā),再加上所得稅費用,本年累計發(fā)生額的代發(fā),他為什么不能直接看本年利潤,本年累計發(fā)生額嘞。這個問題我糾結(jié)了一下午,一直沒有弄明白。因為我要算這個11月份的所得稅,我就必須知道一到11月份的本年利潤總額,但是他這個本年利潤總額是不能直接看的,要自己去算的。你
1/209
2023-07-17
匯算清繳補繳所得稅,報表要修改 未分配利潤 期初數(shù)?
1/1035
2018-04-11
老師,公司企業(yè)所得稅是核定征收,未分配利潤金額過大,應(yīng)該怎樣把金額調(diào)小,謝謝
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2022-01-06
收到上年一退回的所得稅報表要怎么調(diào)整,是直接改未分配利潤和貨幣資金的年初數(shù)嗎
1/2234
2019-06-19
收到退回17年的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在稅務(wù)申報時,報表未分配利潤還是按今年年初數(shù)的金額填寫嗎?
1/1385
2019-07-05
在嗎?老師。去年盈利,但是未分配利潤為負數(shù),現(xiàn)在匯算清繳還需不需要交企業(yè)所得稅。
1/824
2022-04-22
老師,我們收到匯算清繳所得稅退款,為什么要計入未分配利潤啊,而不是沖銷所得稅費用
1/2375
2019-08-21
最后注銷時,賬上只剩200未分配利潤和現(xiàn)金科目,就代表盈利200.這個200還用交企業(yè)所得稅嗎,核定征收的,盈利好注銷嗎?
1/900
2019-11-28