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免征增值稅的小微企業(yè)代開專用發(fā)票,一百多萬能開出來嘛
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2017-07-22
小規(guī)模的增值稅不到3萬免征,那企業(yè)所得稅是按什么算的
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2018-12-25
請(qǐng)問老師,稅控維護(hù)年費(fèi)可以減免,其分錄流程可這樣做嗎? 1.支付年費(fèi)時(shí),借:管理費(fèi)用 280 貸:銀行 280 2.抵減稅款,借:應(yīng)交增值稅-減免稅款 280 貸:管理費(fèi)用-280 3.月結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)稅費(fèi)時(shí), 借:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 1000 貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 700 應(yīng)交增值稅-減免稅款 280 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交稅費(fèi) 20 借:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交稅費(fèi) 20 貸:應(yīng)交增值稅-未交稅費(fèi) 20 4.扣繳稅時(shí),借:應(yīng)交增值稅-未交稅費(fèi) 20 貸:銀行 20
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2021-01-05
如果資本市場(chǎng)有效,管理者不能通過改變會(huì)計(jì)方法提升股票價(jià)值,這里的會(huì)計(jì)方法怎么理解
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2020-07-05
預(yù)征土地增值稅是否可以減去本月預(yù)交的增值稅?如收入555萬,不含稅收入為:500,預(yù)交增值稅:15萬。那預(yù)繳土地增值稅的計(jì)稅額為:500-15=485嗎?
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2018-02-07
房地產(chǎn)公司按簡(jiǎn)易征收,當(dāng)月有開增值稅零發(fā)票,按3%預(yù)收,有開增值稅5%發(fā)票,按5%交,在填增值稅申報(bào)表時(shí),是如何計(jì)算增值稅交多少稅
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2019-01-05
稅屋網(wǎng)企業(yè)所得稅收入和當(dāng)年申報(bào)的增值稅收入不一致如何處理
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2018-07-11
請(qǐng)問老師,收到稅局增值稅增量留抵退稅,如果會(huì)計(jì)分錄是這樣做,借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那進(jìn)行這個(gè)會(huì)計(jì)分錄的處理的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅法依據(jù)是什么,現(xiàn)流指定什么[比心]
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2022-06-10
我在自然人稅收管理系統(tǒng)里面進(jìn)行個(gè)人所得稅零申報(bào) 里面顯示當(dāng)月不存在沒有工資信息的員工是為什么
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2019-09-05
老師您好,農(nóng)業(yè)企業(yè)小規(guī)模納稅人,屬于免征增值稅行業(yè),開票收入超過30萬如何填報(bào)申報(bào)表? 減免額跳不到主表,麻煩老師看看哪里填錯(cuò)了
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2020-07-12
微信、支付寶綁定企業(yè),進(jìn)行日常資金往來,應(yīng)該怎樣處理?
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2021-08-26
我上個(gè)月公帳戶支付律師費(fèi)1100,我借的管理費(fèi)用,律師費(fèi),貸銀行存款1100,本月又收到律師事務(wù)所開的增值稅普通發(fā)票1100和2300,我該怎么做分錄呢
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2017-11-27
我有一家自然人獨(dú)資房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司,我是法人,屬于小規(guī)模納稅人,收賬時(shí)都交了增值稅,企業(yè)所得稅是按定率征收,公司的錢轉(zhuǎn)到我個(gè)人賬戶,做分紅,還用交個(gè)人所得稅嗎?
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2019-04-13
文化公司收演唱會(huì)贊助費(fèi),同時(shí)用贊助費(fèi)支出了演唱會(huì)費(fèi)用,收了多少就支了多少,請(qǐng)問這2比分錄如何記,需要繳納增值稅嗎,企業(yè)所得稅是按收入核定征收的,是否需要繳納企業(yè)所得稅,贊助方不要發(fā)票。
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2019-01-02
老師您好! 我們是一般納稅人,簡(jiǎn)易計(jì)稅,差額征稅。 1、問下印花稅現(xiàn)在是減半征收嗎? 2、增值稅附稅減半征收嗎?
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2019-05-10
1.小規(guī)模納稅人增值稅分錄怎么做?詳情:我司是小規(guī)模納稅人,按月記賬,按季納稅。? 目前采用每月“計(jì)提/預(yù)估增值稅”的方法(1)季末若小于10W不需交增值稅,分錄做 “稅款減免/營(yíng)業(yè)外收入 ” 。(2)若季末>10W <30W,"增值稅"減免部分,和 ? 按本地政策"附加稅"中的"教育費(fèi)附加""地方教育附加"免征, ?這部分也做"稅款減免/營(yíng)業(yè)外收入""? ?目前顧慮在于,由于會(huì)計(jì)上入賬“營(yíng)業(yè)外收入”,“營(yíng)業(yè)外收入”在匯算清繳中比較敏感,一般都在匯算清繳時(shí)稅前調(diào)增,請(qǐng)問這個(gè)要怎么解決比較好? ?有沒有更好的建議?或者說現(xiàn)在這個(gè)分錄的處理方法就是理解錯(cuò)誤 ,做得不合理,請(qǐng)給出建議方法PS:目前沒有做按實(shí)際繳納增值稅進(jìn)分錄(就是一季度按實(shí)繳增值稅直接入賬的方式),是因?yàn)槿绻麊卧聽I(yíng)收不計(jì)提增值稅,無法直觀統(tǒng)計(jì)銀行實(shí)收的款項(xiàng)里,未稅營(yíng)收和稅款占多少,造成營(yíng)收虛增啊。(銀行收到的款項(xiàng)是含稅營(yíng)業(yè)收入,做分錄時(shí),不能把含稅收入直接進(jìn)營(yíng)收) ?
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2019-03-19
商業(yè)銀行M支行為增值稅一般納稅人,主要提供相關(guān)金融服務(wù),乙公司為星級(jí)客甲商業(yè)銀行M支行2016年第四季度有關(guān)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的收入如下:(1)提供貸款服務(wù),取得含增值稅利息收入6491.44萬元。(2)提供拍件貼現(xiàn)服務(wù),取得含增值稅利息收入874.5萬元(3)提供資金結(jié)算服務(wù),取得含增值稅服務(wù)費(fèi)收入37.1萬元。(4)提供賬戶管理服務(wù),取得含增值稅服務(wù)費(fèi)收入12.72萬元。已知:金融服務(wù)增值稅稅率為6%,乙公司為增值稅一般納稅人。要求:根據(jù)上述材料,不考慮其他因素,分析回答下列小題
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2017-05-13
請(qǐng)問執(zhí)行《小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》,企業(yè)跨年增值稅費(fèi)用發(fā)票是否也適用未來使用法,無需調(diào)整上一年度報(bào)表
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2020-03-25
老師,您好!我想問下下列問題: 1、增值稅普票的話,不適用差額征稅是嗎?適用于增值稅專用發(fā)票開具差額票?可以自行在開票系統(tǒng)中自己開具嗎? 2、可以簡(jiǎn)易計(jì)稅和差額征稅同時(shí)使用嗎? 3、申報(bào)的具體操作是怎樣子的呢? 4、發(fā)票的貨物...名稱的管理需要填寫稅率嗎?
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2019-08-05
20X1年12月31日,丙公司購(gòu)入一棟房屋,以銀行存款支付買 價(jià)50000000元,增值稅4500000元,合計(jì)54500000元,作為 管理用房使用,采用年限平均法計(jì)提折舊,預(yù)計(jì)使用年限為50年, 預(yù)計(jì)凈殘值為0。20X2年12月31日,該公司將房屋的用途改為出租, 并以公允價(jià)值模式計(jì)量,當(dāng)日的公允價(jià)值為48500000元。20X3年, 該企業(yè)收取房屋租金1500000元,增值稅135000元;20X3年12 月31日,該房屋公允價(jià)值為48200000元。20X4年1月10日,該 企業(yè)將房屋出售,收取買價(jià)47800000元,增值稅4302000元, 合計(jì)52102000元,存入銀行。 要求:根據(jù)以上資料,編制有關(guān)分錄
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2023-01-06