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出口退稅的稅額 這兩個分錄在什么時(shí)間入賬 1.不可退稅稅額借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 2.可以退稅稅額 借 其他應(yīng)收款-出口退稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅)
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2019-04-08
老師,出口的成本計(jì)算問題差距一下。比如產(chǎn)品A機(jī)器這個產(chǎn)品出口退關(guān)稅13%,然后我們給進(jìn)出口代理公司手續(xù)費(fèi)是1%,這樣我們產(chǎn)品出口總成本是不是1%進(jìn)出口手續(xù)費(fèi)+增值稅-13%出口退關(guān)稅-物流等其他費(fèi)用
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2023-04-20
老師,我們家三月份出口了一批貨,這個月客戶退貨了,當(dāng)時(shí)已經(jīng)申請了退稅,現(xiàn)在補(bǔ)繳上的退稅應(yīng)該怎么做賬?
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2023-08-18
老師生產(chǎn)企業(yè)開給我的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我在申請退稅前要先認(rèn)證嗎?然后我出口發(fā)票也要開出吧?
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2020-09-22
我想問一下生產(chǎn)企業(yè)出口退稅的問題:我之前那公司,為什么能按出口的總銷售額退10%的稅,但每月增值稅申報(bào)也要交幾萬塊?有退稅不就意味著有留抵多的嗎?為什么還要交增值稅?
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2022-08-12
請問生產(chǎn)企業(yè)出口退稅是3+n模式,由一達(dá)通全部代辦,每月怎么申報(bào)增值稅?
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2019-08-11
稅務(wù)事項(xiàng)通知書 加明細(xì),在哪申請
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2017-02-17
老師,出口貨物后,退稅申報(bào)時(shí)的日期填寫哪一個,報(bào)關(guān)單上只有一個申報(bào)日期,是這個嗎
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2021-01-31
出口貨物收匯是什么意思?今年開始出口免抵退稅無需申請延期申報(bào)只要具備關(guān)稅完稅證明和電子普通發(fā)票等資料就可以了嗎?不受4月申報(bào)期限制嗎
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2020-03-07
3月出口的收入是500萬,請問,那可以申請的出口退稅額是500*0.13萬元嗎?(3月的增值稅留抵稅額足夠多,大于500*0.13萬元)。
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2022-04-20
出口金額77500元人民幣。出口到馬來西亞。進(jìn)項(xiàng)發(fā)票5000千克*11.6元=58000元。進(jìn)項(xiàng)稅額6672.57元。老師請問這樣可以申請退稅多少金額?
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2024-11-26
出口退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證,申報(bào)表填的是表二的26行,退稅了做了未退稅的轉(zhuǎn)成本了,那要沖減進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
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2019-04-06
企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表上應(yīng)補(bǔ)退稅金額和申請退稅時(shí)系統(tǒng)自動帶出來的金額不一致是什么情況
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2022-06-30
為什麼我在直播課中所發(fā)言的,老師都說看到的是亂碼? 這個問題是從1/12號開始出現(xiàn) 因?yàn)閷W(xué)堂1/10系統(tǒng)出問題,全部課程暫停後,我在直播課程的發(fā)言老師就說都是亂碼... 請協(xié)助解決
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2020-01-14
2016.12.28出口一批貨物70.62美元,一直沒做免抵退申報(bào),國稅打電話說要做免稅申報(bào),請問如何做免稅申報(bào)呀?
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2017-11-23
根據(jù)免抵退稅申報(bào)表和銀行存款明細(xì)賬,無法一一對應(yīng)出口金額和收匯金額, 請問該如何填寫出口貨款收匯明細(xì)表?
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2020-07-28
我們公司是貿(mào)易出口企業(yè),只出口不做內(nèi)銷,不開內(nèi)銷發(fā)票,請問老師用不用購買稅控盤?進(jìn)向發(fā)票申報(bào)退稅用不用認(rèn)證?
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2016-12-12
河北的生產(chǎn)企業(yè)有了一筆出口業(yè)務(wù)了,12月給外國客戶開具的普票,下個月2月征期在生產(chǎn)企業(yè)出口申報(bào)系統(tǒng)申報(bào)可以嗎?這個月報(bào)了增值稅和所得稅
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2019-01-18
出口企業(yè)當(dāng)月出貨的,必須當(dāng)月申請退稅嗎一般貿(mào)易的還必須讓供貨商也當(dāng)月開出稅票嗎
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2021-04-13
老師好,請教個問題,我是3月份報(bào)的出口退稅,1月10萬,2月5萬,3月7萬。但是在填納稅表出口銷售累加的時(shí)候只填了3月份的7萬數(shù)據(jù)造成納稅申報(bào)表差額15萬,請問差額15萬怎么去掉啊? 雖然差額好像不要緊,當(dāng)后面我知道了當(dāng)期申報(bào)就沒事。 但是現(xiàn)在數(shù)額一直在那里,要怎么處理呢?怎么能消除呢?
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2019-06-23