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老師您好,計提3個附加稅,做分錄時,借:稅金及附加,后面有沒有二級明細?是什么? 問題2,繳納企業(yè)所得稅的分錄怎么做?
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2022-01-13
老師,9月有利潤10萬要計提所得稅 分錄是 借所得稅費用10*5%? 貸,應交稅費,應交企業(yè)所得稅;10月交稅,借應交稅費, 貸,銀行存款么?
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2023-10-07
是有一筆匯繳清算所得稅補交2200的所得稅,其中是調(diào)整了福利費還有招待費。補交2200的所得稅整個完整的分錄麻煩幫寫一下。
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2018-09-11
老師好!股票轉(zhuǎn)讓所得是資本利得,個人承擔成交額千分之一的印花稅;但是如果個人持有股份沒賣而是獲得了股息紅利所得,這個是不交個人所得稅的是吧?
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2021-08-12
你好,12月企業(yè)所得稅月底計提,公司有彌補虧損,這樣就交不了所得稅了,那么做賬怎么寫分錄,還是借:所得稅費用貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅嗎?應交稅費有-企業(yè)所得稅有余額怎么做,轉(zhuǎn)到哪個科目
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2020-01-13
要求:計算2016年至2018年的應納稅暫時性差異和可抵扣暫時性差異,各年應確認的遞延所得稅負債與遞延所得稅資產(chǎn),各年應確認的當期所得稅、遞延所得稅與所得稅費用,并編制相應的會計分錄。
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2020-06-12
所得稅費用該怎么填列?上季度(4-6)季度的所得稅費用有發(fā)生額,在6月的利潤表當中所得稅費用那里要填列嗎?還是可以在7月申報利潤表的時候填所得稅費用?是把所得稅費用結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配了。
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2018-08-08
已經(jīng)申請所得稅由總公司匯總繳納的分公司(已經(jīng)在分公司所在地備案),分公司每個季度(小規(guī)模納稅人)還需要在電子稅務局申報所得稅嗎?需要申報的話怎么填?
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2021-01-11
【第1題】甲股份有限公司從外單位購得一項商標權(quán),支付價款3000萬元,增值稅180 萬,款項已支付,該商標權(quán)的使用壽命為10年,不考慮殘值的因素,編制取得商標權(quán)時的 會計分錄。(單位用萬元) 【第2題】假設每年按直線法攤銷300萬元,編制攤銷的會計分錄。(單位用萬元)
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2022-07-18
從被投資企業(yè)取得的分紅要交企業(yè)所得稅嗎(是股東之一)
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2017-03-02
1)每月從雇傭單位甲外商投資企業(yè)取得稅前工資、薪金收入18000元;向乙公司轉(zhuǎn)讓自己的專利權(quán)的使用權(quán),取得稅前收入20000元;受托為丙公司做工程設計,獲得稅前工程設計收入48000元。 (2)取得股票轉(zhuǎn)讓收入20000元。 (3)購物中獎獲得稅前獎金收入25000元。 李某本年專項扣除、專項附加扣除和依法確定的其他扣除共計50000元。 要求:(1)計算李某本年綜合所得應納個人所得稅。(4分) (2)計算李某股票轉(zhuǎn)讓所得應納個人所得稅。(2分) (3)計算李某購物中獎所得應納個人所得稅。(2分) (4)計算李某全年應繳納的個人所得稅。(2分)
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2023-06-07
對小型微利企業(yè)年應納稅所得額不超過100萬元、100萬元到300萬元的部分,分別減按25%、50%計入應納稅所得額。請問分別減按25%,這個政策,申報季度企業(yè)所得稅的時候怎么填呢。a201010表填第幾行呢
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2019-10-14
建筑業(yè),企業(yè)所得稅繳納(收入核算)未開票,未收款的按完工百分比核算繳納企業(yè)所得稅。如果開票金額大于完工百分比金額,是按完工百分比核算金額繳納企業(yè)所得稅,還是開票金額呢?
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2021-10-21
老師,請問小企業(yè)會計準則匯算清繳多交的幾百塊錢怎么做分錄呀? 繳款時: 借:應交稅費——應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)所得稅: 借:利潤分配——未分配利潤 貸:應交稅費——應交企業(yè)所得稅 對吧?
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2023-06-05
老師你好,我司18年退了一筆14年所得稅,18年第四季度的時候抵扣了一部分,那這個分錄怎么做呢?現(xiàn)在年報體現(xiàn)出了全年的所得稅包括抵扣的那部分,但我賬上的所得稅少了抵扣的這筆
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2019-05-18
請問:房地產(chǎn)企業(yè)的企業(yè)所得稅已經(jīng)在總公司所在地稅局申報,請問項目所在地的分公司稅局還要申報企業(yè)所得稅嗎?兩邊都核企業(yè)所得稅會不會重復繳稅?
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2020-10-21
我17年年末未分配利潤是-128487.91元,18年一季度的利潤總額是39008.7元,18年一季度還用交企業(yè)所得稅嗎?
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2018-04-09
請問:2020年5月做所得稅匯算比如應補所得稅10000萬,5月做帳:借:利潤分配--未分配利潤10000,貸,應交稅稅10000,如果在報2020年季報報表時,調(diào)整 了2020年期初數(shù)“未分配利潤與應交稅費”各10000萬,是不是只調(diào)期初,(財務軟件沒有調(diào)整),報表期末數(shù)是根據(jù)軟件的期末數(shù)生成,申報報表期末數(shù)不用調(diào)整 (“未分配利潤與應交稅費”各10000萬),不知理解對不? 如果期末數(shù)也調(diào)整(“未分配利潤與應交稅費”各10000萬),到了6月份季度報表應交稅費就會在貸方多10000萬,回為期初調(diào)了應交稅費10000萬,而在5月又做了憑證補提2019年的企業(yè)所得稅10000萬,而銀行扣一次
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2020-09-28
建筑勞務公司幫工人交的個稅怎么掛賬 最終項目會把這個稅款打回到公司 但是前面記到所得稅然后下設了二級科目個人所得稅 所以之前變成沖減凈利潤了 現(xiàn)在收到這個款可以把它轉(zhuǎn)增未分配利潤嗎,那未分配利潤金額太大怎么辦 放在那里有影響嗎? 只要不分紅
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2022-05-24
老師 它這里面是如果要看一到11月份全年利潤,本年利潤總額是不能直接看11月份余額表里面本年利潤本年累計發(fā)生額的。他是要拿本期的11月,11月份本期的貸方減借方這個余額加上利潤分配未分配利潤。本年累計發(fā)生額的代發(fā),再加上所得稅費用,本年累計發(fā)生額的代發(fā),他為什么不能直接看本年利潤,本年累計發(fā)生額嘞。這個問題我糾結(jié)了一下午,一直沒有弄明白。因為我要算這個11月份的所得稅,我就必須知道一到11月份的本年利潤總額,但是他這個本年利潤總額是不能直接看的,要自己去算的。你
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2023-07-17