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公司實(shí)收資本30萬(wàn),2020年期末未分配利潤(rùn)4.7萬(wàn),2021年3月未分配利潤(rùn)是2.9萬(wàn)?,F(xiàn)在公司要做95%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓,請(qǐng)問(wèn)需繳個(gè)人所得稅多少?轉(zhuǎn)后賬務(wù)處理怎么處理?
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2021-04-18
老師計(jì)提所得稅金額轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)中,利潤(rùn)總額減少,與利潤(rùn)表金額不符,是調(diào)上年度末分配利潤(rùn)嗎還是其他方法
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2023-04-16
現(xiàn)在有個(gè)單位的賬,我把賬給她們都做完了,現(xiàn)在要調(diào)這個(gè)企業(yè)所得稅表,把沒(méi)有票的都調(diào)增了,之前的利潤(rùn)總額是-47315.92,他的都沒(méi)有票,房租一年(18年9月1日至19年9月1日)是13000,工資發(fā)了6個(gè)月18000,還有一個(gè)交了的250元的印花稅,剩下的都是沒(méi)票的,他們是7月份成立的公司,這該怎么調(diào)? 這個(gè)調(diào)完之后,是不是就影響了19年的期初數(shù),未分配利潤(rùn),這個(gè)該怎么寫(xiě)
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2019-07-14
請(qǐng)教老師就是,我們的資產(chǎn)負(fù)債里里的未分配利潤(rùn)是-74萬(wàn)左右,但是,我們的企業(yè)所得稅的匯算清繳總是根據(jù)專管員的交稅要求進(jìn)行調(diào)整,現(xiàn)在的情況是匯算清繳的利潤(rùn)是正數(shù),這種情況,怎么處理呢
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2021-10-27
我17年年末未分配利潤(rùn)是-128487.91元,18年一季度的利潤(rùn)總額是39008.7元,18年的利潤(rùn)是正數(shù),我該如何做賬才不用交企業(yè)所得稅呢?
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2018-04-09
財(cái)務(wù)報(bào)表未分配利潤(rùn)-5萬(wàn),年報(bào)的企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損表沒(méi)顯示有未分配利潤(rùn)的虧損,這個(gè)怎么處理?可以抵扣嗎
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2020-05-21
我們公司2019年的“本年利潤(rùn)”沒(méi)有轉(zhuǎn)到“未分配利潤(rùn)”里,現(xiàn)在轉(zhuǎn)的話會(huì)不會(huì)多交企業(yè)所得稅
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2020-10-10
請(qǐng)問(wèn)年末企業(yè)所得稅怎么計(jì)提,按本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)金額算嗎
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2021-01-13
借:未分配利潤(rùn),貸:銀行存款 這個(gè)只是補(bǔ)繳企業(yè)所得稅的嗎
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2018-05-21
年末結(jié)賬的時(shí)候先計(jì)提所得稅還是先結(jié)轉(zhuǎn)損益?最后本年利潤(rùn)都必須結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)么?
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2022-02-10
我增加新股東進(jìn)來(lái)增加注冊(cè)資本,稀釋原股東股份,比如原來(lái)一個(gè)股東注冊(cè)資本100萬(wàn) 未分配利潤(rùn)50萬(wàn),新加一個(gè)股東進(jìn)來(lái) 投資100萬(wàn),然后兩個(gè)股東各占比50%了,未分配利潤(rùn)可以不分配嗎? 就是增資稀釋股份的情況,是不是可以不用繳納個(gè)人所得稅?
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2021-06-07
企業(yè)將未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)為股本,個(gè)人投資者應(yīng)按“利息、股息、紅利所得”項(xiàng)目計(jì)征個(gè)人所得稅,這個(gè)個(gè)稅可以直接從紅利里扣減嗎?需要去個(gè)稅申報(bào)嗎?需要的話,流程是怎么操作的呢?
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2024-03-04
某企業(yè)年初未分配利潤(rùn)貸方余額為500萬(wàn)元,本年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為2000萬(wàn)元,本年所得稅費(fèi)用為750元,按凈利潤(rùn)的10%提取 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)所得稅費(fèi)用750是怎么算出來(lái)的?
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2022-03-20
老師,你好。請(qǐng)問(wèn)怎樣調(diào)整方法呢? 原來(lái)分錄借方:銀行存款,貸方:所得稅費(fèi)用,現(xiàn)在要將原來(lái)的分錄沖減,正確借方:銀行存款,貸方:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)。
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2021-12-12
老師 我們請(qǐng)審計(jì)做的稅審報(bào)告 填企業(yè)信息的時(shí)候 主要股東及分紅情況那塊 提示投資比例同登記信息不一致 是什么原因
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2019-05-28
你好,12月企業(yè)所得稅月底計(jì)提,公司有彌補(bǔ)虧損,這樣就交不了所得稅了,那么做賬怎么寫(xiě)分錄,還是借:所得稅費(fèi)用貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅嗎?應(yīng)交稅費(fèi)有-企業(yè)所得稅有余額怎么做,轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
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2020-01-13
要求:計(jì)算2016年至2018年的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異和可抵扣暫時(shí)性差異,各年應(yīng)確認(rèn)的遞延所得稅負(fù)債與遞延所得稅資產(chǎn),各年應(yīng)確認(rèn)的當(dāng)期所得稅、遞延所得稅與所得稅費(fèi)用,并編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。
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2020-06-12
所得稅費(fèi)用該怎么填列?上季度(4-6)季度的所得稅費(fèi)用有發(fā)生額,在6月的利潤(rùn)表當(dāng)中所得稅費(fèi)用那里要填列嗎?還是可以在7月申報(bào)利潤(rùn)表的時(shí)候填所得稅費(fèi)用?是把所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配了。
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2018-08-08
老師您好,這個(gè)未分配利潤(rùn)18年期末數(shù)字是我剛加進(jìn)去的,注銷(xiāo),稅務(wù)的人說(shuō)期末未分配利潤(rùn)這一欄里必須是這個(gè)數(shù)字,其他可以隨便調(diào),說(shuō)調(diào)好了就不繳納稅款,調(diào)不好就繳納稅款,這個(gè)未分配利潤(rùn)的數(shù)字是16-17年所得稅清算時(shí)候通過(guò)調(diào)增的利潤(rùn),說(shuō)必須帶到18年來(lái),我本來(lái)放在期初他說(shuō)期初不管,他只要未分配利潤(rùn)期末是這個(gè)數(shù)字。想請(qǐng)教一下老師這個(gè)應(yīng)該怎么調(diào)呢?
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2018-11-22
老師,去年12月份注冊(cè)的公司,沒(méi)有收入, 沒(méi)有利潤(rùn) ,賬面上未分配利潤(rùn)-5123.67元,請(qǐng)問(wèn)下 我的這個(gè)所得稅季報(bào)表主表怎么填? ?2018年要做匯算清繳嗎?
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2019-01-10