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挖機個體工商戶查賬征收每月每季度免征額度?是增值稅和附加稅都免嗎?
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2020-01-07
小規(guī)模納稅人季度收入低于30萬是免征增值稅的,是否也是免征附加稅呢?
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2019-07-07
挖機個體工商戶核定征收每月每季度免征額度?是增值稅和附加稅都免嗎?
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2020-01-07
公司因法人變更,在銀行辦理的印鑒變更手續(xù)費進財務費還是管理/茶
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2017-03-23
1.企業(yè)財務管理目標的代表性理論中,不包括(?。?A.利潤最大化 B.股東財富最大化 C.企業(yè)價值最大化 D.債務價值最小化 2.企業(yè)財務管理體制的核心是(?。?。 A.配置財務管理權(quán)限 B.制定財務管理的實現(xiàn)機制 C.設計財務管理的運行模式 D.確定財務管理的組織機構(gòu) 3.下列選項中,不屬于長期金融市場的是(?。?A.大額定期存單市場 B.股票市場 C.債券市場 D.融資租賃市場
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2024-02-18
(多選)根據(jù)增值稅法律制度的規(guī)定,下列行為中,應視同銷售貨物征收增值稅的有() A 將自產(chǎn)貨物用于集體福利 B 將外購貨物用于個人消費 C 將自產(chǎn)貨物無償贈送他人 D 將外購貨物分配給股東
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2020-05-21
預征土地增值稅是否可以減去本月預交的增值稅?如收入555萬,不含稅收入為:500,預交增值稅:15萬。那預繳土地增值稅的計稅額為:500-15=485嗎?
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2018-02-07
房地產(chǎn)公司按簡易征收,當月有開增值稅零發(fā)票,按3%預收,有開增值稅5%發(fā)票,按5%交,在填增值稅申報表時,是如何計算增值稅交多少稅
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2019-01-05
請問老師,稅控維護年費可以減免,其分錄流程可這樣做嗎? 1.支付年費時,借:管理費用 280 貸:銀行 280 2.抵減稅款,借:應交增值稅-減免稅款 280 貸:管理費用-280 3.月結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)稅費時, 借:應交增值稅-銷項稅 1000 貸:應交增值稅-進項稅 700 應交增值稅-減免稅款 280 應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交稅費 20 借:應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交稅費 20 貸:應交增值稅-未交稅費 20 4.扣繳稅時,借:應交增值稅-未交稅費 20 貸:銀行 20
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2021-01-05
第四季度月報,我是個體戶代開了增值稅專票,月報總提示,附表不含稅銷售額錯了怎么報
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2022-01-11
應交稅費、包括“增值稅和地稅產(chǎn)生的(應花稅,城建稅,個人所得稅………)明細帳里要分開記科目嗎?
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2017-03-28
項目款金額11791467元 撥款金額9150000元 成本發(fā)票8590000元 增值稅抵扣4600000元 請問老師要上多少錢的稅
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2022-01-29
社保是人家代繳的,收取服務費,人家開票 原本應該是, 借:管理費用 應交稅費進項 貸:銀行存款 因為一直沒收到發(fā)票;以為沒有發(fā)票,做的時候,做成了, 借:管理費用(價稅合計) 貸:銀行存款 下個月才收到發(fā)票,那這個進項,要怎么體現(xiàn) 直接總賬做一筆 借:應交增值稅進項 貸:管理費用 這樣么?
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2021-09-29
小規(guī)模納稅人發(fā)生適用3%征收率的應稅行為且有扣除項目的,申報表第1欄“應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”填寫扣除前的不含稅銷售額。 這個是對的還是錯的
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2019-03-15
老師,您好!我想問下下列問題: 1、增值稅普票的話,不適用差額征稅是嗎?適用于增值稅專用發(fā)票開具差額票?可以自行在開票系統(tǒng)中自己開具嗎? 2、可以簡易計稅和差額征稅同時使用嗎? 3、申報的具體操作是怎樣子的呢? 4、發(fā)票的貨物...名稱的管理需要填寫稅率嗎?
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2019-08-05
文化公司收演唱會贊助費,同時用贊助費支出了演唱會費用,收了多少就支了多少,請問這2比分錄如何記,需要繳納增值稅嗎,企業(yè)所得稅是按收入核定征收的,是否需要繳納企業(yè)所得稅,贊助方不要發(fā)票。
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2019-01-02
我在自然人稅收管理系統(tǒng)里面進行個人所得稅零申報 里面顯示當月不存在沒有工資信息的員工是為什么
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2019-09-05
微信、支付寶綁定企業(yè),進行日常資金往來,應該怎樣處理?
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2021-08-26
如果資本市場有效,管理者不能通過改變會計方法提升股票價值,這里的會計方法怎么理解
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2020-07-05
1.小規(guī)模納稅人增值稅分錄怎么做?詳情:我司是小規(guī)模納稅人,按月記賬,按季納稅。? 目前采用每月“計提/預估增值稅”的方法(1)季末若小于10W不需交增值稅,分錄做 “稅款減免/營業(yè)外收入 ” 。(2)若季末>10W <30W,"增值稅"減免部分,和 ? 按本地政策"附加稅"中的"教育費附加""地方教育附加"免征, ?這部分也做"稅款減免/營業(yè)外收入""? ?目前顧慮在于,由于會計上入賬“營業(yè)外收入”,“營業(yè)外收入”在匯算清繳中比較敏感,一般都在匯算清繳時稅前調(diào)增,請問這個要怎么解決比較好? ?有沒有更好的建議?或者說現(xiàn)在這個分錄的處理方法就是理解錯誤 ,做得不合理,請給出建議方法PS:目前沒有做按實際繳納增值稅進分錄(就是一季度按實繳增值稅直接入賬的方式),是因為如果單月營收不計提增值稅,無法直觀統(tǒng)計銀行實收的款項里,未稅營收和稅款占多少,造成營收虛增啊。(銀行收到的款項是含稅營業(yè)收入,做分錄時,不能把含稅收入直接進營收) ?
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2019-03-19