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老師,我們收到匯算清繳所得稅退款,為什么要計入未分配利潤啊,而不是沖銷所得稅費用
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2019-08-21
最后注銷時,賬上只剩200未分配利潤和現(xiàn)金科目,就代表盈利200.這個200還用交企業(yè)所得稅嗎,核定征收的,盈利好注銷嗎?
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2019-11-28
賬面上未分配利潤有105萬,小微企業(yè)要注銷,分配到股東賬上,是不是股東要繳納20%的個人所得稅
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2023-03-30
某公司所得稅率25%,本年實現(xiàn)凈利潤400 000元。年終,按凈利潤的10%,20%的比例提取法定盈余公積金,向投資人分配現(xiàn)金股利。 求:結(jié)轉(zhuǎn)凈利潤和年終有關(guān)利潤分配的會計分錄
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2021-06-26
?公司實收資本沒有投完情況下,有未分配利潤可以直接轉(zhuǎn)實收資本不?需要繳納個人所得稅股息紅利不?
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2023-09-09
公司實收資本30萬,2020年期末未分配利潤4.7萬,2021年3月未分配利潤是2.9萬。現(xiàn)在公司要做95%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓,請問需繳個人所得稅多少?轉(zhuǎn)后賬務(wù)處理怎么處理?
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2021-04-18
老師計提所得稅金額轉(zhuǎn)入未分配利潤中,利潤總額減少,與利潤表金額不符,是調(diào)上年度末分配利潤嗎還是其他方法
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2023-04-16
現(xiàn)在有個單位的賬,我把賬給她們都做完了,現(xiàn)在要調(diào)這個企業(yè)所得稅表,把沒有票的都調(diào)增了,之前的利潤總額是-47315.92,他的都沒有票,房租一年(18年9月1日至19年9月1日)是13000,工資發(fā)了6個月18000,還有一個交了的250元的印花稅,剩下的都是沒票的,他們是7月份成立的公司,這該怎么調(diào)? 這個調(diào)完之后,是不是就影響了19年的期初數(shù),未分配利潤,這個該怎么寫
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2019-07-14
請問:2020年5月做所得稅匯算比如應(yīng)補所得稅10000萬,5月做帳:借:利潤分配--未分配利潤10000,貸,應(yīng)交稅稅10000,如果在報2020年季報報表時,調(diào)整 了2020年期初數(shù)“未分配利潤與應(yīng)交稅費”各10000萬,是不是只調(diào)期初,(財務(wù)軟件沒有調(diào)整),報表期末數(shù)是根據(jù)軟件的期末數(shù)生成,申報報表期末數(shù)不用調(diào)整 (“未分配利潤與應(yīng)交稅費”各10000萬),不知理解對不? 如果期末數(shù)也調(diào)整(“未分配利潤與應(yīng)交稅費”各10000萬),到了6月份季度報表應(yīng)交稅費就會在貸方多10000萬,回為期初調(diào)了應(yīng)交稅費10000萬,而在5月又做了憑證補提2019年的企業(yè)所得稅10000萬,而銀行扣一次
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2020-09-28
請教老師就是,我們的資產(chǎn)負(fù)債里里的未分配利潤是-74萬左右,但是,我們的企業(yè)所得稅的匯算清繳總是根據(jù)專管員的交稅要求進行調(diào)整,現(xiàn)在的情況是匯算清繳的利潤是正數(shù),這種情況,怎么處理呢
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2021-10-27
甲公司2023年8月的應(yīng)發(fā)工資200000元(其中:生產(chǎn)工人工資100000元車間管理人員工資50000元、企業(yè)行政管理人員工資50000元),社保單位承擔(dān)部分30000元,個人承擔(dān)部分12000元。公積金單位承擔(dān)部分10000元,個人承擔(dān)部分10000元,發(fā)放時扣回職工次款2000元,代扣個稅1000元。(1)編制計提工資的會計分錄 (2)統(tǒng)制計提單位社保、公積金的會計分錄(3)編制發(fā)放工資的會計分錄 (4)綜制上交社保、公積金的分錄 (5)編制繳納代扣個人所得稅的會計分錄
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2023-09-05
請問:房地產(chǎn)企業(yè)的企業(yè)所得稅已經(jīng)在總公司所在地稅局申報,請問項目所在地的分公司稅局還要申報企業(yè)所得稅嗎?兩邊都核企業(yè)所得稅會不會重復(fù)繳稅?
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2020-10-21
老師請問:季度預(yù)交企業(yè)所得稅,銀行扣款時,會計分錄如何做,需要提前計提嗎?另如果以前年度彌補了虧損不用交的話怎么做賬?
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2020-04-21
每季度企業(yè)所得稅結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤還是利潤分配
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2015-11-29
#提問#,請問下,我公司是查賬征收納稅人,第三季度利潤總額60萬元,然后9月份計提所得稅時是不是直接用利潤總額60*25%=15萬元,會計分錄是,借:所得稅15萬元 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅 15萬元。然后我在申報第三季度的企業(yè)所得稅時有減免的金額少于15萬,那么我10月份繳納的企業(yè)所得稅和我計提的不一致,或者是我的入賬方法錯誤?麻煩老師指導(dǎo)下
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2019-10-16
甲公司于2006月購入一臺機器設(shè)備,成本為500 000元,預(yù)計凈殘值零。會計上采用年數(shù)總和法按5年計提折舊,計稅時要求采用直線法按5年計提折舊,稅法規(guī)定的使用年限及凈殘值均與會計相同。該公司所得稅稅率為33%,假定該公司各會計期間均未對固定資產(chǎn)計提減值準(zhǔn)備。 要求:按債務(wù)法計算甲公司2007年起該項固定資產(chǎn)各年的賬面價值、計稅基礎(chǔ)及應(yīng)予確認(rèn)的遞延所得稅,并編制相關(guān)的會計分錄。
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2023-06-05
年底是先計提企業(yè)所得稅后再計提盈余公積后再分配利潤的嗎
5/2065
2017-06-21
計提及繳納企業(yè)所得稅,印花稅、資源稅、水利建設(shè)專項基金,工會經(jīng)費的會計分錄
1/1421
2017-11-15
計提企業(yè)所得稅,計提個稅,計提地稅的會計分錄
1/994
2019-07-04
我單位是民非企業(yè),所得稅匯算清繳要補交所得稅,會計分錄怎么做?民非沒有”以前年的損益調(diào)整”這個科目。
1/1935
2018-05-22