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繳納增值稅分錄是怎么做的啊。為什么我應(yīng)交稅金-已交增值稅科目貸方余額為負(fù)數(shù)。 繳納增值稅分錄是已交稅還是未交稅金。請(qǐng)老師詳細(xì)解答下,別是或不是回答。謝謝!
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2016-09-26
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育費(fèi)附加怎么算
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2023-10-10
簡(jiǎn)易征收計(jì)提和支付錯(cuò)入應(yīng)交稅金-未交增值稅科目,調(diào)賬為如下嗎? 計(jì)提調(diào)賬為:貸:應(yīng)交稅金-未交增稅 -3532.77貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(簡(jiǎn)易征收)3532.77 支付調(diào)賬為:借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 -3532.77借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(簡(jiǎn)易征收)3532.77
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2017-04-24
請(qǐng)問(wèn)用進(jìn)項(xiàng)留抵的稅額抵減增值稅欠稅處理為什么是沖減進(jìn)項(xiàng)稅 沖減未交增值稅 能詳細(xì)講講嗎?它的會(huì)計(jì)分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)紅字 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 紅字
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2016-10-23
我們公司有部分發(fā)票是開具的差額征收,5%的征收率(人力資源-代收代付),銷項(xiàng)申報(bào)增值稅的時(shí)候,進(jìn)項(xiàng)不能抵扣 比如說(shuō),我有120的進(jìn)項(xiàng),100的銷項(xiàng),月底結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅是借方20,然后應(yīng)該是沒有未交增值稅 但是實(shí)際操作的時(shí)候,100的銷項(xiàng)里面有5是5%的簡(jiǎn)易計(jì)稅法,不能進(jìn)項(xiàng)抵扣,所以,實(shí)際繳納的增值稅就會(huì)有5 那我做賬的時(shí)候,怎么才能在未交增值稅里面體現(xiàn)這部分呢
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2020-12-14
老師,工程結(jié)算收入開出發(fā)票,分錄是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額還是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅呢??
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2018-01-10
企業(yè)本月只有進(jìn)項(xiàng)稅額,期末是不是要結(jié)轉(zhuǎn)到:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅額?
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2018-08-27
老師好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 /已交稅金/ 減免稅額 /銷項(xiàng)稅額 年末是不是有余額?最后都怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
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2015-10-27
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅,月末的時(shí)候轉(zhuǎn)入未交增值稅,是怎么轉(zhuǎn)的呢?會(huì)計(jì)科目流程是怎樣的,
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2017-01-09
老師 跨年的進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)已交稅金轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄錯(cuò)了 不會(huì)用分錄調(diào)
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2019-12-19
大港公司按季確認(rèn)交易性金融資產(chǎn)的公允價(jià)值變動(dòng),按季計(jì)提利息。某年發(fā)生如下業(yè)務(wù): 1月6日,從二級(jí)市場(chǎng)購(gòu)入上年度1月1日發(fā)行的債券作為交易性金融資產(chǎn),面值總額100萬(wàn)元,利率6%,3年期,每半年付息一次。取得時(shí)實(shí)際支付價(jià)款115萬(wàn)元,含已到付息期但尚未領(lǐng)取的上年度下半年的利息3萬(wàn)元。另支付交易費(fèi)用2萬(wàn)元,增值稅稅額1,200元。 1月16日,收到上年度下半年的利息3萬(wàn)元。 3月31日,該債券公允價(jià)值為122萬(wàn)元。 3月31日,按債券票面利率計(jì)算利息。 6月30日,該債券公允價(jià)值為96萬(wàn)元。 6月30日,按債券票面利率計(jì)算利息。 7月16日,收到上半年的利息3萬(wàn)元。 8月1日,將該債券全部出售,售價(jià)為120萬(wàn)元。 上述業(yè)務(wù)為公司僅有的金融資產(chǎn)業(yè)務(wù),計(jì)算該項(xiàng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅。要求以大港公司會(huì)計(jì)人員的身份,完成上述業(yè)務(wù)分錄的編制。
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2022-03-02
老師你好,附件上傳的圖片是我導(dǎo)出的科目余額表,總覺得未交增值稅科目有余額333.21元,不太對(duì),請(qǐng)問(wèn)是不是我每個(gè)月月末借方是轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸方應(yīng)交稅金-未交增值稅,這個(gè)應(yīng)該沒有問(wèn)題的是吧,就是我有時(shí)候會(huì)有不能抵扣的,會(huì)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,然后每個(gè)月月末,又把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅金未交增值稅去。不知道錯(cuò)在哪一步了,老師幫我看一下
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2024-04-07
開票分錄:借:應(yīng)收賬款;貸:合同結(jié)算-價(jià)款結(jié)算,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額。收到款后,怎么做收入
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2023-04-14
已交稅金,轉(zhuǎn)出未交增值稅,未交增值稅,這些科目如何正確使用呢?
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2018-09-07
老師請(qǐng)問(wèn)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸方-40000代表的意思是不是上期還余40000進(jìn)項(xiàng)沒有抵扣(留底稅額)2.這個(gè)未交增值稅45000是怎么算出來(lái)的?。?/span>
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2021-10-20
老師您好,本月有銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng),轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額,我結(jié)轉(zhuǎn)稅金這樣可以嗎?借應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅這樣可以嗎?
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2023-02-07
請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,4月份我交了一份增值稅300元,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 300元,貸:銀行存款。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)借方余額怎么處理?
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2019-07-18
錄入總賬系統(tǒng)的期初金額 表中 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅怎么是灰色區(qū)域 ,填不了數(shù)據(jù)
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2021-09-17
本月是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),而且這個(gè)是外建項(xiàng)目在異地有預(yù)繳稅款,預(yù)交那塊是借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金);應(yīng)交附加稅;貸,銀行存款
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2017-04-03
年末 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 科目期末貸方負(fù)數(shù)余額,年終如何處理,是否需要結(jié)轉(zhuǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目 期末貸方負(fù)數(shù)余額,年終如何處理,是否需要結(jié)轉(zhuǎn)
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2022-01-02