国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

為什么會彈出這個窗口,主表23行并不是一般貨物,而是應(yīng)納稅減征額,為什么增值稅減免稅申報明細(xì)表不能保存
1/1184
2020-06-06
老師,麻煩問一下增值稅申報表上的應(yīng)納稅額減征額需要手動填上嗎? 填了減免稅申報明細(xì)表不能自動出來呢
1/1023
2021-05-14
小規(guī)模 超30萬,《增值稅減免稅申報明細(xì)表》是要在第二欄和第三欄填“本期應(yīng)納稅額”還是“本期應(yīng)納稅額減征額”啊
3/265
2024-04-18
老師,公司有建檔立卡戶,我們公司增值稅是簡易征收,建檔立卡戶的工資能否抵簡易征收的增值稅呢
1/706
2021-08-04
老師您好,第一張圖片里的計征增值稅時包含了消費稅 第二張里計征增值稅稅時沒有包含消費稅,求解
1/689
2020-08-21
單位增值稅適用“免稅”政策,那么對這塊減免的增值稅是不是應(yīng)從應(yīng)交稅金--未交增值稅“轉(zhuǎn)“營業(yè)外收入”中,還有,確認(rèn)不了,到底應(yīng)不應(yīng)該提這個增值稅。
1/563
2017-03-14
就上面您這個答案,月底時,減免稅款科目要抵減未交增值稅嗎? 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 這樣對嗎?
1/1215
2017-03-31
#提問#老師,您好!剛介紹我公司外包保潔公司通知,他們屬于國家稅務(wù)總局新冠疫情8號公告和9號公告,所以他們免征增值稅要給我們開普通發(fā)票。為什么保潔公司屬于?
1/1231
2020-02-20
老師,您好!我是住宿服務(wù)酒店,現(xiàn)享受疫情期間免征增值稅,但需要做相應(yīng)的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,我們已認(rèn)證的清單中包含了19年停業(yè)裝修購置的門,以及支付的19年第4季度的房租,金額偏大;請問以上兩類是否也需要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出?之前聽專管員提到固定資產(chǎn)無須做進(jìn)項轉(zhuǎn)出,是否有相關(guān)政策?期盼您的回復(fù),謝謝!
1/949
2020-03-04
月銷售額不超過10萬的小規(guī)模納稅人可以免征增值稅。但是增值稅是實際由消費者承擔(dān)的,為什么這算是對小規(guī)模納稅人的優(yōu)惠?優(yōu)惠之處在于小規(guī)模納稅人代收的增值稅可以不用上交國家,自己留著相當(dāng)于收入了嗎?
1/685
2020-05-16
很高興為您服務(wù),請輸入一段文字概括您的問題,系統(tǒng)會給出5個備選結(jié)果。 老師請問一下 1:按照疫情防控稅收政策的規(guī)定,享受免征增值稅的政策的企業(yè),1月份已經(jīng)開具普票并按照征稅項目申報納稅,后續(xù)應(yīng)該如何處理? 2:關(guān)于疫情期間按照13號公告規(guī)定增值稅小規(guī)模納稅人征收率減按1%征收的相關(guān)熱點問題。
3/659
2020-03-17
疫情餐飲業(yè)免征增值稅,對應(yīng)的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出指1月的成本、費用嗎?那1月收到的進(jìn)項是12月的成本費用需要轉(zhuǎn)出嗎?還是說凡是一月份收到的進(jìn)項都得轉(zhuǎn)出
1/1313
2020-02-24
我是核定征收的個體戶,每月核定銷售額為30000,我享不享受小規(guī)模納稅人月銷售額不超過10萬免交增值稅的優(yōu)惠政策
1/1726
2020-07-08
生產(chǎn)銷售農(nóng)藥和有機肥的小規(guī)模納稅人,是不是免征增值稅?開具普通發(fā)票稅率是填寫3%還是0%?一季度開票超過30萬元怎么交稅?
2/2059
2019-10-19
以1個季度為納稅期限的增值稅小規(guī)模納稅人,季度(按季納稅30萬元)的,當(dāng)期因代開增值銷售額不超過30萬元的,免征增值稅。你好,這句:因代開增值銷售額不超過30萬元,意思是不是:小規(guī)模納稅人找其他人代開發(fā)票,然后代開的這個銷售額如果沒達(dá)到30萬就可以不交增值稅?那別人幫小規(guī)模代開發(fā)票,人家不是也要給國家交稅嗎?我沒有理解這個邏輯
1/597
2020-02-29
老師您好~我司(A公司)是一般納稅人,將蘇州的研發(fā)中心單獨成立了一個公司B,法人與A相同,A與B簽訂了研發(fā)服務(wù)合同,每月A給B打款(咨詢服務(wù)費),B給A開票研發(fā)服務(wù)費,請問A與B之間是否可以算作“提供技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開發(fā)和與之相關(guān)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)”,這樣B公司就可以免征增值稅了,對嗎?
1/877
2019-12-06
我們是建筑企業(yè)小規(guī)模納稅人,第三季度開票不含稅60萬,取得勞務(wù)發(fā)票不含稅18萬,填寫申報表時18萬可以扣除,也就是按42萬交增值稅,但是42萬沒有超過45萬,是不是可以免征增值稅和附加稅
2/1154
2021-10-25
“除非不征收增值稅的行業(yè),就不設(shè)應(yīng)交增值稅細(xì)目?!倍嘁粋€“非”字,后一句是正確還是不正確?
1/567
2015-10-25
小規(guī)模的增值稅是怎樣征收的?企業(yè)所得稅是怎樣征收的?
1/403
2017-12-01
因為是代收,有差額收入,增值稅是差額征收還是全額征收?
1/680
2021-04-08
添加到桌面